单选题

IS审计师检查组织的资料档案控制流程时,发现交易事务使用的是最新的档,而重启动流程使用的是早期版本,那么,IS审计师应该建议()

A. 检查源程序文档的保存情况
B. 检查资料档案的安全状况
C. 实施版本使用控制
D. 进行一对一的核查

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单选题
IS审计师检查组织的资料档案控制流程时,发现交易事务使用的是最新的档,而重启动流程使用的是早期版本,那么,IS审计师应该建议()
A.检查源程序文档的保存情况 B.检查资料档案的安全状况 C.实施版本使用控制 D.进行一对一的核查
答案
单选题
IS审计师检查组织的数据文件控制流程时,发现交易事务使用的是最新的文件,而重启动流程使用的是早期版本,那么,IS审计师应该建议()
A.检查源程序文档的保存情况 B.检查数据文件的安全状况 C.实施版本使用控制 D.进行一对一的核查
答案
单选题
当检查输入控制时,信息系统审计师发现企业一致性策略中,流程允许超级用户覆盖数据验证结果。此IS审计师应该()
A.不关心,可能有其他修补控制来降低风险 B.确保覆盖会自动记录并接受检查 C.验证是否所有这些覆盖被提交给高级管理人员批准 D.建议不允许覆盖
答案
单选题
审计师在审计描述公司采购部门的流程图时最有可能发现哪种控制薄弱环节?()
A.公司的采购政策尚未得到更新 B.公司没有利用其供应商按采购数量提供的折扣 C.公司没有为已收货物的付款规定恰当级别的授权 D.公司在收到货物之前就对供应商付款
答案
单选题
在对采购程序进行检查时,审计师发现,现有程序与公司规定的程序相距甚远。但是,审计师同时认为,现有程序增加了运作效率,缩短了处理时间。审计师没有发现该程序导致控制缺陷。审计师应该( )。
A.报告采购程序未遵循公司规定,认定它运营失效 B.在对管理当局的报告中画出新程序的流程图 C.报告这一变化,并建议公司记录这一程序的变化 D.将审计完成时间延期到公司记录这一新程序为止
答案
单选题
在变更控制检查期间紧急变更被识别时,IS审计师期望发现什么()
A.一个控制弱点,由于这些行动不该允许发生并且应该报告 B.变更在必要时实施,相关的问题被记录 C.没有经过系统责任人批准采取的激活变更的相关的规范活动 D.通知系统变更责任人和其他所有相关采取行动的解释的流程
答案
单选题
在测试程序变更控制流程时,信息系统审计师发现,变更数量过少以至于无法对审计结论提供合理的保证。审计师最合适的行动是()
A.设计一个另外的测试程序 B.把该缺陷向管理层汇报 C.对整个变更管理流程进行巡视 D.生成另外的程序变更样本
答案
单选题
在进行业务持续审计的时候,审计师发现业务持续计划仅仅覆盖到了关键流程,那么审计师应该()
A.建议业务持续计划涵盖所有业务流程 B.评估未包含业务流程的影响 C.将发现报告给IT经理 D.重新定义关键流程
答案
单选题
IS审计师在审查EDI交易过程中发现存在未经授权的交易,审计师可能会建议改进()
A.EDI贸易伙伴协议 B.终端物理控制 C.发送和接受消息鉴证技术 D.程序变更控制程序
答案
单选题
IS审计师正在检查为保存数字证据所采取的流程。以下哪个发现最值得关注()
A.在证据检索的时候系统的所有者没有出现 B.调查者将系统断线 C.证据移交时没有文档记录 D.随时访问内存(RAM)的内容没有备份
答案
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在对IT流程的安全审计过程中,信息系统审计师发现没有关于安全程序的文档。该审计师应该() IS审计师审查组织的数据文件控制程序,发现事务处理用的是最新文件,而重启程序用了以前的版本。IS审计师应该建议实施以下操作() 审计师审查重组织流程的时候,首先要审查() IS审计师在审查EDI交易时发现了未经授权的交易,有可能建议改进() 某内部审计师在对组织的内部控制进行初步调查分析时估计内部控制可能存在漏洞,那么该内部审计师接下来应该() IS审计师审计IT控制的效果,发现了一份以前的审计报告,但是没有工作记录workpapers,IS审计师应该怎么处理() 信息系统审计师在对组织的风险评估流程进行审查时,首先应该:( ) 审计师发现控制存在小弱点,例如弱口令或者监控报告比较差,审计师最恰当的行动是() 管理层要求IS审计师对可能存在的交易进行审查。IS审计师在评估交易时的首要关注点应为:() 以下哪项关于内部审计师的叙述是正确的?Ⅰ.内部审计师对内部控制负责。Ⅱ.内部审计师对监督内部控制负责。Ⅲ.内部审计师有义务对控制的充分性形成整体意见。Ⅳ.内部审计师观点应该注意评价标准和观点范围() 信息系统审计师检查IT控制的效力时,发现以前的审计报告,没有相应的工作底稿,他(她)该怎么办() 当首席审计执行官和内部审计师熟悉组织经营目标和流程时,最可能的结果是什么?() 当审计师发现一项或以上的重大缺陷时,应当出具()的内部控制审计报告 检查BCP时,IS审计师最为关注的是() 在对一个流程处理中的预防控制、发现控制和纠正控制的整体效果进行评估时,信息系统审计师应该认识到以下哪项() 内部审计师授命对组织内某部门进行审计,该内部审计师在审计前就送达内部控制调查问卷,这么做的原因不是() 在审计过程中,IT审计师没有发现针对应用系统的书面程序,审计师应该( )。 S审计师检查外部IT服务供应商管理时,以下哪项为IS审计师的首要关注点() 一位IS审计师正在执行合规性测试,以确定控制是否支持管理政策和流程。测试在以下哪个方面对IS审计师有所帮助() 内部审计师完成了对组织有关活动的审计,准备出具报告。不过,被审计单位不同意内部审计师的结论。审计师应当( )。
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