单选题

内部审计师检查和采用一个系统流程图来了解现金收入处理过程的信息流。关于使用这一流程图,以下哪项表述是正确的?( )

A. 显示采用的具体控制程序,如所开展的编辑校验和批控制核对
B. 对可能的职务分离是一个好的指南
C. 一般与系统的更新保持同步
D. 仅显示计算机处理过程,而不显示手工处理过程

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单选题
内部审计师检查和采用一个系统流程图来了解现金收入处理过程的信息流。关于使用这一流程图,以下哪项表述是正确的?( )
A.显示采用的具体控制程序,如所开展的编辑校验和批控制核对 B.对可能的职务分离是一个好的指南 C.一般与系统的更新保持同步 D.仅显示计算机处理过程,而不显示手工处理过程
答案
单选题
内部审计师经常编制控制系统流程图并且对流程图的某些活动进行描述。这一程序适于:
A.决定系统是否符合已建立的管理目标 B.记载下系统符合国际审计要求 C.确定系统在产生准确信息方面是否可以信赖 D.获得为测试系统有效性所必要的对系统的了解
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单选题
内部审计师经常编制控制系统流程图并且参考流程图对某一业务进行描述。这一程序适于:( )
A.决定系统是否符合已建立的管理目标 B.证明系统符合国际审计要求 C.决定系统在产生准确信息方面,是否可以信赖 D.获得对测试系统有效性所必需的了解
答案
单选题
内部审计师经常编制控制系统流程图并且参考流程图对某一业务进行描述。这一程序合适于:
A.决定系统是否符合已建立的管理目标。 B.证明系统符合国际审计要求。 C.决定系统在产生准确信息方面是否可以依赖。 D.获得为测试系统有效性所必要的对系统的了解。
答案
单选题
-名审计师审核并修改一幅系统流程图,以了解现金收取处理过程中的信息流。下面( )项是对流程图的正确描述。
A.展示了使用的具体控制程序,例如,执行的编辑测试和批处理控制调整 B.为潜在的职责分离提供了良好的指导 C.通常能及时更新系统变动信息 D.只能展示计算机处理过程,无法展示人工处理过程
答案
单选题
内部审计师通常以流程图来表示控制系统,并参照流程图来描述某些活动。这个恰当的程序是为了()
A.确定系统是否满足已制定的管理目标 B.用文书说明系统达到了国际的审计要求 C.确定是否能依靠系统,以便产生精确的信息 D.取得必要的了解,以便测试系统的有效性
答案
单选题
IS审计师使用数据流程图是用来()
A.定义数据层次 B.标明高级别数据定义 C.用图表概述数据路径和存储 D.描绘写数据生成的详细步骤信息
答案
单选题
当审计师用文件化的方法来理解客户的内部控制时有时会使用系统流程图。系统流程图可以最好地描述为
A.客户内部计算机系统中指令流的形象化展示 B.清楚地展示一个组织内部报告结构的图表 C.用以替代审计师内部控制问卷的经营流的图解说明 D.一个系统或一系列有序的流程的符号表示
答案
单选题
内部审计师会觉得利用叙述性文件比利用流程图更为有效的情形是()
A.内部环境中存在欺诈风险 B.确定某位职员的工作有没有在其规定的职责之内 C.流程简单的重要程序 D.流程步骤复杂的过程
答案
单选题
某公司的内部审计人员授命对公司的市场运营程序编制流程图时,内部审计师获取的审计证据可以不包括()
A.与市场部经理进行的流程沟通并做记录 B.对上年中每月销售额的变化做出趋势分析 C.检查市场运营政策和市场部的员工手册 D.与一名市场部人员跟踪部门运营过程
答案
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一个内部审计师正在审查一个新存款系统的可行性研究。审计师的一个目的是评估( )。 某公司的销售部门包括产品控制分部、销售分部和收款分部。为了对销售部门的内部控制进行评估,内部审计师编制了流程图,关于此流程图的说法中,正确的是() 审计师用文件(问卷、流程图和叙事描述)来表示他们对管理层的内部控制系统的理解。一个问卷包含一系列问题,这些问题是关于审计师认为可以预防和检测错误和欺诈所需要的控制。关于以下哪项的问题是最适合帮助审计师理解支付循环的完整性() 一个信息系统审计师被安排检查一个组织的技术恢复策略的充分性,审计师主要检查下列哪个因素() 一个信息系统审计师需要检查一个用来恢复软件到它升级前的一个状态的程序,因此,审计师需要评估() 审计师在审计描述公司采购部门的流程图时最有可能发现哪种控制薄弱环节?() 内部审计师在对公司采购部门进行审计时,决定描述该部门的流程图,则该措施最有可能发现的问题是() 内部审计师想要了解关于现金数据的处理流程,其能够获取最令人信服信息的方法是:( ) 内部审计师对特殊存货进行复核性测试,在抽样时内部审计师发现了一个错误,然后就不再进行下面的审计工作,说明该内部审计师采用的抽样方法是() 作为初步调查的内容,某审计师分配到的任务是为办公用品的采购过程绘制流程图,对于绘制流程图,哪一项来源的审计价值最低? 审计师被对一个应用系统进行实施后审计。下面哪种情况会损害信息系统审计师的独立性?审计师()。 内部审计师将业务记录于工作底稿,工作底稿可以包括控制调查问卷、流程图、问题清单以及叙述性的描述。调查问卷由一系列有关控制的问题组成,内部审计师认为这些问题对于预防或阻止差错及舞弊很有必要。以下哪个问题对于帮助内部审计师了解支出循环的完整性最为适当: 一个IS审计师邀请参与一个关键项目的启动会议,信息系统审计师主要关注的是() 内部审计师想要了解关于现金数据的处理流程,其能够获取最令人信服的信息的方法是: 一个信息系统审计师要求参与一个关键项目的启动会议,信息系统审计师主要关心的是什么() 在审计时,审计师评估内部控制的足够性。一个审计师考虑审计什么,以及基于以下哪项审计师评估的实质性测试的程度?() 评价一个流程图和流程的标准是必须() 当审计师进行DRP审计时,下列哪项是一个信息系统审计师最应该关心的() 某内部审计师怀疑出纳管理的现金收入没有在当天及时送存银行。则该审计师采取的最有效的审计程序是:() 在进行财务审计时,审计师评估内部控制的足够性。一个审计师考虑审计什么,以及基于以下哪项审计师来评估实质性测试的程度?
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