判断题

由柜员在系统中进行“假币收缴登记”处理(“内部管理-物品-收缴-假币-收缴”),登记成功后,打印一式二联“假币收缴凭证”。一联“假币收缴凭证”放入当日业务传票保管,和另一联“假币收缴凭证”交客户,假币在日终结束时上缴现金库统一保管。

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判断题
由柜员在系统中进行“假币收缴登记”处理(“内部管理-物品-收缴-假币-收缴”),登记成功后,打印一式二联“假币收缴凭证”。一联“假币收缴凭证”放入当日业务传票保管,和另一联“假币收缴凭证”交客户,假币在日终结束时上缴现金库统一保管。
答案
单选题
假币收缴信息的修改(“内部管理-物品-收缴-假币-信息处理”)由处理,业务处理成功后,更新假币收缴信息()
A.款箱监管人 B.现金库操作员 C.假币收缴柜员 D.营运主管
答案
单选题
假币遗失登记(“内部管理-物品-收缴-假币-信息处理”)由()处理,业务处理成功后,更新现金库假币信息。
A.款箱监管人 B.现金库操作员 C.假币收缴柜员 D.营运主管
答案
判断题
通过“内部管理-物品-收缴-假币”路径处理假币收缴业务,选择“1-收缴登记”时,假币信息录入完成经授权通过后,已录入信息项可以修改。
A.对 B.错
答案
判断题
通过“内部管理-物品-收缴-假币”路径处理假币收缴业务,选择“1-收缴登记”时,假币信息录入完成经授权通过后,已录入信息项可以修改()
答案
多选题
若客户要求对收缴的假币进行鉴定时,必须由现金库操作员统一在系统中操作“送出鉴定”功能(“内部管理-物品-收缴-假币-收缴”)。系统处理结束后,假币收缴机构应将()送至有权鉴定机构进行鉴定。
A.假币没收证 B.“假币收缴凭证”留存联 C.假币 D.货币真伪鉴定书
答案
判断题
通过“内部管理-物品-收缴-假币”路径发起假币收缴业务时,需另起表外付出交易注销假币收缴凭证的表外账。
A.对 B.错
答案
判断题
收缴机构应对收缴的假币实物进行单独保管,并在系统中进行登记()
答案
单选题
通过“内部管理-物品-收缴-假币-查询(二代)”路径,增加相关页签进行收缴假币查询,并支持通过表格形式导出相关信息()
A.人行 B.法院 C.公-安 D.税务
答案
判断题
日终结束时,柜员必须将当日收缴登记的假币全部上缴(“内部管理-物品-交接-现金-现金柜员上缴”)现金库统一保管。
答案
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日终结束时,柜员必须将当日收缴登记的假币全部上缴(“内部管理-物品-交接-现金-现金柜员上缴”)现金库统一保管() 经鉴定机构鉴定后,若为假币时,现金库操作员根据鉴定书结果,在系统中操作鉴定完毕处理功能(“内部管理-物品-收缴-假币-收缴”),直接销记现金库假币库存信息,并将业务受理号打印在背面,作为柜员凭证() 通过“内部管理-物品-收缴-假币-查询(二代)”路径,增加“非公安收缴类信息查询”和“公安收缴类信息查询”页签进行公安收缴假币查询,并支持通过EXCEL表格形式导出符合查询条件的信息() 经鉴定机构鉴定后,若为真币时,及时通知客户鉴定结果,待客户前来没收机构取款时,由柜员在系统中操作“退回客户”功能处理(“内部管理-物品-收缴-假币-收缴”),直接销真币的挂账信息,交客户() 通过“内部管理-物品-收缴-假币-查询(二代)”路径,增加“非公-安收缴类信息查询”和“公-安收缴类信息查询”页签进行公-安收缴假币查询,并支持通过EXCEL表格形式导出符合查询条件的信息() 假币收缴处理内容主要包括:柜面发现假币时的收缴登记处理、根据客户要求将假币送人行进行鉴定、人行鉴定完毕处理以及鉴定为真币后退还客户等几个环节() 收缴假币时,通过综合业务系统“假币登记”交易进行假币信息登记() 经办柜员收缴假币后,将假币信息录入核心业务系统,由系统登记。然后将假币交给本网点的假币专管员() 收缴假币当天营业终了前,经办柜员登记《假币收缴登记簿》后,将假币连同《假币收缴凭证》第一联交库管员,库管员核对无误后在《假币收缴登记簿》上签收,同时将假币和《假币收缴凭证》第一联入库、专箱(柜)保管() 金融机构对收缴的假币实物进行单独管理,并建立假币收缴代保管登记簿。金融机构收缴的假币,每季末解缴(),由()统一销毁,任何部门不得自行处理。 柜员收缴假币应于()及时登记并上缴三级柜员。 金融机构应对收缴的假币实物进行单独管理,并建立假币收缴代保管登记簿。 金融机构对收缴的假币实物进行单独管理,并建立假币收缴代保管登记簿() 金融机构应对收缴的假币实物进行单独管理,并建立假币收缴代保管登记簿() 柜员收缴假币需要两人当客户面进行假币鉴定、复核,开具假币收缴凭证,双人签章。 柜员收缴假币需要两人当客户面进行假币鉴定、复核,开具假币收缴凭证,双人签章。 收缴假币当天营业终了前,经办柜员登记《假币收缴登记簿》后,将假币连同《假币收缴凭证》第一联交库管员,库管员核对无误后在()上签收。 金融机构应当对收缴的假币实物进行单独管理,,并建立假币收缴代保管登记簿() 经鉴定机构鉴定后,若为真币时,现金库操作员根据鉴定书结果,在系统中操作“鉴定完毕”处理功能(“内部管理-物品-收缴-假币-收缴”),减少现金库假币库存信息,并联动将真币进行挂账,业务处理成功后,在背面打印业务受理号并交柜员在客户取现时销账使用() 对假币实物管理执行原则,由管理《假币收缴代保管登记簿》和假币实物
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