单选题

在采购与付款循环的审计中,下列关于请购单的处理的说法中,错误的是()

A. 对于租赁合同和资本支出,企业通常不要求作特别授权
B. 每张请购单必须经过对这类支出预算负责的主管人员签字批准
C. 仓库、生产部门及其他部门都可以填列请购单
D. 大多数企业对正常经营所需物资的购买均作一般授权

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单选题
在采购与付款循环的审计中,下列关于请购单的处理的说法中,错误的是()
A.对于租赁合同和资本支出,企业通常不要求作特别授权 B.每张请购单必须经过对这类支出预算负责的主管人员签字批准 C.仓库、生产部门及其他部门都可以填列请购单 D.大多数企业对正常经营所需物资的购买均作一般授权
答案
单选题
采购与付款循环的审计中,对于请购单的处理,正确的是()。
A.请购单只能由仓库负责填写 B.大多数企业对正常经营所需物资的购买均做特别授权 C.租赁合同和资本支出,企业通常不要求作特别授权 D.每张请购单必须经过对这类支出预算负责的主管人员签字批准
答案
单选题
审计人员在审计被审计单位采购与付款循环的职责分工时,发现批准请购与采购职责未能相互分离,这种情况可能导致()
A.采购部门购入过量或不必要的物资 B.未按实际收到的商品数额登记人账 C.应付款记录不正确 D.未及时向特定债权人支付货款
答案
单选题
审计人员在审查被审计单位采购与付款循环的职责分工时,发现批准请购与采购职责未能相互分离,这种情况可能导致:   
A.采购部门购入过量或不必要的物资    B.未按实际收到的商品数额登记入账    C.应付账款记录不正确    D.未及时向特定债权人支付货款   
答案
单选题
审计人员在审查被审计单位采购与付款循环的职责分工时,发现批准请购与采购职责未能相互分离,这种情况可能导致:
A.采购部门购入过量或不必要的物资 B.未按实际收到的商品数额登记入账 C.应付账款记录不正确 D.未及时向特定债权人支付货款
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判断题
中国大学MOOC: 请购业务处理包括录入请购单、维护请购信息、请购单生成采购单以及打印请购单等业务处理。
答案
单选题
关于采购与付款循环的审计,下列表述中正确的是()
A.如果月末尚未收到供应商发票,被审计单位不应确认相关负债 B.如果总账与明细账的记录不一致,注册会计师应当调整不一致 C.请购单是证明有关采购交易“发生”认定的凭据之一 D.编制连续编号的请购单,仅与采购交易“完整性”认定相关
答案
多选题
下列属于采购与付款循环的审计科目有( )
A.固定资产 B.应付账款 C.在建工程 D.累计折旧 E.固定资产清理
答案
多选题
采购与付款循环审计目标应包括( )。
A.确定应付账款真实性 B.确定应付账款发生及偿还记录完整性 C.确定应付账款分类正确性 D.确定采购与付款业务记录截止期正确性 E.确定存货发出计价正确性
答案
多选题
在财务报表审计中,下列关于采购与付款循环的控制测试的说法中,不正确的有( )。
A.注册会计师需要对该流程的所有控制点进行测试 B.注册会计师仅需要针对识别的可能发生错报环节选择足以应对评估的重大错报风险的关键控制进行测试 C.注册会计师不需要对为提高经营效率效果设置的流程及控制执行专门的控制测试 D.注册会计师不需要对将订购单、验收单和卖方发票的一致性进行核对的“三单核对”控制进行测试
答案
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下列关于采购与付款循环的控制测试的说法中,错误的是() 被审计单位采购与付款循环中涉及业务包括 2018年4月,某审计组对乙公司2017年度财务收支情况进行了审计。有关采购与付款业务循环审计的情况和资料如下:1.审计人员在对采购与付款业务内部控制进行调查的过程中了解到:(1)仓储部门根据库存原材料变化情况提出采购申请,填写请购单;(2)采购部门依据经批准的请购单签发一式两联的订购单,送交供应商一张;(3)仓库保管人员对采购材料的数量和质量进行验收;(4)出纳人员只根据收到的发票签发支票支付采 下列关于在采购与付款循环中的主要凭证的说法中,正确的有() 共用题干(一)资料2012年3月,某审计组对甲公司2011年度财务收支情况进行了审计。有关采购与付款业务循环审计的情况和资料如下:1.审计人员在对采购与付款业务内部控制进行调查的过程中了解到:①各部门根据生产、管理需要填写请购单,由采购部门审核批准后,向供应商统一签发订购单;②采购部门负责采购合同的签订和审批;③采购业务经办人员负责定期核对卖方发票、验收单、订购单等文件;④出纳 《请购作业流程》中,请购部门为技术中心时,请购单需经审核后,再由与仓库单位核查仓库后,交给采购部,申请请购() 下列关于采购与付款循环涉及凭证所证明的认定的说法中,正确的有()。 案例一(一)资料2018年4月,某审计组对甲公司2017年度财务收支进行了审计。有关采购与付款循环审计的情况和资料如下:l.审计人员对该循环内部控制进行调查时了解到:(1)生产、仓库等部门填写请购单后,按程序报批;(2)采购部门负责验收采购物品并在验收单上签字;(3)采购经办人填写订购单,经适当审批后发送供应商;(4)财会部门根 被审计单位采购与付款循环中涉及的主要业务活动包括()。 下列关于采购与付款循环的职责中,应当分离的有: 下列关于采购与付款循环的职责中,应当分离的有()。 下列关于采购与付款循环的职责中,应当分离的有: 下列关于采购与付款循环的职责中,应当分离的有: 下列关于采购与付款循环的职责中,应当分离的有: 注册会计师从被审计单位的验收单追查至相应的采购明细账,是为了证实采购与付款循环中的() 2019年3月,某审计组对甲公司2018年度财务收支进行了审计。有关采购与付款循环审计的情况和资料如下:1.审计人员在对该循环内部控制进行调查的过程中了解到:(1)仓库和业务部门填制请购单,经授权部门批准后,交由采购部门采购;(2)材料采购实行采购员负责制,每位采购员全权负责某类材料采购的全部工作流程;(3)财务人员在审核付款凭单时,核对订购单、采购合同、验收单卖方发票等附件内容的一致性;(4)财 如果请购单单身有一笔序号的请购数量是10个,针对该请购单的此笔序号执行了从请购单生成采购单作业,那么这笔请购信息是否已经结束?() 2017年3月,某审计组对乙公司2016年度财务收支进行了审计。有关采购与付款循环审计的情况和资料如下:1.审计人员在对该循环内部控制进行调查的过程中了解到:(1)仓库和业务部门填制请购单,经授权部门批准后,交由采购部门采购;(2)材料采购实行采购员负责制,每位采购员全权负责某类材料采购的全部工作流程;(3)验收部门对所有采购的材料进行验收,编制验收单并签字确认; 下列选项中,不属于在采购与付款循环的审计中内部控制设计缺陷的有() 急用的日常采购物品没有下NC请购单的,可手写紧急采购单让采购购买()
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