多选题

注册会计师是否按照审计准则的规定实施了审计工作,取决于注册会计师(  )。

A. 是否进行了控制测试
B. 是否根据评价结果出具了恰当的审计报告
C. 是否获取了充分适当的审计证据
D. 是否根据具体情况实施了审计程序

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多选题
注册会计师是否按照审计准则的规定实施了审计工作,取决于注册会计师(  )。
A.是否进行了控制测试 B.是否根据评价结果出具了恰当的审计报告 C.是否获取了充分适当的审计证据 D.是否根据具体情况实施了审计程序
答案
多选题
注册会计师是否按照审计准则执行了审计工作,取决于()
A.注册会计师在具体情况下实施的审计程序 B.获取的审计证据的充分性和适当性 C.根据总体目标和对审计证据的评价结果而出具审计报告的恰当性 D.被审计单位财务报表中是否不存在重大错报
答案
多选题
注册会计师执行审计工作的前提是否存在,是注册会计师能否按照审计准则的规定执行审计工作的基础。以下属于注册会计师需要判断的执行审计工作前提的事项包括()
A.管理层按照适用的财务报告编制基础编制财务报表,并使其实现公允反映 B.管理层设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞释或错误导致的重大错报 C.管理层和治理层向注册会计师绝对保证财务报表不存在舞弊 D.管理层和治理层向注册会计师提供必要的工作条件
答案
多选题
注册会计师执行审计工作的前提是否存在,是注册会计师能否按照审计准则的规定执行审计工作的基础。以下属于注册会计师需要判断执行审计工作前提的事项包括()。
A.管理层按照适用的财务报告编制基础编制财务报表,并使其实现公允反映 B.管理层设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报 C.管理层和治理层向注册会计师绝对保证财务报表不存在舞弊 D.管理层和治理层向注册会计师提供必要的工作条件
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单选题
注册会计师执行审计工作的前提是(),这个前提构成了注册会计师按照审计准则的规定执行审计工作的基础
A.财务报表是被审计单位管理层在治理层监督下编制的 B.管理层和治理层(如适用)认可与财务报表相关的责任 C.注册会计师可以不受限制地接触与审计相关的资料 D.被审计单位不存在因管理层舞弊导致的重大错报风险
答案
单选题
注册会计师按照审计准则的规定执行审计工作的前提是()
A.被审计单位的财务报表不存在重大错报 B.注册会计师对财务报表的编制承担责任 C.管理层已认可并理解其承担的责任 D.注册会计师已经开展了初步业务活动
答案
单选题
注册会计师应当按照()方法实施审计工作。
A.自下而上 B.平行推进 C.自上而下 D.逐级深入
答案
单选题
按照审计准则的规定,注册会计师执行审计工作的前提不包括()。
A.按照企业会计准则编制财务报表,并使其实现公允反映 B.设计 C.编制的财务报表所反映的信息是相关的 D.向注册会计师提供必要的工作条件
答案
单选题
按照审计准则的规定,注册会计师执行审计工作的前提不包括()
A.按照企业会计准则编制财务报表,并使其实现公允反映 B.设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报 C.编制的财务报表所反映的信息是相关的、可靠的、可比的和可理解的 D.向注册会计师提供必要的工作条件
答案
单选题
注册会计师实施审计工作的方法是()
A.自上而下 B.整体审计 C.抽样审计 D.自下而上
答案
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注册会计师了解内部审计工作并考虑是否利用内部审计工作结果,但利用内部审计工作不能减轻注册会计师的责任。以下理由恰当的有(  )。 根据审计工作底稿的性质,注册会计师应将()纳入审计工作底稿 下列各项审计工作,注册会计师可以利用内部审计工作的是() ABC会计师事务所的A注册会计师负责对甲公司2017年度财务报表进行审计。2018年2月15日,A注册会计师完成审计业务,并于5月15日将审计工作底稿归整为最终审计档案。2018年5月20日,A注册会计师意识到甲公司存在舞弊案爆发,A注册会计师擅自销毁了甲公司审计工作底稿。 根据审计工作底稿准则和会计师事务所质量控制准则,回答下列问题: 在归整审计档案后,A注册会计师私下修改审计工作底稿是否存在问 注册会计师审计报告是注册会计师根据会计准则的规定,在执行审计工作的基础上,对被审计单位财务报表发表审计意见的书面文件() 注册会计师审计报告是注册会计师根据会计准则的规定,在执行审计工作的基础上,对被审计单位财务报表发表审计意见的书面文件() 关于注册会计师执行审计工作的前提和注册会计师执行审计工作的基础,下列说法中,不正确的是() 注册会计师的计划审计工作不包括 注册会计师的计划审计工作不包括  ( ) 注册会计师执行审计工作的前提是()。 遵守审计准则是注册会计师执行审计业务的基本要求之一。关于按照审计准则的规定执行审计工作,下列说法中正确的是( )。 下列各项审计工作中,注册会计师不能利用内部审计工作的有()。 下列各项审计工作中,注册会计师不能利用内部审计工作的有( )。 审计准则要求注册会计师在执行审计工作中保持职业怀疑,下列注册会计师的做法中没有遵守该规定的是( )。 注册会计师通过执行审计工作对财务报表发表审计意见,注册会计师发表审计意见的内容有(  )。 根据相关规定,注册会计师应将()纳入审计工作底稿 注册会计师按照审计准则计划和实施工作,为了保证审计质量,认识到可能存在财务报表发生重大错报的可能性。为此,注册会计师在审计时应以何种态度指导审计工作( )。 注册会计师是否按审计准则的规定对财务报表实施了审计,取决于多方面因素,但不取决于() 注册会计师按照审计计划的规定实施了对应收账款的审计程序后,需要形成相应的审计工作底稿。确定审计工作底稿的格式、内容、范围时,应当考虑下列( )因素。 下列各项审计工作中,注册会计师不能利用内部审计工作的有(  )。
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