多选题

以下属于内部审计师的职能的有( )。

A. 评价会计运营及行政控制的可靠性、充分性及有效性
B. 确保企业的内部控制能使交易得以迅速及正确地记录,正确地保护资产
C. 为企业增加新产品或服务提供建设性的商业建议
D. 帮助企业制定及修订新的政策程序、做法,在兼并、收购和转型活动中发挥作用

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多选题
以下属于内部审计师职能范围的有()
A.评价会计、运营及行政控制的可靠性、充分性及有效性 B.确保企业的内部控制能使交易得以迅速及正确地记录,正确地保护资产 C.为企业增加新产品或服务提供建设性的商业建议 D.帮助企业制定及修订新的政策、程序、做法,在兼并、收购和转型活动中发挥作用
答案
多选题
以下属于内部审计师的职能的有( )。
A.评价会计运营及行政控制的可靠性、充分性及有效性 B.确保企业的内部控制能使交易得以迅速及正确地记录,正确地保护资产 C.为企业增加新产品或服务提供建设性的商业建议 D.帮助企业制定及修订新的政策程序、做法,在兼并、收购和转型活动中发挥作用
答案
多选题
下列属于内部审计师职能范围的有()
A.复核外部审计部门的有效性 B.评价会计、运营及行政控制的可靠性、充分性及有效性 C.为企业增加新产品或服务提供建设性的商业建议 D.规划、复核和记录内部审计部门的工作
答案
多选题
内部审计师的职能范围主要包括( )。
A.帮助企业制定及修订新的政策程序、做法 B.评价会计运营及行政控制的可靠性、充分性及有效性 C.为企业增加新产品或服务提供建设性的商业建议 D.在兼并收购和转型活动中发挥作用
答案
主观题
以下属于审计经济职能的有
答案
多选题
以下属于审计经济职能的有( )
A.监督 B.预算 C.鉴证 D.评价 E.决策
答案
单选题
《国际内部审计师协会道德规范》定义了四条与内部审计师职业审慎有关的原则,内部审计师应该在内部审计实践中履行这种职业审慎。这些原则是()
A.判断、关注、权威和经验 B.依赖、评估、信息和服务 C.诚信、客观性、保密性和胜任工作的能力 D.信任、交流、价值观和业绩
答案
单选题
《国际内部审计师协会道德规范》定义了四条与内部审计师职业审慎有关的原则,内部审计师应该在内部审计实践中履行这种职业审慎。这些原则是()
A.判断、兴趣、权威和经验 B.信赖、评估、信息和服务 C.诚信、客观性、保密性和胜任工作的能力 D.信任、交流、价值观和业绩
答案
单选题
以下( )情景,会导致内部审计师对采购职能的内部控制的有效性产生怀疑。
A.公司把采购订单的原件和副本都寄给供货商,在供货商接受采购订单后,将副本回寄给公司 B.验收报告被提交给采购部门,并与采购订单核对,然后被送到应付账款部门 C.应付账款部门编制付款文件 D.未付发票文档和永续存货记录分开保存
答案
单选题
内部审计师在审计采购职能时发现,公司采购了一些已经积压的存货。审计师应该建议公司采取以下( )纠正措施。
A.要求采购代理对所有的采购请求进行审批 B.就订购的所有原材料与使用部门进行确认 C.使用历史记录点系统 D.对积压存货进行定期报告
答案
热门试题
在以下哪种情形下,内部审计师有理由怀疑采购职能的内部控制的恰当性?() 以下属于内部审计证据的有()。 有些组织外包内部审计职能。大型组织的管理层应该认识到外部审计师较之内部审计师有优势,这是由于() 内部审计师A拟对公司采购业务执行审计,属于内部审计师需要考虑的因素是: 以下哪项关于内部审计师的叙述是正确的?Ⅰ.内部审计师对内部控制负责。Ⅱ.内部审计师对监督内部控制负责。Ⅲ.内部审计师有义务对控制的充分性形成整体意见。Ⅳ.内部审计师观点应该注意评价标准和观点范围() 以下哪项不属于内部审计师防止舞弊的责任? 以下哪项不属于内部审计师防止舞弊的责任() 下列哪一项是内部审计师的咨询职能而不是确认职能?() 以下属于内部审计机构职责的有() 在以下哪种情况下,内部审计师有理由质疑采购职能控制的充分性?() 内部审计师的下列职能中,与内部的财务报告相关的是() 某内部审计师正在审计针对采购和库存的内部控制。以下哪项内容属于内部控制严重薄弱环节,需要内部审计师向管理层提出政策修改建议? 内部审计师需要理解以下哪个学科? 《标准》要求内部审计师具备以下哪项?() 内部审计师需要精通以下哪个学科? 为提高审计工作效率,内部审计师可以依赖外部审计师的以下哪项工作? 根据《国际内部审计专业实务框架》,以下哪项活动不能由内部审计师开展?() 内部审计师需要正确评价以下哪个学科?( ) 为了提高内部审计效率,内部审计师能够依赖外部审计师的工作是() 内部审计师定期评价控制。以下哪项是由内部审计师所认可的对控制概念的最佳描述:
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