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保险公司内部审计责任人应当至少每年一次向审计委员会和管理层提交内部控制评估报告和审计工作报告。

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保险公司内部审计责任人应当至少每年一次向审计委员会和管理层提交内部控制评估报告和审计工作报告。
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保险公司董事会审计委员会和管理层应当至少每季度一次听取审计责任人关于审计工作进展情况的报告。
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保险公司董事会审计委员会应当至少每年一次向董事会报告审计工作情况,并通报管理层和监事会。
答案
单选题
以下关于中小板上市公司内部审计的说法正确的有(  )。 Ⅰ.内部审计部门应至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告 Ⅱ.内部审计部门应当至少每半年向审计委员会报告一次内部审计计划的执行情况 Ⅲ.内部审计部门应当在重要的对外担保事项发生后及时进行审计 Ⅳ.上市公司应当在股票上市后6个月建立内部审计制度,设立内部审计部门
A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ B.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
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单选题
以下关于中小板上市公司内部审计的说法正确的有()。Ⅰ内部审计部门应至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告Ⅱ内部审计部门应当至少每半年向审计委员会报告一次内部审计计划的执行情况Ⅲ内部审计部门应当在重要的对外担保事项发生后及时进行审计Ⅳ上市公司应当在股票上市后6个月内建立内部审计制度,设立内部审计部门
A.Ⅱ B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ E.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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单选题
审计责任人由()或审计委员会提名,报董事会聘任。
A.董事会 B.董事长 C.监事长 D.总经理
答案
单选题
A公司按照规定在公司内部设立了审计委员会,任命王某为审计委员会主任。关于审计委员会的职责,下列说法错误的是()。
A.聘请或更换外部审计机构 B.负责内部审计与外部审计之问的沟通 C.审核公司的财务信息及其披露 D.审查公司的内控制度
答案
单选题
A公司按照规定在公司内部设立了审计委员会,任命王某为审计委员会主任,关于审计委员会的职责,下列说法错误的是( )。
A.聘请或更换外部审计机构 B.负责内部审计与外部审计之间的沟通 C.审核公司的财务信息及其披露 D.审查公司的内控制度
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判断题
保险公司应当设立审计责任人职位,审计责任人既向管理层负责,也向董事会负责。
答案
单选题
以下关于中小板上市公司内部审计的说法正确的有()。<br/>Ⅰ.内部审计部门应至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告<br/>Ⅱ.内部审计部门应当至少每半年向审计委员会报告一次内部审计计划的执行情况<br/>Ⅲ.内部审计部门应当在重要的对外担保事项发生后及时进行审计<br/>Ⅳ.上市公司应当在股票上市后6个月内建立内部审计制度,设立内部审计部门
A.Ⅱ B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ E.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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审计委员会应满足其职责的要求,建议审计委员会每年至少举行()会议。 审计责任人由董事长或审计委员会提名,报董事会聘任,审计责任人不得同时兼任保险机构财务或者业务工作的领导职务。 审计责任人由董事长或审计委员会提名,报董事会聘任,审计责任人不得同时兼任保险机构财务或者业务工作的领导职务() 审计委员会认为公司内部控制存在重大缺陷或重大风险的,董事会应当及时向()报告并披露 为了切实发挥监事会作用,保险公司监事会应当下设审计委员会和提名薪酬委员会。 为了切实发挥监事会作用,保险公司监事会应当下设审计委员会和提名薪酬委员会() 建议审计委员会每年至少举行( )会议,并于审计周期的主要日期举行。 商业银行应加强对理财业务的审计,至少每对理财业务进行一次内部审计,并将审计报告报送审计委员会及董事会() 丙公司下设审计委员会和内部审计部门,并由审计委员会对内部审计部门的工作进行复核。下列选项中,属于审计委员会对内审部门进行复核范围的有() 内部审计可以向审计委员会报告工作。 内部审计可以向审计委员会报告工作() 《安徽农村商业银行系统违规贷款责任追究办法》规定,农商银行内部审计部门将违规贷款责任追究纳入常规审计,每年至少向审计委员会报告次() 独立的审计委员会的存在已经被国际公认为良好公司治理的一个重要特征。审计委员会负责监督内部审计部门的工作。下列选项中属于审计委员会对内部审计进行复核的内容包括()。 对保险公司董事长、总经理和审计责任人进行审计,应当聘请()实施。 商业银行内部审计部门应当按照国务院银行业监督管理机构关于内部审计的相关规定,至少每对理财业务进行一次内部审计,并将审计报告报送审计委员会及董事会() 董事会应下设审计委员会。审计委员会成员()。 对保险公司董事长、总经理和审计责任人进行审计,应当聘请外部审计机构实施。 组织正在建立审计委员会,以下哪项通常是审计委员会关于内部审计活动的职责() 组织正在建立审计委员会。以下哪项通常是审计委员会关于内部审计活动的职责() 甲公司下设审计委员会和内部审计部门。并由审计委员会对内审部门的工作进行复核。下列选项中,属于审计委员会对内审部门进行复核范围的有()。
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