单选题

以下哪项是在审计过程中,审计师使用计算机辅助审计技术的最大担心?( )

A. 审计师文档
B. 系统效率
C. 数据真实性
D. 拒绝和推迟数据项控制

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单选题
以下哪项是在审计过程中,审计师使用计算机辅助审计技术的最大担心?( )
A.审计师文档 B.系统效率 C.数据真实性 D.拒绝和推迟数据项控制
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单选题
在审计过程中,下列关于注册会计师使用计算机辅助审计技术的说法中,不恰当的是()
A.选择大量数据进行实质性分析程序 B.选择少量的交易,并在系统中进行穿行测试,验证系统的准确性 C.审阅非正常的日记账 D.主要依靠计算机辅助审计技术检查管理层舞弊
答案
单选题
在使用计算机的环境下,审计师要承担更多的角色。这些角色不包括以下哪项?()
A.在审计过程中评估管理层对计算机系统的控制措施 B.使用计算机作为审计工具使得审计活动更有效率 C.以计算机文件的形式向审计客户提供接口需求规格说明(IRS) D.帮助管理层开发计算机控制措施
答案
单选题
下列审计程序中,最广泛地应用计算机辅助审计技术的是(  )。
A.细节测试 B.分析程序 C.检查文件记录 D.重新执行
答案
单选题
当考虑某些重复发生的交易的有效性时,以下( )计算机辅助审计技术可以使审计师在正常处理过程中挑选出为审计目的而预先编写的交易。
A.扩展式记录 B.追踪法 C.映像法 D.嵌入式审计数据采集工具
答案
单选题
审计师利用什么样的计算机辅助审计技术来证实冒名或被解职职员的存在?
A.对薪金计算的平行模拟的例外测试。 B.对薪金减少进行的例外测试。 C.净支付额的重复计算。 D.对薪金税率变化进行标注并追踪。
答案
单选题
注册会计师在控制测试中使用计算机辅助审计技术的最大优势是()
A.可以对每一笔交易进行控制测试,从而验证控制设计是否存在严重缺陷 B.可以选择少量的交易,并在系统中进行穿行测试,验证系统的准确性 C.可以对每一笔交易进行控制测试,从而确定是否存在控制失效的情况 D.可以对发现的每一个失控情况进行追踪分析,确定失控导致的错报金额
答案
单选题
注册会计师在控制测试中使用计算机辅助审计技术的最大优势是( )。
A.可对每一笔交易进行测试,以确定内部控制是否有效运行 B.可以选择少量交易,以确定内部控制是否得到运行 C.可以选择少量的交易进行测试,以评价内部控制设计是否合理 D.可以对发现的控制失效的情况进行后续跟踪,确定控制的偏差
答案
单选题
计算机辅助审计技术能够提高审阅大量交易的效率。下列事项中最广泛应用计算机辅助审计技术的领域是()
A.细节测试 B.分析程序 C.检查文件记录 D.重新执行
答案
多选题
计算机辅助审计技术是利用计算机和相关软件,使审计测试工作实现自动化的技术,计算机辅助审计技术可以使审计工作更富有效率和效果的方面包括( )
A.将现有手工执行的审计测试自动化 B.将计算机方式下的审计程序改为手工方式 C.在手工方式不可行的情况下执行测试或分析 D.在手工方式可行的情况下执行测试或分析
答案
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内部审计师利用什么样的计算机辅助审计技术来证实冒名或被解职职员的存在? 在使用计算机辅助审计时,不能通过Excel生成审计报告() 注册会计师拟在控制测试中使用计算机辅助审计技术,其最大的优势是() 计算机辅助审计技术能够提高审阅大量交易的效率。下列程序在执行时最适合应用计算机辅助审计技术的是( )。 下列情况中,采用计算机辅助审计技术更有效的有( )。 内部审计师为了证实冒名或被解职职员的存在应利用什么样的计算机辅助审计技术() 计算机辅助审计技术可以有效应用在以下()审计事项中 计算机辅助审计是指审计人员在审计过程和审计管理活动中,将计算机及计算机网络等作为辅助审计工具,对被审计对象财政、财务收支及其计算机应用系统所实施的审计() 计算机辅助审计技术 关于计算机辅助审计技术对审计的影响,以下说法中恰当的有() 关于计算机辅助审计技术对审计的影响,以下说法中恰当的有()。 关于计算机辅助审计技术对审计的影响,以下说法中,恰当的有(  )。 关于计算机辅助审计技术对审计的影响,以下说法中,正确的有(  )。 某内部审计师可能运用计算机模拟来评价某制造公司的钢铁采购职能和以下哪项相关? 现代技术使得进行无纸化审计成为可能。例如,在进行以计算机为基础的客户应收账款的审计中,审计师可以使用微型计算机直接进入应收账款账户,将选择的客户记录拷贝到微型计算机中,进行审计分析。以下哪项是使用无纸化审计应收账款账户的优点?( ) 在审计师常用的计算机审计技术中,可能导致测试数据进入被审计单位的真实数据环境的是() 下列选项中,哪项能完整描述内部审计师在实施审计过程中的审计风险?() 同使用计算机审计相比,绕过计算机审计的一大主要劣势在于( )。 关于计算机辅助审计技术的使用领域,以下最适合环节是()。 关于计算机辅助审计对审计影响,以下陈述中,恰当的有( )。
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