主观题

以下属于内部审计证据的有()。

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主观题
以下属于内部审计证据的有()。
答案
多选题
审计证据有以下几种()
A.以书面形式存在的书面证据 B.以实物形态存在的实物证据 C.以录音或录像或计算机储存、处理的视听材料 D.与审计事项有关人员提供的言证材料
答案
多选题
以下属于内部审计机构职责的有()
A.对政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算,进行审计监督 B.对国有金融机构的资产.负债.损益,进行审计监督 C.对本单位及其所属单位固定资产投资项目进行审计 D.对本单位及其所属单位经济管理和效益情况进行审计 E.对本单位及其所属单位内部控制及风险管理情况进行审计
答案
单选题
以下哪些不属于内部审计的证据特点()
A.权威性 B.可靠性 C.相关性 D.充分性
答案
多选题
下列各项审计证据中,属于内部审计证据的有()。
A.被审计单位管理当局声明书 B.被审计单位提供的销售合同 C.被审计单位提供的供应商开具的发票 D.被审计单位已对外报送的会计报表
答案
多选题
以下属于内部审计师职能范围的有()
A.评价会计、运营及行政控制的可靠性、充分性及有效性 B.确保企业的内部控制能使交易得以迅速及正确地记录,正确地保护资产 C.为企业增加新产品或服务提供建设性的商业建议 D.帮助企业制定及修订新的政策、程序、做法,在兼并、收购和转型活动中发挥作用
答案
多选题
以下属于内部审计师的职能的有( )。
A.评价会计运营及行政控制的可靠性、充分性及有效性 B.确保企业的内部控制能使交易得以迅速及正确地记录,正确地保护资产 C.为企业增加新产品或服务提供建设性的商业建议 D.帮助企业制定及修订新的政策程序、做法,在兼并、收购和转型活动中发挥作用
答案
多选题
以下属于商业银行的内部审计事项的有:( )
A.风险管理的全面性和有效性 B.会计记录及财务报告的完整性和准确性 C.信息系统的持续性.可靠性和安全性 D.经营管理的合规性和有效性
答案
主观题
下列审计证据中,既属于书面证据又属于内部证据的有()。
答案
单选题
以下属于内部审计项目质量控制措施的是。---审计部()
A.指导内部审计人员执行项目审计方案 B.依据内部审计准则制定内部审计工作手册 C.开展审计质量评估 D.建立审计项目督导和复核机制
答案
热门试题
下列各项审计证据中,属于内部证据的有() 下列各项审计证据中,属于内部证据的有( ) 下列审计证据中,属于内部书面证据的有( ) 下列各项审计证据中,属于来自被审计单位内部证据的有( ) 下列各项审计证据中,属于来自被审计单位内部证据的有 审计证据按其来源不同,可分为内部证据和外部证据。下列哪项属于内部证据() 下列各项审计证据中,不属于被审计单位内部证据的有() 下列审计证据中,不属于内部证据的是() 内部审计证据要能够支持审计结论,需要具备以下特征( ) 以下属于交易数据有的() 以下属于证据的有() 下列各项中,在测试内部控制的运行有效性时应当获取的审计证据有( )。 以下属于直接证据的有() 以下那项属于内部证据? 按照来源,审计证据可以分为外部证据和内部证据,下列各项中属于外部证据的是 ( ) 根据我国《民事诉讼法》第63条的规定,证据有八种法定类型,以下属于证据的法定种类的有()。 在测试内部控制的运行有效性时,A注册会计师应当获取的审计证据有()。 在测试内部控制的运行有效性时,注册会计师应当获取的审计证据有(  )。 在测试内部控制的运行有效性时,注册会计师应当获取的审计证据有 在测试内部控制的运行有效性时,注册会计师应当获取的审计证据有()
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