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专业部门、审计部门与内部控制部门缺乏良好的沟通机制将影响内部控制评价的客观性。()

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专业部门、审计部门与内部控制部门缺乏良好的沟通机制将影响内部控制评价的客观性。()
A.对 B.错
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内部审计部门有权列席或参加与内部审计部门职责有关的会议。()
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内部自我质量控制包括内部审计部门质量控制与审计项目质量控制两个层次。其中,属于内部审计部门质量控制的内容有进行审计质量的内部考核与评价()
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审计部门将内部控制风险分为()。
A.固定风险 B.控制风险 C.资产风险 D.察觉风险
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审计部门负责对内部控制的进行审计()
A.充分性 B.完善性 C.有效性 D.合规性
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保险公司的合规管理部门应当与内部审计部门相分离,并接受内部审计部门定期的独立审计
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合规部门与内部审计部门的关系为( )。
A.相互独立 B. C.相互联系 D. E.相互制约 F. G.相互平衡
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在良好的管理环境下,内部审计部门将:( )
A.既向高级管理层也向直线管理层通报审计业务的结果 B.在新的计算机系统已运行之后才进行首次审计 C.主要与高级管理层进行沟通,极少与审计工作对象的经理进行接触 D.主要关注资产管理状况,向审计委员会报告审计结果
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内部审计部门应当与被审计单位.组织适当管理层进行认真.充分的沟通,听取其意见。内部审计部门应当在审计报告正式提交之前进行审计结果的沟通。( ) 内部审计部门可采用()形式,将审计过程中发现的问题或事项与相关职能部门沟通,要求相关职能部门加强管理,督促落实整改 公司内部审计部门是公司内部控制制度的有机组成部分。当内部审计部门对系统开发情况进行检查时,内部审计部门应该选取哪种控制措施?( ) 公司内部审计部门是公司内部控制制度的有机组成部分。当审计部门对系统开发情况进行检查时,内部审计部门应该选取哪种控制措施?() 商业银行()应针对内部审计部门建立科学的激励约束机制,并对总审计师的履职尽责情况进行考核评价,内部审计部门定期对内部审计人员的专业胜任能力进行评价。 商业银行内部审计部门不得将内部审计项目外包。 根据《国际专业实务框架》,以下哪项应该在内部审计章程中得到阐述?1.对记录进行访问的授权。2.内部审计部门在本单位的地位。3.内部审计部门与董事会的关系。4.内部审计部门的范围() 内部审计部门应随时将合规性审计结果告知() 商业银行应建立合规管理部门与内部审计部门在合规管理方面的协作机制() 合规管理部门与风险管理部门、内部审计部门等其他部门之间应有__关系() 根据《商业银行内部审计指引》,内部审计部门可就风险管理、内部控制等事项提供专业建议,()内部控制设计和经营管理的决策与执行 内部审计部门与管理层合作,为公司开展年度风险评价。内部审计部门在风险评价中的作用是() 内部审计部门与管理层合作,为公司开展年度风险评价。内部审计部门在风险评价中的作用是() 审计部◆内部审计机构的管理可以分为部门管理和项目管理。部门管理主要内部审计机构对审计项目业务工作的管理与控制() 内部审计机构的管理可以分为部门管理和项目管理。部门管理主要内部审计机构对审计项目业务工作的管理与控制。---审计部() 新成立的内部审计部门的审计执行主管正在草拟内部审计章程。下列与内部审计部门运作效果有关的项目哪些应当包括在内?() 各职能部门审计整改落实情况由内部审计部门落实和监督。---审计部() 内部审计()管理是指保险机构分级设置独立的内部审计部门,总部对各级内部审计部门进行统一管理和计划安排,各级内部审计部门分级承担内部审计职责并上报审计结果。 内部审计部门可根据审计整改情况开展。---审计部() 下列不属于内部控制审计部门职责的是()
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