单选题

审计部门应开展重要信息系统()审计工作,针对问题发现提出整改意见。

A. 立项
B. 变更
C. 投产
D. 投产及变更

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单选题
审计部门应开展重要信息系统()审计工作,针对问题发现提出整改意见。
A.立项 B.变更 C.投产 D.投产及变更
答案
判断题
银行业金融机构内控合规部门应开展重要信息系统投产及变更审计工作,针对问题发现提出整改意见()
答案
单选题
重要信息系统的投产变更工作应该由统筹管理和督导;应建立投产及变更管理机制、制度与流程;应开展重要信息系统投产及变更审计工作,并针对发现问题提出整改意见()
A.信息科技部门、开发部门、测试部门 B.内部审计部门、信息科技部门、高级管理层 C.高级管理层、信息科技部门、内部审计部门 D.综合业务部门、信息科技部门、内部审计部门
答案
单选题
审计部门应定期开展信息科技外包风险管理内部审计工作,至少每年对重要的外包服务活动进行一次全面审计()
A.一 B.二 C.三 D.四
答案
单选题
审计部◆开展审计工作应在交验审计通知书等证件()
A.查库时 B.审计情况反馈时 C.审计进点会谈 D.被审计单位有要求时
答案
单选题
开展审计工作应在交验审计通知书等证件。---审计部()
A.查库时 B.审计情况反馈时 C.审计进点会谈 D.被审计单位有要求时
答案
判断题
审计部◆如果发现审计工作底稿存在问题,内部审计人员应当在复核意见中加以说明,并补充或者修改审计工作底稿()
答案
判断题
如果发现审计工作底稿存在问题,内部审计人员应当在复核意见中加以说明,并补充或者修改审计工作底稿。---审计部()
答案
单选题
总部审计部可根据审计工作需要,()开展反洗钱审计
A.自行组织 B.授权支公司 C.邀请外部审计 D.组成专家审计组
答案
单选题
__的责任是实施信息系统审计工作并出具审计报告()
A.信息系统审计人员 B.信息技术管理人员 C.信息系统操作人员 D.内部审计人员
答案
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