多选题

《湖南省内部审计办法》规定,内部审计是指单位内部依法独立、客观地对本单位及其所属单位的经济活动、内部控制的()进行监督和评价。

A. 适当性
B. 合法性
C. 有效性
D. 真实性

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多选题
《湖南省内部审计办法》规定,内部审计是指单位内部依法独立、客观地对本单位及其所属单位的经济活动、内部控制的()进行监督和评价。
A.适当性 B.合法性 C.有效性 D.真实性
答案
多选题
《湖南省内部审计办法》规定,内部审计机构履行职责主要有()。
A.对本单位及所属单位财政收支 B.对本单位及所属单位固定资产投资项目的概预算执行情况及效益进行审计 C.对本单位及所属单位执行计划 D.对本单位及所属单位内部控制制度的健全性和有效性进行评估 E.对本单位内设机构及所属单位主要负责人任期经济责任进行审计 F.法律
答案
主观题
请简述《湖南省内部审计办法》规定内部审计机构履行职责时,具有哪些权限?
答案
单选题
《湖南省内部审计办法》规定,()依照有关章程为内部审计工作提供协调和服务,依法履行行业管理职能。
A.省政府 B.省审计厅 C.内部审计师协会 D.本单位审计部门
答案
单选题
《湖南省内部审计办法》规定,被审计单位或者被审计对象应当自收到审计报告、审计决定之日起()日内向内部审计机构报告审计决定执行情况。
A.10日 B.20日 C.30日 D.40日
答案
多选题
《湖南省内部审计办法》规定,内部审计人员若有下列哪些()情形之一的,由本单位主要负责人或者权力机构依法处理;构成犯罪的,依法追究刑事责任.
A.利用职权谋取私利的 B.弄虚作假,徇私舞弊,隐瞒查出的问题或者出具虚假审计报告的 C.玩忽职守,给国家或者被审计单位造成经济损失的 D.泄露国家秘密 E.其他违反法律
答案
单选题
《湖南省内部审计办法》规定,被审计单位或者被审计对象应当自收到审计报告征求意见稿之日起()日内向审计组反馈书面意见。
A.5日 B.10日 C.20日 D.30日
答案
多选题
《湖南省内部审计办法》规定,被审计单位、被审计对象若有下列哪些()情形之一的,可由本单位主要负责人或者权力机构依法处理;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
A.拒绝或者拖延提供有关资料的,或者提供的资料不真实 B.转移 C.拒绝执行审计决定的 D.打击 E.其他违反法律.法规.规章的情形
答案
多选题
《湖南省内部审计办法》规定,县级以上人民政府审计机关负责指导和监督本行政区域内的内部审计工作,履行下列哪些()职责。
A.制订内部审计工作制度 B.监督有关单位建立健全内部审计工作机制 C.指导内部审计的开展 D.检查 E.指导
答案
多选题
内部审计是指单位内部的一种独立客观的监督和评价活动;
A.. 财务审计 B.. 经营审计 C.. 管理审计 D.. 财务管理
答案
热门试题
内部审计()管理是指保险机构分级设置独立的内部审计部门,总部对各级内部审计部门进行统一管理和计划安排,各级内部审计部门分级承担内部审计职责并上报审计结果。 内部审计是指单位内部的一种独立客观的监督和评价活动,它通过单位内部独立的审计机构和审计人员审查和评价本部门、本单位财务收支和其他经营活动以及内部控制的适当性、合法性和有效性来促进单位目标的实现。内部审计主要包括的内容有(  )。 中国大学MOOC: 内部控制审计,是指组织内部审计机构和人员通过系统、规范的方法审计和评价被审计单位内部控制的( ) 国家关于内部审计的法规和准则不包括《审计署关于内部审计工作的规定》。 下列哪些是内部审计机构或者内部审计人员依法履行审计职责时享有的职权。---审计部() 内部审计机构和内部审计人员依法行使职权,下列说法正确的是。---审计部() 《商业银行内部审计指引》规定,内部审计人员在从事内部审计活动时() 保险机构应建立独立的内部审计体系,内部审计应()管理,鼓励有条件的保险机构实行内部审计()管理,进一步强化内部审计体系的独立性。 内部审计是指的( )独立于财会部门以外的专职审计部门所进行的审计。 内部审计机构或内部审计人员对本单位及所属单位的下列事项履行内部审计职责。---审计部() 内部审计是指由被审计单位内部机构或人员,对()开展的一种评价活动。 内部审计通过单位内部独立的审计机构和审计人员审查和评价本部门、本单位财务收支和其他经营活动以及内部控制的( )来促进单位目标的实现。 内部审计基本准则是内部审计准则的总纲,是内部审计机构和人员进行内部审计时应当遵循的,是制定内部审计具体准则、内部审计实务指南的基本依据() 保险机构应建立独立的内部审计体系,内部审计应集中化管理,鼓励有条件的保险机构实行内部审计垂直管理,进一步强化内部审计体系的独立性。 保险机构应建立独立的内部审计体系,内部审计应集中化管理,鼓励有条件的保险机构实行内部审计垂直管理,进一步强化内部审计体系的独立性。 按照《银行业金融机构内部审计指引》规定,内部审计部门应建立内部审计人员的审计回避制度,确保内部审计的客观性() 单位内部审计师可以单独进行内部控制审计,也可以将内部控制审计与财务报表审计整合进行。 单位内部审计师可以单独进行内部控制审计,也可以将内部控制审计与财务报表审计整合进行() 《审计署关于内部审计工作的规定》中,内部审计的职能定位是() 下列内部审计机构设置模式中,内部审计组织结构的地位和独立性较差的是()。
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