多选题

应交税金-应交增值税账户借方发生额反映本期()

A. 进项税额
B. 已缴税额
C. 未交增值税
D. 多交增值税

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多选题
应交税金-应交增值税账户借方发生额反映本期()
A.进项税额 B.已缴税额 C.未交增值税 D.多交增值税
答案
判断题
期末终了,本期多交的增值税在“应交税费─应交增值税”科目借方核算。
A.对 B.错
答案
判断题
期末终了,本期多交的增值税在“应交税费─应交增值税”科目借方核算。
答案
判断题
期末终了,本期多交的增值税在“应交税费─应交增值税”科目借方核算()
答案
主观题
“应交税费——应交增值税”借方设置的账户包括( )。
答案
多选题
关于“应交税费—应交增值税”科目借方发生额描述正确的是()。
A.反映企业购进货物或接受应税劳务支付的进项税额 B.反映实际已交纳的增值税 C.反映期末转入“未交增值税”的当期应缴未缴的增值税 D.反映销售货物或提供应税劳务应交纳的增值税额
答案
单选题
已知某企业“应交税费-应交增值税”期初借方余额20000元,本期发生下列应交增值税专栏金额:销项税额300000元,进项税额120000元,进项税额转出50000元,已交税金150000元,本期末转入“应交税费-未交增值税”的金额为元()
A.40 000 B.60 000 C.80 000 D.100 000
答案
单选题
“应交税费——应交增值税”科目的期末借方余额反映()。
A.多缴的增值税 B.应缴未缴的增值税 C.尚未抵扣的增值税 D.已缴的增值税
答案
多选题
应在“应交税金-应交增值税”明细账的借方设置专栏的有( )。
A.进项税额 B.出口退税 C.减免税款 D.进项税额转出
答案
多选题
一般纳税企业发生的以下,在“应交税费——应交增值税”账户借方登记()
A.进项税额 B.销项税额 C.进项税额转出 D.已交税金
答案
热门试题
期末,“应交税费--应交增值税”账户的借方余额反映企业待抵扣的进项税额() 月份终了,一般纳税企业应按本月应交未交增值税的金额借记“应交税金——应交增值税(转出应交未交增值税)”,贷记“应交税金——未交增值税”。( ) “应交税费—应交增值税”账户的期初余额为贷方4000元,本期发生销项税额58000元,进项税额49000元,则本期应交增值税()元。 应交税费——应交增值税科目结转后的期末借方余额,反映的是() 应交税费——应交增值税科目结转后的期末借方余额,反映的是() “应交税费—应交增值税”只反映记入增值税当期的发生情况。 企业上交上期应交未交增值税时,借记“应交税金-应交增值税(已交税金)”科目,贷记“银行存款”科目。( ) 外购材料应负担的进项增值税额,应记入“应交税费--应交增值税”账户的借方。(1.0分) 下列专栏应该在“应交税费——应交增值税”明细账借方反映的有(  )。   购入固定资产时,发生的增值税进项税应计入“应交税金-应交增值税(进项)”账户,不计入固定资产的成本 企业当期交纳的增值税,应通过“应交税费——应交增值税-已交税金”科目核算 企业发生的进项税额如不能抵扣需要转出时应记入“应交税金——应交增值税”账户的( )。 企业购买固定资产所支付的增值税,应计入“应交税费——应交增值税(进项税额)”账户的借方() 在“应交税费—应交增值税”借方明细科目下设置()。 关于“应交税费—应交增值税”科目贷方发生额描述正确的是()。 本月上交上期应交未交的增值税,借记“应交税费-应交增值税-已交税金”,贷记“银行存款”科目() 企业在“应交税费——应交增值税”科目借方设置的专栏有() 月度终了,对于当月应交未交的增值税,借记“应交税费——应交增值税(转出未交增值税)”科目,贷记“应交税费——未交增值税”科目;对于当月多交的增值税,借记“应交税费——未交增值税”科目,贷记“应交税费——应交增值税(转出多交增值税)”科目() “应交税金—应交增值税”明细科目的贷方登记的内容是() 月末增值税(留抵)重分类,借方科目,贷方“应交税费-应交增值税-进项税额转出”
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