多选题

不可以通过审计之星对被审单位资料进行审计的审计程序有()。

A. 观察
B. 检查有形资产
C. 询问
D. 重新计算

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多选题
不可以通过审计之星对被审单位资料进行审计的审计程序有()。
A.观察 B.检查有形资产 C.询问 D.重新计算
答案
单选题
可以通过审计之星对被审单位资料进行审计的审计程序有()。
A.观察 B.函证 C.询问 D.重新计算
答案
多选题
可以直接利用审计之星对被审单位资料进行审计的审计程序有()。
A.分析程序 B.检查有形资产 C.询问 D.重新计算
答案
多选题
对被审计单位银行存款收支进行截止期测试时,审计人员可以实施的审计程序有()
A.核对银行存款日记账和总账余额是否相符 B.抽查与银行存款有关的往来账户,并审查相应业务的合法性 C.检查支票,检查年末前送存银行的支票的记录日期 D.查阅决算日后银行对账单中第一周的银行存款收入,核实银行存款日记账 E.查验决算日签发的最后一张支票序号,并检查此序号前的支票是否均已寄出、人账
答案
多选题
对被审计单位银行存款收支进行截止期测试时,审计人员可以实施的审计程序有()。
A.核对银行存款日记账和总账余额是否相符 B.抽查与银行存款有关的往来账户,并审查相应业务的合法性 C.检查支票,检查年末前送存银行的支票的记录日期 D.查阅决算日后银行对账单中第一周的银行存款收入,核实银行存款日记账 E.查验决算日签发的最后一张支票序号,并检查此序号前的支票是否均已寄出、入账
答案
单选题
为防止审计程序被管理层或治理层预见,注册会计师不可以同被审计单位的治理层与管理层就计划审计工作进行沟通()
A.正确 B.错误
答案
多选题
审计人员对被审计单位合并报表进行实质性审查时,应实施的审计程序有( )
A.审查合并报表合并范围的合规性 B.审查合并报表附注信息披露的完整性 C.审查抵销分录编制的正确性 D.审查合并报表编报程序的健全性 E.审查合并报表格式的正确性
答案
多选题
审计人员对被审计单位银行存款进行实质性测试时,可采用的审计程序有()
A.抽查银行存款付款凭证 B.函证银行存款余额 C.检查银行对账单和银行存款余额调节表 D.检查不相容职务是否分离 E.检查资产负债表日前数天发生的银行存款收付业务是否及时入账
答案
多选题
针对识别出的被审计单位虚假销售的舞弊风险,以下审计程序中,能够增强审计程序的不可预见性的有()。
A.对账面金额较大的存货实施监盘程序 B.不预先通知存货监盘地点 C.对销货交易的具体条款进行函证 D.对小额应收账款进行函证
答案
单选题
为了检查被审计单位是否及时向客户发送账单,审计人员可以执行的审计程序是( )
A.核对应收账款的明细账和总账 B.函证应收账款余额 C.核对已发送账单的销售汇总表和应收账款明细账 D.核对已发送账单的汇总表和销售收入记录
答案
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(2011年)审计人员对被审计单位合并报告进行实质性审查时,应实施的审计程序有()。 下列做法中,不可以提高审计程序的不可预见性的是()。 下列做法中,不可以提高审计程序的不可预见性的是(  )。 审计人员对被审计单位银行存款实施实质性程序时,可采用的审计程序有() 对被审计单位的违反法规行为实施进一步审计程序时,注册会计师除了实施下列()审计程序外,不需要实施其他审计程序。 对于舞弊导致的重大错报风险,下列审计程序中,注册会计师认为通常不可以增加审计程序不可预见性的是(  )。 下列了解被审计单位内部控制的审计程序是( ) 安排营业成本审计程序时,审计人员可以根据具体情况增加或减少相应审计程序,并把对常规审计程序的修改记录在审计程序表中 被审计单位可以不执行经审会审计决定() 注册会计师通过下列审计程序,可以查找被审计单位未入账的应付账款的有( )。 注册会计师通过下列审计程序,可以查找被审计单位未入账的应付账款的有( )。 注册会计师对被审计单位的银行存款账户的发生额进行审计时,可能采取的审计程序是( )。 注册会计师对被审计单位的银行存款账户的发生额进行审计时,可能采取的审计程序有( )。 如果审计人员怀疑被审计单位虚增营业收入,以下审计程序中有效的有() 审计人员可以通过设定审计程序而控制的风险是() 审计人员对被审单位Excel财务数据所进行的审计属于计算机审计。 下列做法中,不可以提高审计程序的不可预见性的是(   )。 下列审计程序中,最能获取审计证据证明被审计单位存在未入账负债的是()。 下列审计程序中,最能获取审计证据证明被审计单位存在未入账负债的是() 对存货期初余额实施审计程序时,除了通过本期实施的审计程序获取部分审计证据外,注册会计师还应选择下列()审计程序
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