单选题

以下针对采购与付款主要业务活动的具体控制活动说法中,不恰当的是(  )。

A. 基于企业的生产经营计划,生产、仓库等部门定期编制采购计划,经部门负责人等适当的管理人员审批后提交采购部门,具体安排商品及服务采购
B. 采购部门只能向通过审核的供应商进行采购
C. 验收后,仓储部门应对已收货的每张订购单编制一式多联、预先按顺序编号的验收单,作为验收和检验商品的依据
D. 记录采购交易之前,应付凭单部门应核对订购单、验收单和卖方发票的一致性并编制付款凭单

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单选题
以下针对采购与付款主要业务活动的具体控制活动说法中,不恰当的是(  )。
A.基于企业的生产经营计划,生产、仓库等部门定期编制采购计划,经部门负责人等适当的管理人员审批后提交采购部门,具体安排商品及服务采购 B.采购部门只能向通过审核的供应商进行采购 C.验收后,仓储部门应对已收货的每张订购单编制一式多联、预先按顺序编号的验收单,作为验收和检验商品的依据 D.记录采购交易之前,应付凭单部门应核对订购单、验收单和卖方发票的一致性并编制付款凭单
答案
多选题
以下针对采购与付款的具体控制活动的说法中,恰当的有()
A.基于企业的生产经营计划,生产、仓库等部门定期编制采购计划,经部门负责人等适当的管理人员审批后提交采购部门,具体安排商品及服务采购 B.采购部门只能向通过审核的供应商进行采购 C.验收后,仓储部门应对已收货的每张订购单编制一式多联、预先按顺序编号的验收单,作为验收和检验商品的依据 D.记录采购交易之前,应付凭单部门应核对订购单、验收单和卖方发票的一致性并编制付款凭单
答案
单选题
以下关于采购与付款业务流程中,验收商品环节的控制活动与认定的说法中,错误的是()。
A.验收单与应付账款的存在认定有关 B.验收单、请购单都需要连续编号控制 C.验收单与采购信息报告、订购单、请购单从业务流程的角度分析具有对应关系 D.验收管理员需要比较所收商品与订购单上的要求是否相符、盘点商品并检查商品有无损坏
答案
单选题
以下关于采购与付款相关控制活动的说法中,不恰当的是( )。
A.基于企业的生产经营计划,生产、仓库等部门定期编制采购计划,经部门负责人等适当的管理人员审批后提交采购部门,具体安排商品及服务采购 B.采购部门只能向通过审核的供应商进行采购 C.验收后,仓储部门应对已收货的每张订购单编制一式多联、预先按顺序编号的验收单,作为验收和检验商品的依据 D.记录采购交易前,财务部门需要检查订购单、验收单和供应商发票的一致性,以及供应商发票的金额是否准确
答案
多选题
以下对采购与付款业务流程中编制付款凭单环节的控制活动陈述中,恰当的包括()。
A.独立检查付款凭单计算的正确性 B.确定供应商发票的内容与相关的验收单订购单的一致性 C.付款凭单的连续编号与外购固定资产或存货“计价和分摊”认定最相关 D.付款凭单必须由被授权人员签字,否则不能执行付款
答案
多选题
以下对采购与付款业务流程中确认与记录负债环节的控制活动的陈述中,恰当的包括(  )。
A.记录现金支出的人员不得经手现金,其他有价证券除外 B.定期独立检查应付账款总账余额与应付凭单部门未付款凭单档案中的总金额是否一致 C.定期核对编制付款记账凭证的日期与付款凭单副联的日期,监督付款入账的及时性 D.应付账款部门在收到供应商发票时应将发票上所记载的品名、规格、价格、数量、条件及运费与订货单上的有关资料核对,如有可能,还应与验收单上的资料进行比较
答案
单选题
以下对采购与付款业务流程中付款环节的控制活动以及与相关认定的对应关系的陈述中,不恰当的是()。
A.申请付款时,费用支出部门需填写付款申请单,并经部门经理审批 B.定期将银行存款日记账中的付款记录与银行对账单进行核对,与应付账款“完整性”相关 C.已签发的支票与应付账款的“存在”认定有关 D.应付账款记账会计编制附上诸如采购订单
答案
单选题
以下对采购与付款业务流程中执行采购环节的控制活动以及与相关认定的对应关系的陈述中,不恰当的是()
A.采购业务员根据核准的订购单安排供应商发货、开具采购发票以及仓储验收等事宜 B.财务部门应付账款记账员应当定期(比如每周)汇总本期间内生成的所有“采购订单”并与请购单核对,编制采购信息报告 C.采购信息报告与应付账款的计价和分摊认定有关 D.采购信息报告与订购单、请购单从业务流程的角度分析具有对应关系
答案
单选题
以下对采购与付款业务流程中执行采购环节的控制活动以及与相关认定的对应关系的陈述中,不恰当的是()。
A.采购业务员根据核准的订购单安排供应商发货 B.财务部门应付账款记账员应当定期(比如每周)汇总本期间内生成的所有“采购订单”并与请购单核对,编制采购信息报告 C.采购信息报告与应付账款的计价和分摊认定有关 D.采购信息报告与订购单
答案
单选题
以下对采购与付款业务流程相关控制活动与相关认定的对应关系的陈述中,不恰当的是()
A.确定供应商发票计算的正确性能够降低应付账款的准确性、计价和分摊认定、相关费用的准确性认定的错报风险 B.订购单的连续编号控制能够有效降低应付账款“完整性”认定错报风险 C.支票预先顺序编号能够确保支出支票存根的完整性和作废支票处理的恰当性 D.连续编号的验收单与应付账款的“存在”认定最有关
答案
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以下对采购与付款业务流程相关控制活动与相关认定的对应关系的陈述中,不恰当的是(  )。 以下对采购与付款业务流程相关控制活动与相关认定的对应关系的陈述中,不恰当的是()。 以下对采购与付款业务流程中编制付款凭单环节的控制活动以及与相关认定的对应关系的陈述中,不恰当的是() 以下对采购与付款业务流程中编制付款凭单环节的控制活动以及与相关认定的对应关系的陈述中,不恰当的是(  )。 以下对采购与付款业务流程中编制付款凭单环节的控制活动以及与相关认定的对应关系的陈述中,不恰当的是()。 以下对采购与付款业务流程中执行采购环节的控制活动以及相关认定的对应关系的陈述中,不恰当的是(  )。 被审计单位采购与付款循环中涉及的主要业务活动包括()。 下列有关采购与付款循环主要业务活动及其涉及的相关认定的说法,正确的有( )。 下列有关采购与付款循环主要业务活动的表述中,不正确的是(  )。 以下控制活动中,与采购业务“完整性”认定最相关的是( )。 以下对采购与付款业务流程中验收商品环节的控制活动以及与相关认定的对应关系的陈述中,不恰当的是() 以下对采购与付款业务流程中验收商品环节的控制活动以及与相关认定的对应关系的陈述中,不恰当的是()。 以下有关被审计单位针对采购与付款交易内部控制的说法中,不恰当的是(  )。 以下对采购与付款业务流程中储存商品环节的控制活动以及与相关认定的对应关系的陈述中,恰当的包括(  )。 以下对采购与付款业务流程中储存商品环节的控制活动以及与相关认定的对应关系的陈述中,恰当的包括() 以下对采购和付款业务流程中付款环节的控制活动以及相关认定的对应关系的陈述中,不恰当的是(  )。 以下有关被审计单位针对采购与付款交易内部控制的说法中,不恰当的是(  )。 下列属于采购与付款循环中的业务活动的是( ) 下列有关采购业务相关控制活动说法中,恰当的是() 下列有采购业务请购商品与劳务相关控制活动说法中,不恰当的是(  )。
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