单选题

以下哪项不是首席审计执行官的职责?

A. 将内部审计活动的计划和资源需求报告高级管理层和审计委员会,以便他们审查和批准。
B. 与其他内部或外部的审计和咨询服务提供者进行协调,确保适当的覆盖面。最大限度地减少重复工作。
C. 监督组织风险管理系统的建立、管理和评价。
D. 对管理层是否针对已经报告的重大风险采取了适当的行动进行跟踪检查。

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单选题
以下哪项不是首席审计执行官的职责?
A.将内部审计活动的计划和资源需求报告高级管理层和审计委员会,以便他们审查和批准。 B.与其他内部或外部的审计和咨询服务提供者进行协调,确保适当的覆盖面。最大限度地减少重复工作。 C.监督组织风险管理系统的建立、管理和评价。 D.对管理层是否针对已经报告的重大风险采取了适当的行动进行跟踪检查。
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单选题
首席审计执行官揭示了一项明显涉及常务副总经理的重大舞弊活动,而首席审计执行官要向其提交报告。首席审计执行官最好采取以下哪项措施?
A.开展调查,确定副总经理是否参与舞弊活动 B.与副总经理面谈以获得实质性的证据 C.告知管制机构和公安部门 D.将事实报告给首席执行官和审计委员会
答案
单选题
以下哪项不是首席审计官的职责?( )
A.将内部审计部门的计划和资源需求报告高级管理层和审计委员会,以便他们审查和批准 B.与其他内部或外部的审计和咨询服务提供者进行协调,确保适当的覆盖面,最大限度地减少重复工作 C.监督组织风险管理系统的建立、管理和评价 D.对管理层是否针对报告的重大风险采取了适当的行动进行跟踪检查
答案
单选题
首席审计执行官采取的以下哪项活动不违反《职业道德规范》?
A.首席审计执行官决定拖延对分部的审计,以便分部经理(首席审计执行官的亲戚)有时间将“有些事情”进行整理 B.为节约公司资源,首席审计执行官以所有助理人员都是新人,不会从培训中受益为由,取消了所有助理人员未来2年的培训 C.为节约公司资源,首席审计执行官限制了对国外部分的审计程序,以便从国外经理处证实没有发生主要的人事变动 D.首席审计执行官拒绝向作为投资者之一的父亲提供有关公司的经营信息
答案
单选题
首席审计执行官(CAE)在一次审计业务中,获得证据证实公司总裁违反公司行为守则。总裁向首席审计执行官保证不再违反行为守则,并请求首席审计执行官不要披露此事。面对这种情况,首席审计执行官应该采取什么行动?
A.首席审计执行官应将此事报告给董事会 B.首席审计执行官应该开展调查,以理解违反行为所产生的影响 C.首席审计执行官应将此事告知外部审计师 D.首席审计执行官应将此事通报给司法机构
答案
单选题
以下哪项是首席审计执行官在制定年度审计计划时要考虑组织战略计划的最佳理由?
A.保证内部审计计划支持总体企业目标。 B.保证内部审计计划得到高有管理层的批准。 C.为改善战略性计划提供建议。 D.强调内部审计部门的重要性。
答案
单选题
首席审计执行官(CAE)评估和报告控制程序的职责包括:
A.与管理高层和审计委员会就内部控制的年度判断意见进行沟通 B.监督内部控制流程的建立 C.保持组织的治理过程 D.仅在内部审计活动的基础上作出个别的评估
答案
单选题
首席审计执行官(CAE)评估和报告控制程序的职责包括:
A.与管理高层和审计委员会就内部控制的年度判断意见进行沟通。 B.监督内部控制流程的建立。 C.保持组织的治理过程。 D.仅在内部审计活动的基础上做出个别的评估。
答案
单选题
审计委员会已要求首席审计执行官协助选择新的审计事务所。对此,首席审计执行官应该:
A.首席审计执行官根据工作需要自行选择审计事务所 B.首席审计执行官开发一整套正式的标准,供审计委员会在挑选外部审计时应用 C.首席审计执行官 D.首席审计执行官拒绝参加该过程,因为该项工作与内部审计部门的工作不相干
答案
单选题
审计委员会已要求首席审计执行官协助选择新的审计事务所。对此,首席审计执行官应该()
A.首席审计执行官根据工作需要自行选择审计事务所 B.首席审计执行官开发一整套正式的标准,供审计委员会在挑选外部审计时应用 C.首席审计执行官、财务总监共同选择事务所,将其推荐给审计委员会审批 D.首席审计执行官拒绝参加该过程,因为该项工作与内部审计部门的工作不相干
答案
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首席审计执行官在风险管理、控制和治理过程中具有重要的作用,下列关于首席审计执行官在这方面的职责不正确的是() 《标准》不要求首席审计执行官() 在为培养内部审计人员选择指导策略时,首席审计执行官应该首先从检查以下哪项内容着手? 由于内部审计资源有限,首席审计执行官决定不针对审计建议安排跟踪工作。首席审计执行官的决定是否违反了《标准》?() 首席审计执行官需要决定怎样将一个组织划分为各项可审计活动,以下哪项属于可审计活动?() 一个规模非常小的内部审计部门的首席审计执行官刚接到管理层的请求,要对一个极端复杂而首席审计执行官和内部审计部门没有该方面专业技术的领域实施审计。该项审计业务属于内部审计部门的职责。管理层已表示,因为涉及高风险,希望在近期尽快开展该项业务。首席审计执行官以下反应中哪项违反了《标准》? 下列哪项是首席审计执行官将任务分配给审计人员的最佳方式?() 某机构要求其首席审计执行官对违反行为守则的情况进行监测和报告。那么,该首席审计执行官应该: 某首席审计执行官在审计业务中发现,有一项业务明显涉及副总裁参与重大舞弊活动。首席审计执行官恰好向这位副总裁汇报工作。鉴于此情形,首席审计执行官应该() 首席审计执行官应该制定目标并将其作为内部审计活动计划过程的内容。以下哪项是内部审计目标的特征? 以下哪项是首席审计执行官规划今后的审计工作人员要求时使用的最佳信息来源?() 下列哪项是首席审计执行官在选择被审计单位时使用风险损失的最佳定义?() 首席审计执行官(CAE)的最佳定义是() 在应用风险模型制定审计计划时,至关重要的一点是首席审计执行官考虑以下哪项内容: 首席审计执行官应从检查下列哪项内容着手来选择培养内部审计人员的指导策略?() 有关方面要求组织的首席审计执行官(CAE)对组织行为守则的违反情况进行监督并报告。该首席审计执行官(CAE)应该() 当面临强加的审计范围限制时,首席审计执行官应该: 首席审计执行官(CAE)应该制定目标并将其作为内部审计活动计划过程的内容。以下哪项是内部审计目标的主要特征? 首席审计执行官在控制程序方面的责任包括以下哪些内容: 以下哪种组合最佳阐述了范围限制以及首席审计执行官的恰当反应?()
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