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注册会计师执行财务报表审计业务获取的下列审计证据中,可靠性最强的证据是( )
单选题
注册会计师执行财务报表审计业务获取的下列审计证据中,可靠性最强的证据是( )
A. 应收账款函证回函
B. 购货发票
C. 车间领料单
D. 采购合同副本
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注册会计师执行财务报表审计业务获取的下列审计证据中,可靠性最强的证据是
答案
单选题
注册会计师执行财务报表审计业务获取的下列审计证据中,可靠性最强的证据是( )
A.应收账款函证回函 B.购货发票 C.车间领料单 D.采购合同副本
答案
单选题
注册会计师执行财务报表审计业务获取的下列审计证据中,可靠性最强的是
A.收料单 B.销售发票 C.采购订货单副本 D.应收账款函证回函
答案
单选题
注册会计师执行财务报表审计业务获取的下列审计证据中,可靠性最强的是()。
A.购货发票 B.销货发票 C.采购合同 D.应收账款询证函回函
答案
单选题
注册会计师执行财务报表审计业务获取的下列审计证据中,可靠性最强的是()。
A.购货发票 B.销货发票 C.采购订货单副本 D.应收账款询证函回函
答案
单选题
注册会计师执行财务报表审计业务获取的下列审计证据中,可靠性最差的是( )
A.被审计单位提供的领料单 B.律师询证函回函 C.银行对账单 D.应收账款函证回函
答案
多选题
注册会计师通过对财务报表的审计,获取的下列审计证据中属于被审计单位内部证据的有()。
A.被审计单位管理层声明书 B.被审计单位提供的销售合同 C.被审计单位提供的供应商开具的发票 D.被审计单位提供的律师事务所的律师声明书
答案
单选题
A注册会计师负责审计甲公司2016年财务报表,下列情形中,最有可能导致A注册会计师不能执行财务报表审计的是( )。
A.甲公司管理层没有清晰区分内部控制要素 B.甲公司管理层没有根据变化的情况修改相关的内部控制 C.甲公司管理层凌驾于内部控制之上 D.A注册会计师对甲公司管理层的诚信存在严重疑虑
答案
单选题
注册会计师执行会计报表审计业务获取的下列审计证据中,可靠性最强的是( )。
A.购货发票 B.销货发票 C.采购订货单副本 D.应收账款函证回函
答案
单选题
注册会计师执行会计报表审计业务获取的审计证据中,下列可靠性最强的是( )
A.购货发票 B.销货发票 C.采购订货单副本 D.应收账款函证回函
答案
热门试题
A注册会计师负责审计甲公司2019年度财务报表,下列情形中,最有可能导致A注册会计师不能执行财务报表审计的是()
A注册会计师负责对甲公司2019年财务报表进行审计。在拟实施的下列审计程序中,A注册会计师最有可能获取审计证据证明甲公司2019年财务报表存在未入账负债的是( )。
A注册会计师负责对甲公司2012年财务报表进行审计。在拟实施的下列审计程序中,A注册会计师最有可能获取审计证据证明甲公司2012年财务报表存在未入账负债的是( )。
如果注册会计师与治理层之间的双向沟通不充分,注册会计师可能不能获取充分、适当的审计证据以形成对财务报表的审计意见,注册会计师可以采取下列措施不包括()
如果对重大的财务报表认定没有获取充分、适当的审计证据,注册会计师应当尽可能获取进一步的审计证据,如果不能获取充分、适当的审计证据,注册会计师应当( )。
如果对重大的财务报表认定没有获取充分、适当的审计证据,注册会计师应当尽可能获取进一步的审计证据,如果不能获取充分、适当的审计证据,注册会计师应当()
注册会计师通过执行审计工作对财务报表发表审计意见,注册会计师发表审计意见的内容有( )。
注册会计师负责对被审计单位 2020 年度财务报表进行审计。在获取的下列审计证据中,可靠性最强的是( )。
财务报表审计是注册会计师的法定业务
注册会计师在财务报表审计业务中的责任不包括
对于财务报表审计业务,注册会计师只能根据审计准则来确定审计范围。
A注册会计师负责对甲公司2X10年度财务报表进行审计。A注册会计师获取的下列审计证据中,可靠性最强的通常是()。
财务报表审计中,注册会计师的责任是( )
执行财务报表审计业务时,注册会计师对其他信息的下列理解中,错误的是()
A注册会计师负责对甲公司2X10年度财务报表进行审计。下列各项中,A注册会计师为获取适当审计证据所实施的审计程序与审计目标最相关的是()。
注册会计师通过执行审计工作对财务报表发表审计意见,注册会计师发表审计意见必须包含的内容有( )
下列情形中,最有可能导致注册会计师难以执行财务报表审计的是( )。
下列情形中,最有可能导致注册会计师不能执行财务报表审计的是( )。
下列各项中,最有可能导致注册会计师不能执行财务报表审计的是( )。
在财务报表审计中,以下对注册会计师财务报表审计的理解恰当的有()
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