单选题

以下哪种组合最佳阐述了范围限制以及首席审计执行官的恰当反应?()

A. 业务客户限制的范围是恰当的信息;仅向主计长报告
B. 业务客户不提供经批准的审计工作安排所需要的记录;向董事会报告
C. 业务客户要求审计工作推后2周,以便他们结账;直接向首席执行官与主计长报告
D. 业务客户不让内部审计师与主要的客户接触,而这是用以考评评价经营效率的绩效审计的组成内容;鉴于经营审计关注的就是经营的效率,因而不需要报告

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单选题
以下哪种组合最佳阐述了范围限制以及首席审计执行官的恰当反应?()
A.业务客户限制的范围是恰当的信息;仅向主计长报告 B.业务客户不提供经批准的审计工作安排所需要的记录;向董事会报告 C.业务客户要求审计工作推后2周,以便他们结账;直接向首席执行官与主计长报告 D.业务客户不让内部审计师与主要的客户接触,而这是用以考评评价经营效率的绩效审计的组成内容;鉴于经营审计关注的就是经营的效率,因而不需要报告
答案
单选题
当面临强制范围限制时,首席审计执行官应该()
A.为审计业务分配更有经验的人员。 B.增加相关活动的审计频率。 C.延迟审计业务,直到范围限制取消。 D.将范围限制的潜在影响传达给董事会审计委员会
答案
单选题
如果面临外加的范围限制,首席审计执行官应该:
A.将审计推迟到范围限制取消后进行 B.将范围限制可能造成的潜在影响报告给董事会的审计委员会 C.增加对该活动进行审计的频率 D.为该项目分派更多有经验的审计人员
答案
单选题
当面临强加的审计范围限制时,首席审计执行官应该:
A.直到审计范围限制消除后才实施审计‘ B.将范围限制的潜在影响与董事会下属的审计委员会沟通 C.对于审计范围受限的业务要多加审计 D.对此审计业务安排更有经验的人员
答案
单选题
首席审计执行官(CAE)的最佳定义是()
A.总检察长。 B.负责内部审计职能的人员。 C.内部审计服务的外部提供者。 D.负责监督与内部审计服务外部提供者签订合约的人员
答案
单选题
首席审计执行官揭示了一项明显涉及常务副总经理的重大舞弊活动,而首席审计执行官要向其提交报告。首席审计执行官最好采取以下哪项措施?
A.开展调查,确定副总经理是否参与舞弊活动 B.与副总经理面谈以获得实质性的证据 C.告知管制机构和公安部门 D.将事实报告给首席执行官和审计委员会
答案
单选题
以下哪一组合可更好地描绘出审计范围限制及首席审计执行官的适当反应?(1)代表限制性质;(2)代表内部审计的行动。
A.(1)被审计单位限制审计范围;(2)仅对财务总监报告。 B.(1)被审计单位将不提供已批准的审计工作计划所需记录;(2)向董事会报告。 C.(1)被审计单位要求审计工作延后二星期以允许他们结账;(2)直接向总经理和财务总监报告。 D.(1)被审计单位不允许内部审计师与主要客户接触,而该项接触正是用以衡量经营有效性的绩效审计的部分内容;(2)既然属经营审计因而无需报告。
答案
单选题
首席审计执行官的最佳行政性报告对象是()
A.审计委员会。 B.直线管理层。 C.董事会。 D.首席执行官(CEO)或同等阶层
答案
单选题
以下哪项不是首席审计执行官的职责?
A.将内部审计活动的计划和资源需求报告高级管理层和审计委员会,以便他们审查和批准。 B.与其他内部或外部的审计和咨询服务提供者进行协调,确保适当的覆盖面。最大限度地减少重复工作。 C.监督组织风险管理系统的建立、管理和评价。 D.对管理层是否针对已经报告的重大风险采取了适当的行动进行跟踪检查。
答案
单选题
首席审计执行官(CAE)在一次审计业务中,获得证据证实公司总裁违反公司行为守则。总裁向首席审计执行官保证不再违反行为守则,并请求首席审计执行官不要披露此事。面对这种情况,首席审计执行官应该采取什么行动?
A.首席审计执行官应将此事报告给董事会 B.首席审计执行官应该开展调查,以理解违反行为所产生的影响 C.首席审计执行官应将此事告知外部审计师 D.首席审计执行官应将此事通报给司法机构
答案
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