单选题

内部审计师会觉得利用叙述性文件比利用流程图更为有效的情形是()

A. 内部环境中存在欺诈风险
B. 确定某位职员的工作有没有在其规定的职责之内
C. 流程简单的重要程序
D. 流程步骤复杂的过程

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单选题
内部审计师会觉得利用叙述性文件比利用流程图更为有效的情形是()
A.内部环境中存在欺诈风险 B.确定某位职员的工作有没有在其规定的职责之内 C.流程简单的重要程序 D.流程步骤复杂的过程
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单选题
IS审计师使用数据流程图是用来()
A.定义数据层次 B.标明高级别数据定义 C.用图表概述数据路径和存储 D.描绘写数据生成的详细步骤信息
答案
单选题
内部审计师经常编制控制系统流程图并且对流程图的某些活动进行描述。这一程序适于:
A.决定系统是否符合已建立的管理目标 B.记载下系统符合国际审计要求 C.确定系统在产生准确信息方面是否可以信赖 D.获得为测试系统有效性所必要的对系统的了解
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单选题
当审计师用文件化的方法来理解客户的内部控制时有时会使用系统流程图。系统流程图可以最好地描述为
A.客户内部计算机系统中指令流的形象化展示 B.清楚地展示一个组织内部报告结构的图表 C.用以替代审计师内部控制问卷的经营流的图解说明 D.一个系统或一系列有序的流程的符号表示
答案
单选题
内部审计师将业务记录于工作底稿,工作底稿可以包括控制调查问卷、流程图、问题清单以及叙述性的描述。调查问卷由一系列有关控制的问题组成,内部审计师认为这些问题对于预防或阻止差错及舞弊很有必要。以下哪个问题对于帮助内部审计师了解支出循环的完整性最为适当:
A.内部证实销售发票的数量、价格以及计算的准确性 B.预先编号支票的使用及说明 C.处理现金收入 D.会计人员的资质认定
答案
单选题
内部审计师经常编制控制系统流程图并且参考流程图对某一业务进行描述。这一程序适于:( )
A.决定系统是否符合已建立的管理目标 B.证明系统符合国际审计要求 C.决定系统在产生准确信息方面,是否可以信赖 D.获得对测试系统有效性所必需的了解
答案
单选题
内部审计师通常以流程图来表示控制系统,并参照流程图来描述某些活动。这个恰当的程序是为了()
A.确定系统是否满足已制定的管理目标 B.用文书说明系统达到了国际的审计要求 C.确定是否能依靠系统,以便产生精确的信息 D.取得必要的了解,以便测试系统的有效性
答案
单选题
内部审计师经常编制控制系统流程图并且参考流程图对某一业务进行描述。这一程序合适于:
A.决定系统是否符合已建立的管理目标。 B.证明系统符合国际审计要求。 C.决定系统在产生准确信息方面是否可以依赖。 D.获得为测试系统有效性所必要的对系统的了解。
答案
单选题
内部审计师将业务记录于审计工作底稿,包括控制调查问卷、流程图、问题清单以及叙述性的描述。调查问卷由一系列有关控制的问题组成,内部审计师认为这些问题对于预防或阻止差错及舞弊很有必要。以下哪个问题对于帮助其了解支出循环的完整性最为适当?
A.内部证实销售发票的数量、价格以及计算的准确性 B.预先编号支票的使用及说明 C.处理现金收入 D.会计人员的资质认定
答案
单选题
某公司的内部审计人员授命对公司的市场运营程序编制流程图时,内部审计师获取的审计证据可以不包括()
A.与市场部经理进行的流程沟通并做记录 B.对上年中每月销售额的变化做出趋势分析 C.检查市场运营政策和市场部的员工手册 D.与一名市场部人员跟踪部门运营过程
答案
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内部审计师检查和采用一个系统流程图来了解现金收入处理过程的信息流。关于使用这一流程图,以下哪项表述是正确的?( ) 某公司的销售部门包括产品控制分部、销售分部和收款分部。为了对销售部门的内部控制进行评估,内部审计师编制了流程图,关于此流程图的说法中,正确的是() 以下哪项关于内部审计师的叙述是正确的?Ⅰ.内部审计师对内部控制负责。Ⅱ.内部审计师对监督内部控制负责。Ⅲ.内部审计师有义务对控制的充分性形成整体意见。Ⅳ.内部审计师观点应该注意评价标准和观点范围() 审计师在审计描述公司采购部门的流程图时最有可能发现哪种控制薄弱环节?() 内部审计师在对公司采购部门进行审计时,决定描述该部门的流程图,则该措施最有可能发现的问题是() 以下( )情景,会导致内部审计师对采购职能的内部控制的有效性产生怀疑。 在利用内部审计工作时,注册会计师不得利用内部审计人员提供直接协助实施的程序的特征有() 内部审计师在参与公司活动时可以扮演各种角色,下列那个角色会损害内部审计师的独立性:() -名审计师审核并修改一幅系统流程图,以了解现金收取处理过程中的信息流。下面( )项是对流程图的正确描述。 作为初步调查的内容,某审计师分配到的任务是为办公用品的采购过程绘制流程图,对于绘制流程图,哪一项来源的审计价值最低? 利用流程图识别风险的可用图形包括()。 首席审计官得知一位助理内部审计师向其亲戚透露机密信息。首席审计官和这位助理内部审计师都是国际注册内部审计师。尽管该助理内部审计师没有从这笔交易中获益,但他的亲戚却利用该信息获取了高额收益。首席审计官处理此事的最佳方法是:( ) 审计师用文件(问卷、流程图和叙事描述)来表示他们对管理层的内部控制系统的理解。一个问卷包含一系列问题,这些问题是关于审计师认为可以预防和检测错误和欺诈所需要的控制。关于以下哪项的问题是最适合帮助审计师理解支付循环的完整性() 当审计结论受到质疑时,内部审计师最好利用以下哪一项进行反驳?() 下列情形中,注册会计师不得利用内部审计工作的有( )。 下列情况中,注册会计师不得利用内部审计工作的有() 下列事项中,注册会计师不得利用内部审计工作的是()。 下列情形中,注册会计师不得利用内部审计工作的是( )。 下列各项情形中,注册会计师不得利用内部审计的工作的有()。   与文字说明法和调查表法相比,审计人员利用流程图法记录对被审计单位内部控制的调查了解情况的优点是()
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