单选题

下列关于销售与收款循环的控制测试的说法中,错误的是( )。

A. 控制测试的范围取决于注册会计师需要通过控制测试获取的保证程度
B. 如果拟信赖自动化控制,注册会计师仅需测试自动化的应用控制的运行有效性
C. 如果所测试的人工控制利用了系统生成的信息,注册会计师应在测试人工控制的同时就系统生成的信息的可靠性获取证据
D. 如果在期中实施了控制测试,应当在年末审计时实施适当的前推程序

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单选题
下列关于销售与收款循环的控制测试的说法中,错误的是( )。
A.控制测试的范围取决于注册会计师需要通过控制测试获取的保证程度 B.如果拟信赖自动化控制,注册会计师仅需测试自动化的应用控制的运行有效性 C.如果所测试的人工控制利用了系统生成的信息,注册会计师应在测试人工控制的同时就系统生成的信息的可靠性获取证据 D.如果在期中实施了控制测试,应当在年末审计时实施适当的前推程序
答案
单选题
下列关于销售与收款循环中实施的控制测试的理解中,错误的是( )。
A.如果在评估认定层次重大错报风险时预期控制的运行时有效的,应当实施控制测试 B.如果针对应收账款的存在、计价和分摊认定,注册会计师已经通过分析程序和截止测试获取了充分适当的审计证据,仍应当执行大量的控制测试 C.注册会计师需要重点关注管理层是否及时调查所发现的问题并采取措施,而不是只测试相应的预防性控制 D.现金收款和存储的控制大多采用人工控制,舞弊风险高,注册会计师有必要观察控制的执行
答案
单选题
下列关于销售与收款循环中实施的控制测试的理解中,错误的是( )。
A.如果在评估认定层次重大错报风险时预期控制的运行是有效的,应当实施控制测试 B.如果针对应收账款的存在、准确性、计价和分摊认定,注册会计师已经通过分析程序和截止测试获取了充分适当的审计证据,仍应当执行大量的控制测试 C.注册会计师需要重点关注管理层是否及时调查所发现的问题并采取措施,而不是只测试相应的预防性控制 D.现金收款和存储的控制大多采用人工控制,舞弊风险高,注册会计师有必要观察控制的执行
答案
多选题
下列属于销售与收款循环内部控制测试的有()
A.检查不相容职责的划分 B.抽查账龄分析表检查其计算是否正确 C.检查信息系统的运行 D.检查银行存款余额调节表编制是否正确 E.观察对账单是否按期寄出
答案
单选题
下列选项中,不属于销售与收款循环的控制测试的是( )。
A.应收账款的函证 B.观察货物出库、发运的记录过程 C.检查坏账准备计提方法的文件记录 D.询问现金折扣和大额赊销的审批流程
答案
单选题
下列选项中,不属于销售与收款循环的控制测试的是()
A.应收账款的函证 B.观察货物出库、发运的记录过程 C.检查坏账核销是否经过管理层的恰当审批 D.询问现金折扣和大额赊销的审批流程
答案
单选题
关于销售与收款循环的相关控制的下列说法中,不正确的是( )。
A.客户订购单只有在符合企业管理层的授权标准时才能被接受 B.企业管理层通常要求商品仓库管理人员只有在收到经过批准的销售单时才能编制发运凭证并发货 C.如果决定不予赊销,被授权的信用管理部门人员无须在销售单上签署意见 D.将按经批准的销售单供货与按销售单装运货物职责相分离,有助于避免负责装运货物的员工在未经授权的情况下装运产品
答案
单选题
关于销售与收款循环的相关控制的下列说法中,不正确的是( )。
A.客户订购单只有在符合企业管理层的授权标准时才能被接受 B.企业管理层通常要求商品仓库管理人员只有在收到经过批准的销售单时才能编制发运凭证并供货 C.如果决定不予赊销,被授权的信用管理部门人员无须在销售单上签署意见 D.将按经批准的销售单供货与按销售单装运货物职责相分离,有助于避免负责装运货物的员工在未经授权的情况下装运产品
答案
单选题
下列关于销售与收款循环中的批准赊销信用的说法中,错误的是()
A.只需要对重要的新客户进行信用调查 B.赊销业务需要由专人进行信用审批和营业收入的“计价和分摊”认定直接相关 C.应将销售单与该客户已被授权的赊销信用额度以及至今尚欠的账款余额加以比较 D.根据管理层的赊销政策由信用管理部门在每个客户的已授权的信用额度内进行赊销审批
答案
单选题
下列各项测试程序中,不属于销售与收款循环内部控制测评的是()。
A.验证坏账冲销是否经过收款业务、记账业务以外的人员批准 B.了解应收款项账簿记录人员与出纳员的职责分工 C.审核坏账损失的账簿记录及相应的手续 D.分析、计算折让、折扣比例的合理性
答案
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下列各项中,属于对销售与收款业务循环进行内部控制测试的有: 注册会计师针对销售与收款循环交易进行测试,下列属于控制测试的是( )。 针对销售与收款循环的主要单据与会计记录,下列说法中错误的是( )。 (2012年)下列各项中,属于对销售与收款业务循环进行内部控制测试的有( )。 下列销售与收款循环内部控制中存在缺陷的有( )。 下列销售与收款循环内部控制中存在缺陷的有() 下列关于销售与收款循环的主要业务活动的说法中,正确的有()。 销售与收款循环内部控制包括( )。 审计人员对销售与收款循环进行内部控制测试的程序有() 审计人员对销售与收款循环进行内部控制测试的内容有()。 审计人员对销售与收款循环进行内部控制测试的内容有: 下列各项中,属于销售与收款循环实物控制措施的有() 审计人员运用如下审计方法对销售与收款循环内部控制执行的有效性进行了测试:①检查销售与收款循环中的凭证和记录;②观察销售与收款业务执行情况;③向有关人员询问销售与收款业务情况;④对营业收入的真实性进行 分析。“资料 2”所述的审计人员对销售与收款循环内部控制进行有效性测试时采用的方法中,正确的有() (2013年)审计人员运用如下审计方法对销售与收款循环内部控制执行的有效性进行了测试:①检查销售与收款循环中的凭证和记录;②观察销售与收款业务执行情况;③向有关人员询问销售与收款业务情况;④对营业收入的真实性进行 分析。“资料 2”所述的审计人员对销售与收款循环内部控制进行有效性测试时采用的方法中,正确的有( )。 下列控制措施中,属于销售与收款业务循环实物控制措施的有: 下列控制措施中,属于销售与收款业务循环实物控制措施的有() 下列控制措施中,属于销售与收款业务循环实物控制措施的有() 下列控制措施中,属于销售与收款业务循环实物控制措施的有: 下列控制措施中,属于销售与收款业务循环实物控制措施的有() 下列各项内部控制措施中,属于销售与收款业务循环中实物控制的是:
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