单选题

以下哪种行为不会影响内部审计师的独立性:

A. 刚由采购部门调入两周的内部审计师对供应商选择系统进行审计
B. 内部审计部门执行业务的预算费用受到管理层的限制,要求审计的费用不能超过预算
C. 因为内部审计师在环境审计方面有很强的专业能力,所以为公司的环境控制提出了建议
D. 某内部审计师利用自己的专业知识协助公司安装电算化系统

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单选题
以下哪种行为不会影响内部审计师的独立性:
A.刚由采购部门调入两周的内部审计师对供应商选择系统进行审计 B.内部审计部门执行业务的预算费用受到管理层的限制,要求审计的费用不能超过预算 C.因为内部审计师在环境审计方面有很强的专业能力,所以为公司的环境控制提出了建议 D.某内部审计师利用自己的专业知识协助公司安装电算化系统
答案
单选题
以下行为中损害了内部审计师的独立性的是:( )
A.内部审计师由于升职不久将负责某一分部,但仍继续对该分部实施审计。 B.基于预算限制而缩小审计范围。 C.加入某工作小组,为新的销售系统的控制标准提供建议。 D.在生效之前审查采购代理合同草案。
答案
单选题
信息系统审计师被指派对一个应用系统进行实施后的审计。以下哪种情形可能影响信息系统审计师独立性?()
A.在应用系统的开发阶段执行特定的需求功能。 B.为了审计该应用系统而设计一个嵌入式的审计模块。 C.作为应用系统项目团队的一员,但不承担运行职能。 D.根据应用系统的最佳实践提供咨询和建议。
答案
单选题
内部审计师在参与公司活动时可以扮演各种角色,下列那个角色会损害内部审计师的独立性:()
A.公司风险管理的咨询者 B.内部审计活动的参与者 C.作为道德规范的倡导者 D.系统开发团队的编写者
答案
单选题
审计师被对一个应用系统进行实施后审计。下面哪种情况会损害信息系统审计师的独立性?审计师()。
A.在应用系统开发过程中,实施了具体的控制 B.设计并嵌入了专门审计这个应用系统的审计模块 C.作为应用系统的项目组成员,但并没有经营责任 D.为应用系统最佳实践提供咨询意见
答案
单选题
独立性使得内部审计师能够做出不偏不倚的判断。实现独立性的最好方式是通过:( )
A.个人的知识和技能 B.组织的地位和客观性 C.组织内部的监督 D.组织的知识和技能
答案
单选题
在实施内部审计时,以下哪种情况下最有可能影响内部审计师的客观性?()
A.审计经理拥有上百股公司股票,占该经理财产的40% B.某一大型内部审计部门的内部审计师被指派负责对某工厂增资进行审计,这是该审计师两年中对这家工厂实施的第4次审计,在对此工厂上一次审计中,他与工厂财务总监再次发生个人冲突 C.某内部审计师被指派加入本公司的一个负责制定局域网标准的委员会 D.一位两年前由采购部门调到审计部门的内部审计师被指派对该采购部门实施审计
答案
单选题
IS审计师参与应用系统开发,他们从事以下哪项可以导致独立性的减弱()
A.对系统开发进行了复核 B.对控制和系统的其它改进提出了建议 C.对完成后的系统进行了独立评价 D.积极参与了系统的设计和完成
答案
单选题
以下哪项内容不会损害内部审计师的客观性?( )
A.编制银行对账单 B.在相关程序得到落实之前先对其进行审计 C.对自己在去年负责审计的业务进行审计 D.为某项目同时提供顾问服务和审计服务
答案
单选题
以下哪种情况说明内部审计师可能缺乏客观性?()
A.一个与主要客户相连接的新的电子数据交换程序运行之前,内部审计师对其进行审核。 B.前任采购助理调入内部审计部门四个月之后,对采购业务的内部控制进行审查。 C.内部审计师建议制订控制和业绩考核标准,以便评估与服务商签订的处理工资和雇员津贴的合同。 D.编制工资单的会计职员,协助内部审计师确认小型电动机的实际库存量
答案
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以下哪一项不会损害内部审计师的客观性?() 以下哪种情况下内部审计师可能缺乏客观性? 以下哪种情况能够使内部审计师保持最大的客观性?() 以下哪项关于内部审计师的叙述是正确的?Ⅰ.内部审计师对内部控制负责。Ⅱ.内部审计师对监督内部控制负责。Ⅲ.内部审计师有义务对控制的充分性形成整体意见。Ⅳ.内部审计师观点应该注意评价标准和观点范围() 以下哪种情况可以使内部审计师实现最大程度的客观性? 如果内部审计师抽样测试公司遵守某项政策的情况,以下哪种因素不会影响抽样风险的可容许水平? 内部审计师应逻辑地思考问题。以下哪种情形表明内部审计师得出了不合逻辑的结论?( ) 内部审计师在风险评估过程中发现以下情况,哪种情况应引起内部审计师最大程度的重视?() 在审计风险管理程序中,下面那一项职责最有可能损害审计师的独立性?() 对于内部审计师,下列表述中正确的是( )。①内部审计师完成内审任务后,无需与被审计单位沟通,直接准备内部审计报告报送相关领导层②内部审计师出具内审报告,并向被审计单位提出整改意见后,内部审计师工作截至此则全部完成③为保持对系统研发评价的独立性,内部审计师不能成为系统研发项目成员④内部审计师的主管领导由首席执行官任命,报审计委员会备案⑤内部审计师应被允许直接与外聘审计师沟通⑥内审涉及企业内部核心商业信息,不能采用外包的形式 内部审计师证明应收账款的存在性时,以下哪种审计证据是最有力的证明() 在审计时,审计师评估内部控制的足够性。一个审计师考虑审计什么,以及基于以下哪项审计师评估的实质性测试的程度?() 在以下哪种情形下,内部审计师有理由怀疑采购职能的内部控制的恰当性?() 在进行财务审计时,审计师评估内部控制的足够性。一个审计师考虑审计什么,以及基于以下哪项审计师来评估实质性测试的程度? 如果注册会计师与审计客户被审计单位之间存在下列()情况,可能不会对独立性产生不利影响。 因为内部审计师的主观判断的影响,各种审计活动的客观性也是不同的,下面哪种审计的客观性最强() 内部审计师在实施内部审计时最有可能影响其的客观性的是:() 人们越来越多地认同外部审计师必须保证其独立性,以下关于这个观点说法正确的有()。 非审计服务不影响的审计独立性。() 在以下哪种情况下,内部审计师有理由质疑采购职能控制的充分性?()
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