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以下有关付款业务的控制活动中,存在设计缺陷的是()。
单选题
以下有关付款业务的控制活动中,存在设计缺陷的是()。
A. 建立了退货管理制度,对退货条件
B. 对已到期的应付款项由会计主管负责办理付款的审批与支付
C. 财务部门在办理付款业务时,对供应商发票
D. 定期与供应商核对应付账款
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单选题
以下有关付款业务的控制活动中,存在设计缺陷的是()。
A.建立了退货管理制度,对退货条件 B.对已到期的应付款项由会计主管负责办理付款的审批与支付 C.财务部门在办理付款业务时,对供应商发票 D.定期与供应商核对应付账款
答案
单选题
以下有关付款业务的控制活动中,存在设计缺陷的是()。
A.建立了退货管理制度,对退货条件、退货手续、货物出库、退货货款回收等作出明确规定 B.对已到期的应付款项由会计主管负责办理付款的审批与支付 C.财务部门在办理付款业务时,对供应商发票、结算凭证、验收单、订购单等相关凭证进行核对 D.定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项
答案
单选题
以下有关甲公司付款业务的控制活动中,存在设计缺陷的是()。
A.甲公司建立了退货管理制度,对退货条件、退货手续、货物出库、退货货款回收等作出明确规定 B.甲公司对已到期的应付款项由会计主管负责办理付款的审批与支付 C.甲公司财务部门在办理付款业务时,对供应商发票、结算凭证、验收单、订购单等相关凭证进行核对 D.甲公司定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项
答案
单选题
以下有关货币资金的内部控制中,存在设计缺陷的是( )。
A.出纳一人办理货币资金业务的全过程 B.加强现金库存限额的管理,超过库存限额的现金应及时存入银行 C.不属于现金开支范围的业务应当通过银行办理转账结算 D.企业取得的货币资金收入必须及时入账,不得私设“小金库”,不得账外设账,严禁收款不入账
答案
单选题
以下有关货币资金的内部控制中,可能存在设计缺陷的是()
A.财务专用章应由专人保管,个人名章必须由本人或其授权人员保管 B.因特殊情况需坐支现金的,应事先报经总经理审查批准 C.严禁未经授权的机构或人员办理货币资金业务或直接接触货币资金 D.企业有关部门或个人用款时,应当提前向审批人提交货币资金支付申请,注明款项的用途、金额、预算、支付方式等内容,并附有效经济合同或相关证明
答案
单选题
以下有关货币资金内部控制事项中,可能表明存在内部控制设计缺陷的是()。
A.出纳员负责登记现金日记账及总账 B.销售的现金折扣需经过适当授权审批 C.出纳员每日清点库存现金,并将清点的库存现金与现金日记账余额核对 D.定期对现金进行盘点,出纳员和会计主管人员必须参与
答案
单选题
以下销售与收款业务流程中的"授权"控制活动中,存在设计缺陷的是()。
A.对于超过既定销售政策和信用政策规定范围的特殊销售业务,采用集体决策方式 B.销售价格、销售条件、运费、折扣由某一销售人员根据客户情况进行谈判并签订合同 C.在销售发生之前,赊销已经正确审批 D.未经批准的销货一律不准发货
答案
多选题
以下有关内部控制缺陷的说法中,正确的有()。
A.按照内部控制缺陷的本质分类,可以把内部控制缺陷分为重大缺陷重要缺陷和一般缺陷 B.内部控制重大缺陷应当由股东大会予以最终认定 C.对监督检查中发现的内部控制重大缺陷,内部审计部门有权直接向董事会报告 D.对于一般缺陷,有时可以只向企业管理层报告
答案
单选题
以下与付款业务相关的内部控制中,可能表明采购业务内部控制存在缺陷的是()。
A.甲公司建立了退货管理制度,对退货条件 B.甲公司定期与供应商核对应付账款 C.甲公司对已到期的应付款项由会计主管负责办理付款的审批与支付 D.甲公司财务部门在办理付款业务时,对供应商发票
答案
单选题
以下与付款业务相关的内部控制中,可能表明采购业务内部控制存在缺陷的是()
A.甲公司建立了退货管理制度,对退货条件、退货手续、货物出库、退货货款回收等作出明确规定 B.甲公司定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项 C.甲公司对已到期的应付款项由会计主管负责办理付款的审批与支付 D.甲公司财务部门在办理付款业务时,对供应商发票、结算凭证、验收单、订购单等相关凭证进行核对
答案
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