多选题

内部审计部门履行职责需要查库时,必须持,被查机构复印留存后,入库检查()

A. 介绍信
B. 身份证件
C. 查库通知书
D. 稽核通知书

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多选题
内部审计部门履行职责需要查库时,必须持,被查机构复印留存后,入库检查()
A.介绍信 B.身份证件 C.查库通知书 D.稽核通知书
答案
多选题
内部审计部门和内部审计人员履行职责时享有下列哪些权限:()。
A.实时查阅与被审计对象经营活动有关的文件、资料等,包括电子数据。 B.参加或者列席保险机构经营管理的重要会议,参加相关业务培训。 C.有权进行现场实物勘查,或者就与审计事项有关的问题对有关机构和个人进行调查、质询和取证。 D.对可能被转移、隐匿、篡改、毁弃的相关资料、资产,有权采取相应的保全措施。 E.对内部审计发现的违反法律、法规、监管规定或者内部管理制度的行为予以制止,对相关机构和人员提出责任追究或者处罚建议。 F.向董事会或者管理层提出改进管理、提高效益的意见或建议。
答案
判断题
银行业金融机构应当以制度形式明确赋予内部审计部门履行职责所必需的权限。()
答案
单选题
根据《银行业金融机构内部审计指引》,银行业金融机构应当以()明确赋予内部审计部门履行职责所必需的权限。
A.监事会形式 B.股东大会形式 C.制度形式 D.董事会形式
答案
多选题
内部审计人员应当具备下列履行职责所需的。---审计部()
A.职业技能 B.专业知识 C.技术方法 D.实践经验
答案
多选题
内部审计人员从事内部审计活动时,应当遵守《内部审计人员职业道德规范》,认真履行职责,不得损害。---审计部()
A.国家利益 B.内部审计职业声誉 C.集体利益 D.组织利益
答案
多选题
商业银行应当明确内部审计部门在资本管理中的职责。内部审计部门应当履行以下职责()
A.评估资本管理的治理结构和相关部门履职情况,以及相关人员的专业技能和资源充分性 B.至少每年一次检查内部资本充足评估程序相关政策和执行情况 C.至少每年一次评估风险管理政策的执行情况 D.检查资本管理的信息系统和数据管理的合规性和有效性
答案
多选题
保险机构内部审计部门履行的职责,包括但不限于以下哪些职责:()
A.拟定保险机构内部审计制度。 B.编制年度内部审计计划、内部审计预算和人力资源计划。 C.实施年度内部审计计划,跟踪整改情况,开展后续审计。 D.法律、法规、监管规定和保险机构确定的其他内部审计职责。
答案
多选题
下列哪些是内部审计机构或者内部审计人员依法履行审计职责时享有的职权。---审计部()
A.要求被审计对象及时提供真实.完整的与审计事项相关的资料 B.参加或者列席本单位及所属单位重大投资.资产处置.财政收支、财务收支预算、决算及其重大决策的会议并表决 C.检查有关的资产.经济活动资料.现场勘查实物 D.依法向有关单位和个人调查和询问审计事项中的有关问题.并取得相关证明材料 E.依法向有关单位和个人调查和询问审计事项中的有关问题.并取得相关证明材料 F.经本单位主要负责人或者权力机构批准.公示有关审计结果.通报、责令改正审计发现的问题
答案
多选题
内部审计人员应当具备下列履行职责所需的等职业技能。---审计部()
A.语言文字表达 B.问题分析 C.审计技术应用 D.人际沟通 E.组织管理
答案
热门试题
请简述《湖南省内部审计办法》规定内部审计机构履行职责时,具有哪些权限? 《湖南省内部审计办法》规定,内部审计机构履行职责主要有()。 内部审计人员应当遵循原则,按照规定使用其在履行职责时所获取的信息。---审计部() 内部审计履行职责的途径() 内部审计人员从事内部审计活动时,应当遵守内部审计人员职业道德规范,认真履行职责,不得损害国家利益、组织利益和内部审计职业声誉。---审计部() 内部审计部门有权列席或参加与内部审计部门职责有关的会议。() 内部审计()管理是指保险机构分级设置独立的内部审计部门,总部对各级内部审计部门进行统一管理和计划安排,各级内部审计部门分级承担内部审计职责并上报审计结果。 下列属于商业银行内部审计部门应当履行的职责有() 内部审计机构或内部审计人员对本单位及所属单位的下列事项履行内部审计职责。---审计部() 内部审计人员应当具备下列履行职责所需的专业知识、职业技能和实践经验。---审计部() 以下对于审计部履行职责时享有权利的说法,其中错误的是() 商业银行法律/合规部门的工作需要接受外部审计部门的审计、检查,以确保其履行职责的公正性和合规性。 下列选项中,不属于内部审计部门应履行的职责的是() 在特殊情况下,合规管理部门的职责可由内部审计部门履行。 按照《银行业金融机构内部审计指引》,银行业金融机构内部审计部门的职责有() 内部审计业务外包后,内部审计部门的职责就解除了() 内部审计业务外包后,内部审计部门的职责就解除了。 在外部监管机构对公司进行检查或审查时,内部审计部门的职责是() 在内部审计的组织架构中,内部审计部门职责主要包括( )。 下列哪项不是内部审计部门的典型职责?()
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