多选题

注册会计师审计工作的核心是获取审计证据,这里的审计证据包括()

A. 以前审计中获取的信息
B. 管理层拒绝提供要求的书面声明
C. 注册会计师拟发表非无保留意见的审计报告中利用外部专家工作的部分
D. 与管理层提供的认定相矛盾的信息

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多选题
注册会计师审计工作的核心是获取审计证据,这里的审计证据包括()
A.以前审计中获取的信息 B.管理层拒绝提供要求的书面声明 C.注册会计师拟发表非无保留意见的审计报告中利用外部专家工作的部分 D.与管理层提供的认定相矛盾的信息
答案
判断题
虽然不同的审计程序会使得注册会计师获取不同性质的审计证据,但注册会计师应该编制相同的审计工作底稿。
A.对 B.错
答案
多选题
注册会计师执行审计工作的前提是否存在,是注册会计师能否按照审计准则的规定执行审计工作的基础。以下属于注册会计师需要判断的执行审计工作前提的事项包括()
A.管理层按照适用的财务报告编制基础编制财务报表,并使其实现公允反映 B.管理层设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞释或错误导致的重大错报 C.管理层和治理层向注册会计师绝对保证财务报表不存在舞弊 D.管理层和治理层向注册会计师提供必要的工作条件
答案
多选题
注册会计师执行审计工作的前提是否存在,是注册会计师能否按照审计准则的规定执行审计工作的基础。以下属于注册会计师需要判断执行审计工作前提的事项包括()。
A.管理层按照适用的财务报告编制基础编制财务报表,并使其实现公允反映 B.管理层设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报 C.管理层和治理层向注册会计师绝对保证财务报表不存在舞弊 D.管理层和治理层向注册会计师提供必要的工作条件
答案
单选题
注册会计师执行审计工作的前提是(),这个前提构成了注册会计师按照审计准则的规定执行审计工作的基础
A.财务报表是被审计单位管理层在治理层监督下编制的 B.管理层和治理层(如适用)认可与财务报表相关的责任 C.注册会计师可以不受限制地接触与审计相关的资料 D.被审计单位不存在因管理层舞弊导致的重大错报风险
答案
单选题
下列各项审计工作,注册会计师可以利用内部审计工作的是()
A.财务报表整体重要性的确定 B.确定细节测试的样本规模 C.评价会计政策的选择和会计估计的运用 D.获取销售与收款循环的控制流程图
答案
单选题
根据审计工作底稿的性质,注册会计师应将()纳入审计工作底稿
A.与被审计单位就重大事项的往来函件 B.管理层进行重大调整之前的财务报表 C.注册会计师对重要性初步思考的记录 D.因印刷错误或其他错误而作废的文本
答案
单选题
注册会计师执行内部控制审计工作,应当获取充分、适当的证据,为发布内部控制审计意见提供()
A.有限保证 B.绝对保证 C.合理保证 D.无须保证
答案
多选题
注册会计师了解内部审计工作并考虑是否利用内部审计工作结果,但利用内部审计工作不能减轻注册会计师的责任。以下理由恰当的有(  )。
A.注册会计师应当对发表的审计意见独立承担责任 B.内部审计的独立性和客观性无法达到注册会计师审计所要求的水平 C.审计过程中涉及的职业判断均应当由注册会计师负责 D.注册会计师即使利用内部审计工作结果但仍应当对财务报表审计有关的所有重大事项独立作出职业判断
答案
单选题
注册会计师执行审计工作的前提是()。
A.管理层和治理层提供相关材料 B.管理层和治理层提供相关工作条件 C.管理层和治理层认可与财务报表相关的责任 D.管理层和治理层同意注册会计师进场
答案
热门试题
注册会计师实施审计工作的方法是() 注册会计师是否按照审计准则的规定实施了审计工作,取决于注册会计师(  )。 关于注册会计师执行审计工作的前提和注册会计师执行审计工作的基础,下列说法中,不正确的是() 注册会计师通过执行审计工作对财务报表发表审计意见,注册会计师发表审计意见的内容有(  )。 下列各项审计工作中,注册会计师不能利用内部审计工作的有()。 下列各项审计工作中,注册会计师不能利用内部审计工作的有( )。 注册会计师在完成审计工作前对进一步审计程序所获取审计证据的评价,主要体现在( )。 审计工作底稿只是注册会计师在整个审计过程中形成的审计工作记录资料,它不能作为评价注册会计师业绩、控制和监督审计质量的基础。 注册会计师执行内部控制审计工作,应当获取充分、适当的证据,为发表内部控制审计意见提供合理保证。 如果前任注册会计师(),则无法通过查阅其审计工作底稿获取有关期初余额的充分、适当的审计证据。 注册会计师执行内部控制审计工作,应当获取充分、适当的证据,为发表内部控制审计意见提供合理保证() 注册会计师按照审计准则的规定执行审计工作的前提是() 注册会计师的计划审计工作不包括  ( ) 注册会计师应当按照()方法实施审计工作。 注册会计师的计划审计工作不包括 下列各项审计工作中,注册会计师不能利用内部审计工作的有(  )。 下列各项审计工作中,注册会计师通常不能利用内部审计工作的有(  )。 注册会计师通过执行审计工作对财务报表发表审计意见,注册会计师发表审计意见必须包含的内容有( ) 如果上期财务报表已经审计,注册会计师可以考虑查阅前任注册会计师的审计工作底稿,以获取有关期初余额的审计证据,下列有关说法中,不恰当的是()。 注册会计师是否按照审计准则执行了审计工作,取决于()
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