单选题

第 3 题 信息技术可能对内部控制产生特定风险,注册会计师考虑从以下方面了解信息技术对内部控制产生的特定风险,其中无需考虑的是(  )

A. 不恰当的人为干预
B. 未经授权改变主文档的数据
C. 不具有一贯性
D. 数据丢失的风险或不能访问所需要的数据

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单选题
第 3 题 信息技术可能对内部控制产生特定风险,注册会计师考虑从以下方面了解信息技术对内部控制产生的特定风险,其中无需考虑的是(  )
A.不恰当的人为干预 B.未经授权改变主文档的数据 C.不具有一贯性 D.数据丢失的风险或不能访问所需要的数据
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多选题
信息技术可能对内部控制产生特定风险,了解信息技术对内部控制产生的特定风险时,注册会计师需要考虑的有( )。
A.不恰当的人为干预 B.信息系统可能会对数据进行错误处理 C.数据丢失风险 D.非授权访问的风险
答案
多选题
信息技术可能对内部控制产生特定风险,注册会计师考虑从以下方面了解信息技术对内部控制产生的特定风险()。
A.不恰当的人为干预 B.未经授权改变主文档的数据 C.不具有一贯性 D.数据丢失的风险或不能访问所需要的数据
答案
多选题
信息技术可能对内部控制产生特定风险,了解信息技术对内部控制产生的特定风险时,注册会计师需要考虑的有( )。
A.不恰当的人为干预 B.未经授权改变主文档的数据 C.不具有一贯性 D.数据丢失的风险或不能访问所需要的数据
答案
多选题
注册会计师应当从下列( )方面了解信息技术自动化对内部控制产生的特定风险。
A.未经授权改变主文档的数据 B.丟失数据 C.未能对例外情况进行追踪处理 D.未经授权访问数据
答案
多选题
下列各项中,采用信息技术可能对内部控制产生特定风险的有()
A.所依赖的系统或程序处理了不正确的数据 B.未经授权访问数据 C.不恰当的人为干预 D.不能访问所需要的数据
答案
多选题
下列各项中,属于采用信息技术可能对内部控制产生特定风险的有( )。
A.所依赖的系统或程序处理了不正确的数据 B.未经授权访问数据 C.不恰当的人为干预 D.不能访问所需要的数据
答案
单选题
(2012年真题)下列情形中,注册会计师应当测试信息技术一般控制和信息技术应用控制的是(  )
A.不信赖人工控制或自动化控制,采用实质性方案 B.仅信赖人工控制,此类人工控制不依赖系统所生成的信息或报告 C.仅信赖人工控制,此类人工控制依赖系统所生成的信息或报告,注册会计师通过实质性程序测试系统生成的信息或报告 D.信赖自动化控制
答案
多选题
在了解内部控制时,下列情形中,注册会计师认为通常适合采用信息技术控制的有(  )。
A.存在大量、重复发生的交易 B.存在大额、异常的交易 C.存在难以定义、预测的错误 D.存在事先确定并一贯运用的业务规则
答案
多选题
在了解内部控制时,下列情形中,注册会计师认为通常适合采用信息技术控制的有()
A.存在大量、重复发生的交易 B.存在大额、异常的交易 C.存在难以定义、防范的错误 D.存在事先确定并一贯运用的业务规则
答案
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在了解内部控制时,下列情形中,注册会计师认为通常适合采用信息技术控制的有(  )。 信息技术对内部控制产生的风险有( )。 关于信息技术对内部控制产生的特定风险,以下说法中,错误的是()。 下列各项中,注册会计师应当测试信息技术一般控制和信息技术应用控制的是() 下列情形中,注册会计师应当测试信息技术一般控制和信息技术应用控制的是(  )。 下列情形中,注册会计师应当测试信息技术一般控制和信息技术应用控制的是( )。 下列情形中,注册会计师应当测试信息技术一般控制和信息技术应用控制的是()。 在对内部控制进行初步评价并进行风险评估后,注册会计师对控制的评价结论可能有() 在对内部控制进行初步评价并进行风险评估后,注册会计师对控制的评价结论可能是(  )。 注册会计师对内部控制实施风险评估程序,以获取与下列相关的审计证据() 注册会计师对内部控制实施风险评估程序,以获取与下列相关的审计证据( )。 下列情形中,A注册会计师认为通常适合采用信息技术控制的有()。 下列情形中,注册会计师认为通常适合采用信息技术控制的有(  )。 注册会计师在了解信息技术应用控制时,一般应关注() 注册会计师对内部审计人员特定工作实施的审计程序主要包括(  )。 注册会计师对内部审计人员特定实施的主要审计程序不包括(  )。 (2012 年 )下列情形中 , 注册会计师 应当测试 信息技术一般控制和信息技术应用控制的是 (    )。 注册会计师对内部控制评价的步骤中,记录内部控制的方法不包括() 下列情形中,A 注册会计师认为通常适合采用信息技术控制的有( )。  在下列( )情况下,注册会计师需要对信息技术相关控制进行评估。
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