单选题

在开展初步调查之前,首席审计执行官将备忘录和调查问卷发给即将被审计的部门的监督人员。该程序最有可能产生何种结果?

A. 营造对该审计业务的恐惧气氛
B. 使被审计单位的监督人员参与审计工作
C. 这是一种获得信息的不经济的做法
D. 这种方法只对在遥远地点开展的审计业务有用

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单选题
在开展初步调查之前,首席审计执行官将备忘录和调查问卷发给即将被审计的部门的监督人员。该程序最有可能产生何种结果?
A.营造对该审计业务的恐惧气氛 B.使被审计单位的监督人员参与审计工作 C.这是一种获得信息的不经济的做法 D.这种方法只对在遥远地点开展的审计业务有用
答案
单选题
在进行初步调查之前,首席审计执行官向受查部门主管发送一份备忘录和调查问卷,该程序最可能的结果是什么?
A.制造对审计业务的不安。 B.该审计将有受查单位的主管们的参与。 C.这是获取信息的不经济的方法。 D.这只对远程审计有用。
答案
单选题
在初步调查之前,一名审计主管向被审计部门的主管发送了一份备忘录和问卷。该程序最有可能产生的结果是( )。
A.它会产生对本次审计的担心 B.它在审计工作中涉及了被审计部门的主管人员 C.这是一种非经济的信息获取方法 D.它只适用于远程单位的审计根据以下信息,回答第153题至第154题在回答一份内部审计调查问卷时,管理人员对每个问题的回答都为“是”,并声称所有罗列的要求和控制活动都已成为所用程序的一部分一名内部审计师在初步调查访问过程中从管理人员那里回收了这些问卷,但没有和管理人员一起审核这些应答
答案
单选题
内部审计部门刚刚结束对总裁的舞弊调查,尚未公布相关的审计报告。有关法律部门开展对该公司总裁挪用公司资金谋取私利的调查,并需要首席审计执行官提供与此相关的工作底稿。首席审计执行官手头已有充分的信息可以证明这些指控。面对此情况,首席审计执行官应采取以下哪种应对措施?()
A.将可以证实总裁舞弊的有关文件交给司法部门 B.在对外界提供这些文件之前,首席审计执行官应该得到法律顾问的批准 C.以匿名方式提供给司法部门 D.不能对外提供内部审计工作底稿
答案
单选题
首席审计执行官(CAE)在一次审计业务中,获得证据证实公司总裁违反公司行为守则。总裁向首席审计执行官保证不再违反行为守则,并请求首席审计执行官不要披露此事。面对这种情况,首席审计执行官应该采取什么行动?
A.首席审计执行官应将此事报告给董事会 B.首席审计执行官应该开展调查,以理解违反行为所产生的影响 C.首席审计执行官应将此事告知外部审计师 D.首席审计执行官应将此事通报给司法机构
答案
判断题
备忘录分为个人备忘录分为个人备忘录,交往式备忘录和计划性备忘录。
A.对 B.错
答案
单选题
某机构要求其首席审计执行官对违反行为守则的情况进行监测和报告。那么,该首席审计执行官应该:
A.审查并裁定所有投诉 B.在负责监督行为守则的委员会发挥领导作用 C.制定具体程序,确定公司将向所有员工明确传达行为守则内容 D.以顾问身份参与旨在裁定违法行为的委员会的相关工作
答案
单选题
《标准》不要求首席审计执行官()
A.为年度报表的财务审计提供资料 B.与董事会和高级管理层沟通外部审计师关于绩效评估的结果 C.与外部审计师协调审计工作 D.与董事会和高级管理层沟通关于内外部审计师协调工作的评估结果
答案
单选题
某审计师在进行初步调查中,采用内部控制调查问卷的方法。随后内部审计师就调查问卷的回复情况与管理层进行面谈,那么该内部审计师进行面谈的最佳理由是()
A.面谈是使管理层了解内部控制的实施情况 B.面谈是将信息提升至客观证据层次的最佳方式 C.面谈可以节省审计成本,并且高效的进行沟通 D.面谈可以帮助内部审计师获得改进内部控制的机会,进一步探索有希望发现问题的领域
答案
单选题
审计小组制定出一份初步调查问卷,含有以下选择项:Ⅰ.极可能不是问题。Ⅱ.可能是问题。Ⅲ.极可能是问题。该调查问卷的用途:
A.趋势分析 B.比率分析 C.不显著的测定或观察 D.对规模分级
答案
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审计委员会已要求首席审计执行官协助选择新的审计事务所。对此,首席审计执行官应该: 审计委员会已要求首席审计执行官协助选择新的审计事务所。对此,首席审计执行官应该() 首席审计执行官揭示了一项明显涉及常务副总经理的重大舞弊活动,而首席审计执行官要向其提交报告。首席审计执行官最好采取以下哪项措施? 由于内部审计资源有限,首席审计执行官决定不针对审计建议安排跟踪工作。首席审计执行官的决定是否违反了《标准》?() 某首席审计执行官在审计业务中发现,有一项业务明显涉及副总裁参与重大舞弊活动。首席审计执行官恰好向这位副总裁汇报工作。鉴于此情形,首席审计执行官应该() 首席审计执行官将任务分配给审计人员的最佳方式是() 首席审计执行官将任务分配给审计人员的最佳方式是: 首席审计执行官(CAE)的最佳定义是() 以下哪项不是首席审计执行官的职责? 公司内部审计部门已初步断定,公司内部的一个重要部门存在不当会计做法.此后,公司总裁指示首席审计执行官;停止针对该领域的任何一步调查,不要将此问题向外部审计师通报,以保持内部审计职业的保密性,针对此情况,首席审计执行官可以采取的最恰当行动是:() 当内部审计部门缺乏开展具体业务所需的技术专长时,首席审计执行官应该() 在一次薪资审计中,内部审计师确定了可能发生舞弊的迹象。首席审计执行官(CAE)将此事与一位高层管理人员进行了讨论,后者要求其停止调查。对此,首席审计执行官(CAE)应该() 内部审计师在对采购业务的审计过程中发现可能存在舞弊的现象。首席审计执行官与高管理层讨论此事后,管理层要求内部审计部门停止调查。面对这种情况,首席审计执行官应该采取下列哪项行动() 为了保证内部审计师的专业能力适合从事即将开展的审计业务,首席审计执行官应该: 审计委员会要求首席审计执行官在下一年度的工作范围中包括环境评价项目。这对内部审计部门来说是一个崭新的领域,而首席执行官担心,就专业技术和知识而言,目前的审计人员无力开展这种审计。鉴于此种情况,首席审计执行官应该: 有关方面要求组织的首席审计执行官(CAE)对组织行为守则的违反情况进行监督并报告。该首席审计执行官(CAE)应该() 下列哪项是首席审计执行官将任务分配给审计人员的最佳方式?() 首席审计执行官获得了有关某副董事长(该执行官要向其报告工作)不道德商业行为的事实证明材料,这时,首席审计执行官应该: 当市场调查问卷的初步 在审计业务之前,以下哪项不是发放内部控制调查问卷的优点()
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