单选题

一个公司有计算机库存控制系统。组织的内部审计师希望能够确保在终端接收到的库存数据能正确地输入系统。下面()种应用控制能最好地实现这种保证。

A. 序列检查
B. 批量总额检查
C. 极限值检查
D. 校验位

查看答案
该试题由用户566****13提供 查看答案人数:24006 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户566****13提供 查看答案人数:24007 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
单选题
一个公司有计算机库存控制系统。组织的内部审计师希望能够确保在终端接收到的库存数据能正确地输入系统。下面()种应用控制能最好地实现这种保证。
A.序列检查 B.批量总额检查 C.极限值检查 D.校验位
答案
单选题
某公司有一个计算机存货控制系统,该公司内部审计师希望合理地保证从终端输入的存货数据正确地进入了系统。下列应用控制中能最好地实现这一保证的是:( )
A.顺序检查 B.批量总数控制 C.极限检查 D.检验数字
答案
单选题
某公司拥有一个规模庞大、分布广泛的内部审计机构。管理层希望实施一个旨在加强内部审计师之间沟通的计算机系统,这个系统要求内部审计师能够把信息储存在一个电子中心,以便所有其他内部审计师能够访问,并且能够方便地按特定主题查找信息。以下哪一类系统能最好地满足这些要求?
A.电子数据交换(EDI) B.电子公告牌(BBS) C.传真/调制解调器软件 D.专用分组交换机(PBX)
答案
单选题
内部审计师在对公司总体控制系统进行评价时,下述哪项为内部审计师所使用的最有效的审计证据来源?()
A.控制流程图 B.标准操作程序的复印件 C.关于部门历史、经营活动及表格使用的描述 D.工序操作标准的复印件
答案
判断题
机器人控制系统必须是一个计算机控制系统。
答案
判断题
机器人控制系统一定是一个计算机控制系统()
答案
单选题
公司有一个非常大的、分散的内部审计部门。管理层想应用一个计算机系统,从而方便审计师之间进行沟通。要求审计师能够将信息放入中央电子信息库中,这个信息库能够被所有的审计师访问。系统将使查询特定主题的信息变得十分容易。下面的()种系统能最大程度地满足这些需求。
A.电子数据交换(EDI) B.电子公告牌系统 C.传真/调制解调器软件 D.专有交换分机(PBX)
答案
单选题
公司有一个非常大的、分散的内部审计部门。管理层想应用一个计算机系统,从而方便审计师之间进行沟通。要求审计师能够将信息放入中央电子信息库中,这个信息库能够被所有的审计师访问。系统将使查询特定主题的信息变得十分容易。下面哪种系统能最大程度地满足这些需求?
A.电子数据交换(EDI) B.电子公告牌系统 C.传真/调制解调器软件 D.专有交换分机(PBX)
答案
单选题
内部审计师在与一位数据输入人员进行面谈时,讨论了用于追踪职员培训要求和遵循情况的计算机化系统。内部审计师确认这一系统存在潜在的重要缺陷。内部审计师应该:( )
A.不直接或间接提到这个缺陷,以免使该职员感到不舒服 B.提出间接问题,帮助获得与这个潜在缺陷有关的更多真实信息 C.向职员询问关于该缺陷的问题,并立即决定是否应该就该观察进行沟通 D.确定该缺陷是否确实存在后,进行第二次面谈
答案
单选题
审计师被要求对所在机构的在线计算机系统的安全性进行审计。一个内部的用户数据库存取控制程序保护着该系统。审计师确定该数据存取程序的安装和运行都是恰当的。下列( )有关审计师对系统的数据安全性的表述是最为准确的。
A.将特定的应用程序限制到特定的文件控制存取数据 B.将特定的终端限制到特定的应用控制存取数据 C.安全性取决于对用户身份和用户鉴定的控制 D.利用这种存取控制软件将消除重大的控制薄弱环节
答案
热门试题
某内部审计师在对计算机系统的使用情况进行审计时,提供了一份计算机系统登录失败的例外报告,则该报告属于() 如果史密斯从一个特定的供应商购买计算机库存控制系统,他可以得到两张职业足球比赛的门票。史密斯应该采取哪些措施()。 水电站计算机监控是一个静态控制系统。 水电站计算机监控是一个静态控制系统() 内部审计师甲运用计算机模拟来评价某制造公司的钢铁采购职能是为了() 一个内部审计师正在审查一个新存款系统的可行性研究。审计师的一个目的是评估( )。 内部审计师和管理当局开始越来越担心存在计算机舞弊,下列哪项控制措施最不能防止计算机舞弊?() 内部审计师在同一位数据输入人员面谈时,讨论了用于追踪员工培训要求和遵循情况的计算机系统。审计师识别出该系统可能存在重大的薄弱环节。审计师应该( )。 在审计时,审计师评估内部控制的足够性。一个审计师考虑审计什么,以及基于以下哪项审计师评估的实质性测试的程度?() 在一个小型组织内,雇员进行计算机操作,根据情况需要改变程序。IS审计师应该作出下面哪一项建议() 以下哪项最恰当地描述了内部审计师审查内部控制系统充分性的目的? 在进行财务审计时,审计师评估内部控制的足够性。一个审计师考虑审计什么,以及基于以下哪项审计师来评估实质性测试的程度? 内部审计师正在计划对计算机中心的运营审计。下列( )可被看做是最重要的。 某内部审计师可能运用计算机模拟来评价某制造公司的钢铁采购职能和以下哪项相关? 某内部审计师可能运用计算机模拟来评价某制造公司的钢铁采购职能和下列哪项相关? 一个IS审计师被分配去执行一项测试:比较计算机作业运行日志与作业计划表。下面哪一条是IS审计师最需要关注的() 在审计购买新的计算机系统建议时,IS审计师首先要确定() 根据《框架》,以下哪项最恰当地描述了内部审计师审查内部控制系统充分性的目的?( ) 以下哪项关于内部审计师的叙述是正确的?Ⅰ.内部审计师对内部控制负责。Ⅱ.内部审计师对监督内部控制负责。Ⅲ.内部审计师有义务对控制的充分性形成整体意见。Ⅳ.内部审计师观点应该注意评价标准和观点范围() 分散管理集中控制的计算机控制系统为集散型计算机控制系统,简称DCS控制系统()
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位