多选题

《湖南省内部审计办法》规定,内部审计机构履行职责主要有()。

A. 对本单位及所属单位财政收支
B. 对本单位及所属单位固定资产投资项目的概预算执行情况及效益进行审计
C. 对本单位及所属单位执行计划
D. 对本单位及所属单位内部控制制度的健全性和有效性进行评估
E. 对本单位内设机构及所属单位主要负责人任期经济责任进行审计
F. 法律

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多选题
《湖南省内部审计办法》规定,内部审计机构履行职责主要有()。
A.对本单位及所属单位财政收支 B.对本单位及所属单位固定资产投资项目的概预算执行情况及效益进行审计 C.对本单位及所属单位执行计划 D.对本单位及所属单位内部控制制度的健全性和有效性进行评估 E.对本单位内设机构及所属单位主要负责人任期经济责任进行审计 F.法律
答案
主观题
请简述《湖南省内部审计办法》规定内部审计机构履行职责时,具有哪些权限?
答案
单选题
《湖南省内部审计办法》规定,()依照有关章程为内部审计工作提供协调和服务,依法履行行业管理职能。
A.省政府 B.省审计厅 C.内部审计师协会 D.本单位审计部门
答案
多选题
《湖南省内部审计办法》规定,县级以上人民政府审计机关负责指导和监督本行政区域内的内部审计工作,履行下列哪些()职责。
A.制订内部审计工作制度 B.监督有关单位建立健全内部审计工作机制 C.指导内部审计的开展 D.检查 E.指导
答案
单选题
《湖南省内部审计办法》规定,被审计单位或者被审计对象应当自收到审计报告、审计决定之日起()日内向内部审计机构报告审计决定执行情况。
A.10日 B.20日 C.30日 D.40日
答案
多选题
内部审计履行职责的途径()
A.通过评价并改进企业的风险管理过程为企业增加价值 B.通过评价并改进企业的内部控制状况为企业增加价值 C.通过评价并改进企业的治理过程为企业增加价值 D.通过不断审计创新为企业增加价值
答案
多选题
《湖南省内部审计办法》规定,内部审计是指单位内部依法独立、客观地对本单位及其所属单位的经济活动、内部控制的()进行监督和评价。
A.适当性 B.合法性 C.有效性 D.真实性
答案
多选题
《湖南省内部审计办法》规定,内部审计人员若有下列哪些()情形之一的,由本单位主要负责人或者权力机构依法处理;构成犯罪的,依法追究刑事责任.
A.利用职权谋取私利的 B.弄虚作假,徇私舞弊,隐瞒查出的问题或者出具虚假审计报告的 C.玩忽职守,给国家或者被审计单位造成经济损失的 D.泄露国家秘密 E.其他违反法律
答案
单选题
《湖南省内部审计办法》规定,被审计单位或者被审计对象应当自收到审计报告征求意见稿之日起()日内向审计组反馈书面意见。
A.5日 B.10日 C.20日 D.30日
答案
多选题
内部审计部门和内部审计人员履行职责时享有下列哪些权限:()。
A.实时查阅与被审计对象经营活动有关的文件、资料等,包括电子数据。 B.参加或者列席保险机构经营管理的重要会议,参加相关业务培训。 C.有权进行现场实物勘查,或者就与审计事项有关的问题对有关机构和个人进行调查、质询和取证。 D.对可能被转移、隐匿、篡改、毁弃的相关资料、资产,有权采取相应的保全措施。 E.对内部审计发现的违反法律、法规、监管规定或者内部管理制度的行为予以制止,对相关机构和人员提出责任追究或者处罚建议。 F.向董事会或者管理层提出改进管理、提高效益的意见或建议。
答案
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《湖南省内部审计办法》规定,被审计单位、被审计对象若有下列哪些()情形之一的,可由本单位主要负责人或者权力机构依法处理;构成犯罪的,依法追究刑事责任。 内部审计人员从事内部审计活动时,应当遵守《内部审计人员职业道德规范》,认真履行职责,不得损害。---审计部() 内部审计人员应当具备下列履行职责所需的。---审计部() 国家关于内部审计的法规和准则主要有哪些。(审计部)() 内部审计人员从事内部审计活动时,应当遵守内部审计人员职业道德规范,认真履行职责,不得损害国家利益、组织利益和内部审计职业声誉。---审计部() 内部审计与外部审计的区别主要有() 下列哪些是内部审计机构或者内部审计人员依法履行审计职责时享有的职权。---审计部() 内部审计机构或内部审计人员对本单位及所属单位的下列事项履行内部审计职责。---审计部() 根据《银行业金融机构内部审计指引》,银行业金融机构应当以()明确赋予内部审计部门履行职责所必需的权限。 内部审计部门履行职责需要查库时,必须持,被查机构复印留存后,入库检查() 内部审计机构履行审计职责,可以采取哪三种方式 内部审计人员应当具备下列履行职责所需的等职业技能。---审计部() 根据《第1201号—内部审计人员职业道德规范》要求,内部审计人员应当具备下列履行职责所需的() 下列哪些职责,属于《审计署关于内部审计工作的规定》中所规定的内部审计机构的职责() 内部审计人员应当遵循原则,按照规定使用其在履行职责时所获取的信息。---审计部() 银行内部审计的目标主要有() 按照《审计署关于内部审计工作的规定》,超出内部审计机构职责的是() 根据《审计署关于内部审计工作的规定》,超出内部审计机构职责权限的是() 下列各项中,属于内部审计机构应当履行的职责有( )。 下列各项中,属于内部审计机构应当履行的职责有()
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