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如果被审计单位的内部控制不健全,审计人员则应扩大抽取的样本量()

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判断题
如果被审计单位的内部控制不健全,审计人员则应扩大抽取的样本量()
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判断题
审计实践中,如果被审计单位有健全有效的内部控制制度,审计人员可以不进行实质性测试,而直接根据符合性测试结果出具审计意见()
答案
判断题
如果经了解得知被审单位的内部控制不健全,则评估其控制风险水平高,因此就应扩大抽取的样本量,甚至进行详查()
答案
多选题
审计人员记录或描述被审计单位内部控制的方法有()
A.模型法 B.文字说明法 C.调查表法 D.流程图法 E.报告法
答案
主观题
如果被审计单位采购与付款循环内部控制健全有效,卖方对账单齐备,审计人员一般可不必对应付账款余额进行询证。
答案
单选题
如果被审计单位的控制标准不适当,内部审计师可以自行确定审计标准。
A.错误 B.正确
答案
主观题
中国大学MOOC: 内部控制审计,是指组织内部审计机构和人员通过系统、规范的方法审计和评价被审计单位内部控制的( )
答案
多选题
审计人员在调查被审计单位内部控制时,可以采用的方法有:
A.运用分析方法检查有关数据和资料的总体合理性 B.询问管理人员和其他有关人员 C.检查内部控制过程中生成的文件和记录 D.向有关第三方进行函证 E.观察业务活动和内部控制的实际运行情况
答案
多选题
审计人员在调查被审计单位内部控制时,可以采用的方法有:   
A.运用分析方法检查有关数据和资料的总体合理性    B.询问管理人员和其他有关人员    C.检查内部控制过程中生成的文件和记录    D.向有关第三方进行函证    E.观察业务活动和内部控制的实际运行情况   
答案
多选题
审计人员在调查被审计单位内部控制时,可以采用的方法有:
A.运用分析性复核方法检查有关数据和资料的总体合理性 B.询问管理人员和其他有关人员 C.检查内部控制过程中生成的文件和记录 D.向有关第三方进行函证 E.观察业务活动和内部控制的实际运行情况
答案
热门试题
审计人员对被审计单位内部控制进行初步评价的内容主要包括(  )。 如果被审计单位的存货盘存制度和相关内部控制健全、有效,涉册会计师可以同意被审计单位将盘点时间安排在期中进行() 对建立健全被审计单位内部控制负有主要责任的是( )。 被审计单位内部控制设置比较健全,并且有效执行,应将其内部控制风险评估为() 审计人员对被审计单位内部控制调查结果进行描述的方法有: 财务报表审计中,审计人员在对被审计单位的内部控制进行初步评价后,认为应当实施内部控制测试的情形是() 财务报表审计中,审计人员在对被审计单位的内部控制进行初步评价后,认为应当实施内部控制测试的情形是()   审计人员在进行审计时,首先要研究与评价被审计单位内部控制,这是现代审计的重要特征() 顺查法适用于业务规模较大、内部控制较为健全的被审计单位() 在企业内部审计工作中,审计人员依据对被审计单位内部控制的评价结果确定审计范围,主要包括() 在对银行存款余额进行审计时,如果被审计单位内部控制可以信赖,则审计人员只需复核出纳人员编制的银行存款余额调节表() 如果内部审计的工作结果表明被审计单位的内部控制薄弱,控制环境存在缺陷,注册会计师应当考虑( ) 审计人员对被审计单位的内部控制进行初步调查后,应当实施控制测试的情形有() 审计人员对被审计单位的内部控制进行初步调查后,应当实施控制测试的情形有:    内部审计机构应当在实施审计()前,向被审计单位或者被审计人员送达审计通知书 内部审计机构和人员应保持( ),不得负责被审计单位经营活动和内部控制的决策与执行。 内部审计机构应当在实施审计,向被审计单位或者被审计人员送达审计通知书。---审计部() 审计人员评价内部控制时,认为被审计单位以下部门应相互独立的有: 审计人员在对被审计单位的内部控制进行调查了解时,通常采用的方法包括() 下列了解被审计单位内部控制的审计程序是( )
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