多选题

内部审计人员执行分析程序,有助于实现下列目标.---审计部()

A. 确认业务活动信息的合理性
B. 发现差异
C. 分析潜在的差异和漏洞
D. 发现不合法和不合规行为的线索

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多选题
内部审计人员执行分析程序,有助于实现下列目标.---审计部()
A.确认业务活动信息的合理性 B.发现差异 C.分析潜在的差异和漏洞 D.发现不合法和不合规行为的线索
答案
多选题
内部审计人员执行分析程序,有助于实现的目标是()
A.确认业务活动信息的合理性 B.发现差异 C.分析潜在的差异和漏洞 D.发现不合法和不合规行为的线索
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判断题
内部审计人员执行分析程序,有助于为检查和评价内部审计工作质量提供依据。---审计部()
答案
多选题
审计部◆内部审计人员通过执行分析程序,能够获取与下列事项相关的证据()
A.被审计单位的持续经营能力 B.被审计事项的总体合理性 C.业务活动的经济性.效率性和效果性 D.计划.预算的完成情况
答案
多选题
内部审计人员通过执行分析程序,能够获取与下列事项相关的证据.---审计部()
A.被审计单位的持续经营能力 B.被审计事项的总体合理性 C.业务活动的经济性.效率性和效果性 D.计划.预算的完成情况
答案
单选题
以下哪种情况有助于提高内部审计部门和外部审计部门之间的总体审计效率?
A.缩小内部审计的范围,以避免发生潜在的利益冲突 B.对同一部门的多次审计被安排在不同时间进行 C.在开展外部审计之前,由内部审计部门对各职能部门进行审计 D.根据内部审计部门的业务情况缩小外部审计的范围
答案
单选题
内部审计人员执行分析程序了解被审计事项的基本情况,确定审计重点,这一执行分析程序的阶段是.。---审计部()
A.审计实施阶段 B.审计计划阶段 C.审计报告阶段 D.后续跟踪阶段
答案
多选题
以下各项审计程序中,有助于实现销售的截止审计目标的有(  )。
A.测试资产负债表日前后若干天的发运凭证,与应收账款和收入明细账进行核对 B.选取资产负债表日前后若干天的应收账款和收入明细的凭证,与发运凭证核对 C.复核资产负债表日前后销售和发货水平 D.对资产负债表日应收账款进行函证
答案
多选题
审计部◆内部审计报告应当体现内部审计项目目标的要求,并有助于组织增加价值。内部审计项目目标的要求主要包括但不限于对以下方面的评价()
A.经营活动的合法性.经济性、效果性和效率性 B.组织内部控制的健全性和有效性 C.组织负责人的经济责任履行状况 D.组织财务状况与会计核算状况 E.组织的风险管理状况
答案
多选题
内部审计报告应当体现内部审计项目目标的要求,并有助于组织增加价值。内部审计项目目标的要求主要包括但不限于对以下方面的评价.---审计部()
A.经营活动的合法性.经济性.效果性和效率性 B.组织内部控制的健全性和有效性 C.组织负责人的经济责任履行状况 D.组织财务状况与会计核算状况 E.组织的风险管理状况
答案
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内部审计人员执行分析程序,对业务活动、内部控制和风险管理进行审查,以获取审计证据,这一执行分析程序的阶段是.。---审计部() 内部审计人员执行分析程序,验证其他审计程序所得结论的合理性,以保证审计质量,这一执行分析程序的阶段是.。---审计部() 内部审计人员应当考虑下列影响分析程序效率和效果的因素.---审计部() 内部审计人员应当合理运用职业判断,根据需要在审计过程中执行分析程序。---审计部() 内部审计人员需要在审计实施阶段执行分析程序,以了解被审计事项的基本情况,确定审计重点。---审计部() 内部审计人员需要在审计终结阶段执行分析程序,验证其他审计程序所得结论的合理性,以保证审计质量。---审计部() 内部审计人员执行分析程序发现差异时,应当采用下列方法对其进行调查和评价.---审计部() 审计部◆内部审计人员需要在审计计划阶段执行分析程序,对业务活动、内部控制和风险管理进行审查,以获取审计证据() 内部审计人员需要在审计计划阶段执行分析程序,对业务活动、内部控制和风险管理进行审查,以获取审计证据。---审计部() 在审计报告中,应当对有助于理解审计项目立项以及审计评价的以下情况进行简要描述。---审计部() 审计报告所提供的信息,应当有利于解决经营管理中存在的重要问题,并有助于组织实现预定的目标,指的是审计报告的.。---审计部() 内部审计有助于推行分权化管理() 《第2109号内部审计具体准则——分析程序》实施的时间是.。---审计部() 内部审计人员应当与组织内外相关机构和人员进行必要的沟通,保持良好的人际关系,以实现下列目的.。---审计部() 内部审计人员在实施内部审计业务时,应当。---审计部() 下列哪些是内部审计机构或者内部审计人员依法履行审计职责时享有的职权。---审计部() 内部审计人员在实施内部审计业务时,应当诚实、守信,不应有下列行为。---审计部() 内部审计机构和内部审计人员依法行使职权,下列说法正确的是。---审计部() 审计部◆内部审计人员在实施内部审计业务时,应当廉洁、正直,不应有下列行为() 内部审计人员在实施内部审计业务时,应当廉洁、正直,不应有下列行为。---审计部()
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