单选题

内部审计师应做积极的倾听者,以便在内部审计面谈中获取最多的信息。下列哪项最好地描述了一个积极的聆听者在面谈中的行为?()

A. 倾听者将演讲者信息碎片组合在一起,然后形成论点和结论
B. 在信息呈现时,倾听者进行判断和评估
C. 倾听者避免直视演讲者和打断他或她的思路
D. 倾听者以同理心全身心投入倾听

查看答案
该试题由用户859****13提供 查看答案人数:22227 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户859****13提供 查看答案人数:22228 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
单选题
内部审计师应做积极的倾听者,以便在内部审计面谈中获取最多的信息。下列哪项最好地描述了一个积极的聆听者在面谈中的行为?()
A.倾听者将演讲者信息碎片组合在一起,然后形成论点和结论 B.在信息呈现时,倾听者进行判断和评估 C.倾听者避免直视演讲者和打断他或她的思路 D.倾听者以同理心全身心投入倾听
答案
单选题
内部审计师在进行面谈时,应充当倾听者来获取大部分信息,那么内部审计师在面谈中应该保持的态度是()
A.判断和评估陈述对象所表达的信息 B.面谈结束后整合陈述者的观点 C.详细的记录下陈述对象的每一句话 D.全神贯注的倾听,并要保持接纳态度
答案
单选题
内部审计师应在面谈时充当倾听者来获取大部分信息。下述哪条最有效地描述了面谈中倾听者的积极态度?
A.评价和判断说话者所表达的信息 B.全神贯注地倾听 C.避免直接注视说话者和打断其思路 D.将说话者表达的信息片断组织起来形成论点和结论
答案
单选题
内部审计师应在内审面谈时充当倾听者来获取大部份信息。下述哪条最有效地描述了面谈中倾听者的积极态度?()
A.评价和判断所表达的信息 B.全神贯注地倾听 C.避免直接注视说话者和打断其思路 D.将说话者表达的信息片断组织起来形成论点和结论
答案
单选题
一内部审计师与被子审计人讨论审计问题,该内部审计师在倾听被审计人意见时应()。
A.准备作出反应 B.心记发言者非语言方面传达的信息,因为这比说出来的重要 C.确保所有细节以及被审计人表达的主要思想均已记住 D.将正从被审计人处获得的信息联系起来
答案
单选题
内部审计师经常运用面谈技术。当考虑可能运用面谈技术收集审计证据时,内部审计应意识到面谈技术()
A.在收集数据上,比问卷调查更客观 B.提供系统性的形式,保证审计的覆盖面 C.应通过收集客观资料加以证实 D.最适合得出审计结论
答案
单选题
通过与数据录入人员面谈,内部审计师识别出该系统中存在重大缺陷。审计师应采取以下哪项措施?()
A.避免再涉及该缺陷 B.询问非直接问题以明确更多与之相关的真实信息 C.与录入人员讨论该缺陷,以及时明确是否报告该发现 D.计划进行第二次面谈,并通过其他方法确定该缺陷是否真实存在
答案
单选题
某审计师在进行初步调查中,采用内部控制调查问卷的方法。随后内部审计师就调查问卷的回复情况与管理层进行面谈,那么该内部审计师进行面谈的最佳理由是()
A.面谈是使管理层了解内部控制的实施情况 B.面谈是将信息提升至客观证据层次的最佳方式 C.面谈可以节省审计成本,并且高效的进行沟通 D.面谈可以帮助内部审计师获得改进内部控制的机会,进一步探索有希望发现问题的领域
答案
单选题
内部审计师授命对组织内某部门进行审计,该内部审计师在审计前就送达内部控制调查问卷,这么做的原因不是()
A.被审计部门能够在审计开展前先进行自我评价 B.对被审计单位的信息提供一定的保密行为 C.通过反馈帮助内部审计师调整审计范围和审计重点 D.让被审计部门了解即将被审计的范围并做好准备工作
答案
单选题
为了提高内部审计效率,内部审计师能够依赖外部审计师的工作是()
A.在内部审计之后实施的外部审计工作 B.主要关注经营目标和经营活动的外部审计工作 C.与内部审计师配合实施的外部审计工作 D.按照IIA的《职业道德规范》实施的外部审计工作
答案
热门试题
以下哪项关于内部审计师的叙述是正确的?Ⅰ.内部审计师对内部控制负责。Ⅱ.内部审计师对监督内部控制负责。Ⅲ.内部审计师有义务对控制的充分性形成整体意见。Ⅳ.内部审计师观点应该注意评价标准和观点范围() 内部审计师已完成对公司活动的审计,准备出具审计报告。不过,业务客户反对内部审计师的结论。内部审计师应该: 首席审计官得知一位助理内部审计师向其亲戚透露机密信息。首席审计官和这位助理内部审计师都是国际注册内部审计师。尽管该助理内部审计师没有从这笔交易中获益,但他的亲戚却利用该信息获取了高额收益。首席审计官处理此事的最佳方法是:( ) 工作底稿记录了内部审计师所从事的工作。内部审计师应该:( ) 内部审计师A拟对公司采购业务执行审计,属于内部审计师需要考虑的因素是: 首席审计执行官得知一位助理内部审计师向其亲戚透露机密信息。首席审计执行官和这位助理内部审计师都是国际注册内部审计师。尽管该助理内部审计师没有从这笔交易中获益,但他的亲戚却利用该信息获取了高额收益。首席审计执行官处理此事的最佳方法是: 某内部审计师已经完成了对组织业务活动的审计,并且正在准备签发一份报告。然而,被审计单位不同意内部审计师的审计结论。内部审计师应该: 某内部审计师已经完成了对组织业务活动的审计,并且正在准备签发一份报告。然而,被审计单位不同意内部审计师的审计结论。内部审计师应该() 内部审计师完成了对组织有关活动的审计,准备出具报告。不过,被审计单位不同意内部审计师的结论。审计师应当( )。 某内部审计师在审计过程中开展了时间序列分析程序,那么该内部审计师可能是正在() 某内部审计师对加工工厂的机器设备进行审计,该内部审计师选择设备的修理费用单据作为抽样总体时,该内部审计师的审计目标是: 假设舞弊者向内部审计师供认了其舞弊行为,那么内部审计师应该() 假设舞弊者向内部审计师供认了其舞弊行为,那么内部审计师应该: 内部审计师和外部审计师之间的协调往往: 内部审计师为了获取有关犯罪活动的信息,要和员工进行面谈。下列哪项关于面谈的说法不正确的是() 《国际内部审计师协会道德规范》定义了四条与内部审计师职业审慎有关的原则,内部审计师应该在内部审计实践中履行这种职业审慎。这些原则是() 《国际内部审计师协会道德规范》定义了四条与内部审计师职业审慎有关的原则,内部审计师应该在内部审计实践中履行这种职业审慎。这些原则是() 为了提高审计效率,内部审计师能够依赖的外部审计师的工作是: 对于内部审计师,下列表述中正确的是( )。①内部审计师完成内审任务后,无需与被审计单位沟通,直接准备内部审计报告报送相关领导层②内部审计师出具内审报告,并向被审计单位提出整改意见后,内部审计师工作截至此则全部完成③为保持对系统研发评价的独立性,内部审计师不能成为系统研发项目成员④内部审计师的主管领导由首席执行官任命,报审计委员会备案⑤内部审计师应被允许直接与外聘审计师沟通⑥内审涉及企业内部核心商业信息,不能采用外包的形式 假设舞弊者张某向内部审计师供认了其舞弊行为,那么内部审计师应该()
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位