单选题

管理层注意到某分公司最近开支增加,利润降低,要求内部审计部门对该分公司进行经营审计。管理层希望该项审计能尽早完成,并要求内部审计部门投入一切可能的资源。但首席审计执行官认为时间上有矛盾,因为内部审计部门此时正忙于审计委员会下达的一个重要的合法性审计任务。关于对这两个项目风险评估的表述哪项正确()

A. 风险高低应通过对组织潜在价值的估计或不利因素的暴露来衡量
B. 审计委员会要求进行的被审计事项,其风险总是高于管理层要求进行的被审计事项
C. 预算金额高的被审计事项的风险总是高于预算金额低的被审计事项
D. 以上三个都不是

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单选题
管理层注意到某分公司最近开支增加,利润降低,要求内部审计部门对该分公司进行经营审计。管理层希望该项审计能尽早完成,并要求内部审计部门投入一切可能的资源。但首席审计执行官认为时间上有矛盾,因为内部审计部门此时正忙于审计委员会下达的一个重要的合法性审计任务。关于对这两个项目风险评估的表述哪项正确()
A.风险高低应通过对组织潜在价值的估计或不利因素的暴露来衡量 B.审计委员会要求进行的被审计事项,其风险总是高于管理层要求进行的被审计事项 C.预算金额高的被审计事项的风险总是高于预算金额低的被审计事项 D.以上三个都不是
答案
单选题
一级监督管理层,分公司安委会下设办公室,设在__,是分公司一级监督管理层()
A.调度部 B.客运部 C.安全总部 D.安全技术部
答案
判断题
增加利润的方法是消除浪费、降低成本。
答案
判断题
增加利润的方法是消除浪费、降低成本()
答案
单选题
管理当局注意到某分公司最近开支增加,利润降低,要求内部审计部门对该分公司进行经营审计。管理当局希望该项审计能尽早完成,并要求内部审计部门投入一切可能的资源。但首席审计执行官认为时间上有矛盾,因为内部审计部门此时正忙于审计委员会下达的一个重要的合法性审计任务。在决定先进行哪一项审计任务时,审计师应评估这两个项目的风险来决定先后顺序。关于这两个项目的风险评估,以下表述正确的是:Ⅰ.审计委员会要求进行的
A.仅有Ⅰ B.仅有Ⅱ C.仅有Ⅲ D.仅有Ⅰ和Ⅲ
答案
单选题
管理层注意到某分公司最近开支增加,利润降低,要求内部审计部门对其进行经营审计,并希望该项审计能尽早完成,于是要求内部审计部门投入一切可能的资源。但CAE认为时间上有矛盾,因为内部审计部门正忙于审计委员会下达的一个重要合规性审计任务。在决定先进行哪一项审计任务时,CAE应评估这两个项目的风险来决定先后顺序。关于这两个项目的风险评估,以下表述正确的是:Ⅰ审计委员会要求进行的被审计事项,其风险总是高于管理层要求进行的被审计事项。Ⅱ.预算金额高的被审计事项,其风险总是高于预算金额低的被审计事项。Ⅲ.风险高低应通过对潜在价值的估计或不利因素的暴露来衡量。
A.Ⅰ B.Ⅱ C.Ⅲ D.Ⅰ和Ⅲ
答案
单选题
管理当局注意到某分公司最近开支增加,利润降低,要求内部审计部门对该分公司进行经营审计。管理当局希望该项审计能尽早完成,并要求内部审计部门投入一切可能的资源。但首席审计执行官认为时间上有矛盾,因为内部审计部门此时正忙于审计委员会下达的一个重要的合法性审计任务。在决定先进行哪一项审计任务时,审计师应评估这两个项目的风险来决定先后顺序。关于这两个项目的风险评估,以下表述正确的是:Ⅰ.审计委员会要求进行的被审事项,其风险总是高于管理人员要求进行的被审事项。Ⅱ.预算金额高的被审事项的风险总是高于预算金额低的被审计事项。Ⅲ.风险高低应通过对企业潜在价值的估计或不利因素的暴露来衡量。
A.仅有Ⅰ。 B.仅有Ⅱ。 C.仅有Ⅲ。 D.仅有Ⅰ和Ⅲ。
答案
主观题
监督管理层:一级监督管理层:分公司安委会下设办公室(设在),是分公司一级监督管理层。二级监督管理层:生产公司安委会下设办公室(设在)、调度总部下设生产管理部、系统保障总部下设安全技术部,是分公司二级监督管理层
答案
单选题
联合工业公司在其高度自动化的工厂生产三种产品。它们的产品非常畅销,需求量大大超过公司的供应能力。为了最大地增加利润,管理层应该关注每个产品的
A.毛贡献 B.边际贡献 C.边际贡献率 D.单位机器小时的边际贡献
答案
单选题
United公司在其高度自动化的工厂里生产三种产品。它们的产品非常畅销,需求量大大超过公司的供应能力。为了最大地增加利润,管理层应该关注每个产品的()
A.毛利 B.部门毛利 C.边际贡献率 D.每个机器小时的边际贡献
答案
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精益管理增加利润的出发点是() 运营分公司的安全管理体系由决策层、管理层、执行层三级组成,决策层为运营分公司安全生产委员会() 分公司的安全管理体系组织由决策层、监督层、管理层、四级组成() 二级监督管理层,生产公司安委会下设办公室,设在__,是分公司二级监督管理层() 管理层发现某分支机构的费用增加,利润降低,所以要求内部审计部门尽快进行审计。但是内部审计部门正好忙于一个重要的合法性审计任务。对于这两个项目的审计,下列表述正确的是() 某内部审计师正在进行分析性复核,将某分公司经营的利润与其它分公司的利润、该分公司以前年度的利润进行比较。他发现该分公司的利润显著增长。在经过初步测试后,他发现本年度该分公司大部分产品生产方式及管理部门均没有任何变动。基于上述信息,利润增加的最可能原因是: 例外报告对公司管理层的好处是降低如下事项,除了降低() 合规风险管理本身能够直接为银行增加利润() 某公司为公募公司,该公司的管理层因为某种原因,经常要求内部审计部门参与审计对外公布并在内部应用的季度财务报表。那么管理层提出这种要求的原因不包括() 某内部审计师建议改变公司的销售模式,该建议有可能为公司带来超额的利润。他将建议提交给管理层的最佳方式是() 分公司安委会下设办公室(设在安全技术部),是分公司一级监督管理层() 承接审计业务后,如果注意到管理层对审计范围施加了限制,则注册会计师的下列做法中不正确的是( )。 市场细分的目的在于增加利润。 市场细分的目的在于增加利润() 在考虑是否将现有的内部审计资源从正在进行的合规性审计转向管理层要求的对某分公司进行审计时下面哪项是最不重要的一项() 在考虑是否将现有的内部审计资源从正在进行的遵循(合规)性审计转向管理层要求的对某分公司审计时,以下哪一种情况最不重要? 例外报告对公司管理层的好处是降低如下事项,除了降低(   )。 认识到内部审计是组织管理中不可或缺的部分,可以使最高管理层对内部审计的态度发生重大的改变。要使管理层认识到内部审计的必要性及其所带来的效益,内部审计师王某最好采用以下哪种方法() 以下哪个途径,不能使企业增加利润() 某企业要求增加管理幅度,则相应的管理层次()
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