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如果审计方案不适当,内部审计师可以自行调整,不需要审批。
单选题
如果审计方案不适当,内部审计师可以自行调整,不需要审批。
A. 错误
B. 正确
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单选题
如果审计方案不适当,内部审计师可以自行调整,不需要审批。
A.错误 B.正确
答案
单选题
如果被审计单位的控制标准不适当,内部审计师可以自行确定审计标准。
A.错误 B.正确
答案
单选题
内部审计师评估时发现的治理问题不需要报告董事会。
A.错误 B.正确
答案
单选题
内部审计师可以自行确定评估标准。
A.错误 B.正确
答案
单选题
管理层断言内部审计师用来评估经营业绩的标准不适当。管理层制定的书面业绩标准模糊,不得不由内部审计师进行解释。在这种情况下,内部审计师为了运用应有的职业审慎,应该()
A.保证他们的解释是合理的 B.保证他们的解释与行业惯例一致 C.就用于衡量业绩的标准与被审计单位达成一致 D.将管理层的异议写入审计报告
答案
单选题
企业管理层断言内部审计师用来评估经营业绩的标准不适当。管理层制定的书面业绩相准模糊,不得不由内部审计师进行解释。在这种情况下,内部审计师为了运用应有的职业审慎,应该()
A.保证他们的解释是合理的 B.保证他们的解释与行业惯例一致 C.就用于衡最业绩的标准与被审计单位达成一致 D.将管理层的意见写入审计报告
答案
单选题
一家零售公司的内部审计师正在对采购环节进行审计。为了评估采购交易的效率,审计师决定计算抽样产品的经济订货批量。在计算经济订货批量时,内部审计师不需要()数据。
A.产品销售规模 B.产品采购价格 C.产品订购的固定成本 D.产品存货的规模
答案
单选题
内部审计师在评估组织的风险管理过程时,不需要考虑的因素是()
A.组织的管理层和董事会已经确定了组织可以接受的风险水平 B.已设计并实施了必要的风险管理活动,把风险降低到组织的可接受风险水平以下 C.定期将风险管理过程的结果报告给董事会和股东会 D.定期对风险和控制的有效性进行在评估,以管理风险
答案
单选题
内部审计师的风险评估不需要检查管理层的风险评估过程和报告。
A.错误 B.正确
答案
单选题
内部审计师A拟对公司采购业务执行审计,属于内部审计师需要考虑的因素是:
A.采购过程中有效的信息沟通问题 B.采购流程中是否存在有效的监督制衡机制 C.采购部门对供应商的管理是否充分有效 D.以上都对
答案
热门试题
内部审计师工作底稿中相当重要的部分是内部审计师对相关审计领域作出的结论。在某些情形下审计主管可能不同意这些结论,并要求下属内部审计师进一步深人调査。假定经过调査后,内部审计师仍与主管在工作底稿中作出的结论和看法不一致,则内部审计部门作出以下哪项反应是不适当的()
为了提高内部审计效率,内部审计师能够依赖外部审计师的工作是()
如果内部审计师发现没有对以往的确认审计发现采取纠正措施,并且这个问题依然存在,内部审计师应该:( )
内部审计师已完成对公司活动的审计,准备出具审计报告。不过,业务客户反对内部审计师的结论。内部审计师应该:
如果被审计单位的经营准则含糊不清,并且需要作出解释,内部审计师应该:
为提高审计工作效率,内部审计师可以依赖外部审计师的以下哪项工作?
内部审计师需要精通以下哪个学科?
内部审计师需要理解以下哪个学科?
某内部审计师对应收账款进行审计,为了测试是否存在高估的情况,内部审计师在确定抽样计划时,确定了适当的重要性水平和置信水平,在此基础下,内部审计师确定了样本量。则内部审计师最有可能采用的抽样计划是()
一内部审计师与被子审计人讨论审计问题,该内部审计师在倾听被审计人意见时应()。
以下哪项关于内部审计师的叙述是正确的?Ⅰ.内部审计师对内部控制负责。Ⅱ.内部审计师对监督内部控制负责。Ⅲ.内部审计师有义务对控制的充分性形成整体意见。Ⅳ.内部审计师观点应该注意评价标准和观点范围()
内部审计师在审计期间可以接受被审计人员赠送的挂历。
内部审计师完成了对组织有关活动的审计,准备出具报告。不过,被审计单位不同意内部审计师的结论。审计师应当( )。
若内部审计师能与外部审计师发展强有力的合作关系会使自己受益无穷,这是因为外部审计师可以:()
工作底稿记录了内部审计师所从事的工作。内部审计师应该:( )
内部审计师和外部审计师之间的协调往往:
内部审计人员开展内部审计工作不需要坚持()原则
某内部审计师已经完成了对组织业务活动的审计,并且正在准备签发一份报告。然而,被审计单位不同意内部审计师的审计结论。内部审计师应该:
某内部审计师已经完成了对组织业务活动的审计,并且正在准备签发一份报告。然而,被审计单位不同意内部审计师的审计结论。内部审计师应该()
某内部审计师开展初步调查,发现许多重大审计问题并决定深入调查这些问题。被审计单位非正式地表达其对初步调查结果的认可,并要求内部审计师在被审计单位有机会对问题作出反应之前,不予报告这些存在重大关注的领域。以下审计反应不适当的是:( )
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