单选题

下列选项中,不属于销售与收款循环的控制测试的是( )。

A. 应收账款的函证
B. 观察货物出库、发运的记录过程
C. 检查坏账准备计提方法的文件记录
D. 询问现金折扣和大额赊销的审批流程

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单选题
下列选项中,不属于销售与收款循环的控制测试的是( )。
A.应收账款的函证 B.观察货物出库、发运的记录过程 C.检查坏账准备计提方法的文件记录 D.询问现金折扣和大额赊销的审批流程
答案
单选题
下列选项中,不属于销售与收款循环的控制测试的是()
A.应收账款的函证 B.观察货物出库、发运的记录过程 C.检查坏账核销是否经过管理层的恰当审批 D.询问现金折扣和大额赊销的审批流程
答案
单选题
下列各项测试程序中,不属于销售与收款循环内部控制测评的是()。
A.验证坏账冲销是否经过收款业务、记账业务以外的人员批准 B.了解应收款项账簿记录人员与出纳员的职责分工 C.审核坏账损失的账簿记录及相应的手续 D.分析、计算折让、折扣比例的合理性
答案
多选题
下列属于销售与收款循环内部控制测试的有()
A.检查不相容职责的划分 B.抽查账龄分析表检查其计算是否正确 C.检查信息系统的运行 D.检查银行存款余额调节表编制是否正确 E.观察对账单是否按期寄出
答案
单选题
下列不属于销售与收款循环中的业务活动是()
A.接受顾客订单 B.向顾客开具账单 C.注销坏账 D.确认与记录负债
答案
多选题
下列各项中,属于对销售与收款业务循环进行内部控制测试的有:
A.了解发送货物与开票职责是否相互分离 B.选取部分客户寄发询证函 C.抽查账龄分析表,检查其是否定期编制 D.依据账龄分析表分析确定应收账款的可收回金额 E.验证坏账冲销是否经授权人批准
答案
单选题
下列关于销售与收款循环的控制测试的说法中,错误的是( )。
A.控制测试的范围取决于注册会计师需要通过控制测试获取的保证程度 B.如果拟信赖自动化控制,注册会计师仅需测试自动化的应用控制的运行有效性 C.如果所测试的人工控制利用了系统生成的信息,注册会计师应在测试人工控制的同时就系统生成的信息的可靠性获取证据 D.如果在期中实施了控制测试,应当在年末审计时实施适当的前推程序
答案
单选题
注册会计师针对销售与收款循环交易进行测试,下列属于控制测试的是( )。
A.检查销售发票、发运凭证的顺序编号 B.重新计算坏账准备计提的正确性 C.复核销售发票上的数据 D.将发运凭证、销售发票与营业收入明细账进行核对
答案
单选题
下列选项中,不属于销售与收款业务会计制度设计目标的是 ( )
A.保证销售收入的真实性和合理性 B.保证产品的安全、完整 C.保证销售合同的及时签署和履行 D.保证销售折扣措施恰当
答案
多选题
(2012年)下列各项中,属于对销售与收款业务循环进行内部控制测试的有( )。
A.了解发送货物与开票职责是否相互分离 B.选取部分客户寄发询证函 C.抽查账龄分析表,检查其是否定期编制 D.依据账龄分析表分析确定应收账款的可收回金额 E.验证坏账冲销是否经授权人批准
答案
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下列关于销售与收款循环中实施的控制测试的理解中,错误的是( )。 下列关于销售与收款循环中实施的控制测试的理解中,错误的是( )。 以下文件中,不属于销售与收款循环审计中应该审查的文件是( )。 以下文件中,不属于销售与收款循环审计中应该审查的文件是( )。 下列各项中,属于销售与收款循环实物控制措施的有() 下列控制措施中,属于销售与收款业务循环实物控制措施的有() 下列控制措施中,属于销售与收款业务循环实物控制措施的有() 下列控制措施中,属于销售与收款业务循环实物控制措施的有: 下列控制措施中,属于销售与收款业务循环实物控制措施的有() 下列控制措施中,属于销售与收款业务循环实物控制措施的有: 下列各项内部控制措施中,属于销售与收款业务循环中实物控制的是: 下列不属于销售与收款子系统中数据文件的是(???? )。 下列销售与收款循环内部控制中存在缺陷的有( )。 下列销售与收款循环内部控制中存在缺陷的有() 在下列各项中,不属于销售与收款业务不相容岗位的是 销售与收款循环内部控制包括( )。 审计人员对销售与收款循环进行内部控制测试的程序有() 审计人员对销售与收款循环进行内部控制测试的内容有()。 审计人员对销售与收款循环进行内部控制测试的内容有: 审计人员运用如下审计方法对销售与收款循环内部控制执行的有效性进行了测试:①检查销售与收款循环中的凭证和记录;②观察销售与收款业务执行情况;③向有关人员询问销售与收款业务情况;④对营业收入的真实性进行 分析。“资料 2”所述的审计人员对销售与收款循环内部控制进行有效性测试时采用的方法中,正确的有()
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