单选题

某内部审计师建议改变公司的销售模式,该建议有可能为公司带来超额的利润。他将建议提交给管理层的最佳方式是()

A. 将该项建议直接提交给销售部门的负责人
B. 将该建议提交给审计委员会
C. 将建议提交首席审计执行官,由首席审计执行官设法使高层管理人员注意这份建议
D. 建议召开研讨会讨论这项建议

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单选题
某内部审计师建议改变公司的销售模式,该建议有可能为公司带来超额的利润。他将建议提交给管理层的最佳方式是()
A.将该项建议直接提交给销售部门的负责人 B.将该建议提交给审计委员会 C.将建议提交首席审计执行官,由首席审计执行官设法使高层管理人员注意这份建议 D.建议召开研讨会讨论这项建议
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单选题
内部审计师在审计采购职能时发现,公司采购了一些已经积压的存货。审计师应该建议公司采取以下( )纠正措施。
A.要求采购代理对所有的采购请求进行审批 B.就订购的所有原材料与使用部门进行确认 C.使用历史记录点系统 D.对积压存货进行定期报告
答案
单选题
某公司成立初期,数据信息比较少,某内部审计师建议使用通用审计软件来处理数据,关于该内部审计师的建议,下列说法正确的是()
A.在数据较少的信息技术环境下,利用通用审计软件的成本较高 B.通用审计软件只能对大量的数据信息进行处理 C.在数据较少的信息技术环境下,通用审计软件在处理信息时没有限制 D.利用通用审计软件处理数据十分适合该公司
答案
单选题
内部审计师经常向业务客户提出合理的建议,却发现业务客户看上去无视该建议。这种情况可能会发生。由于内部审计师假定部分经理是较为理性的,但组织或经理可能不会表现出这种理性。在内部审计师假定部分经理是较为理性的时候,没有假定以下哪项:( )
A.业务客户选择能获得最大经济回报的决策 B.根据标准和备选方案的重要性来排列 C.具体的决策标准是稳定的,分配的权重在一定时期也是稳定的 D.业务客户寻找使冲突最小化的解决方案
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单选题
某内部审计师正在检查公司编制业绩计分卡的一份计划。该审计师应该建议将以下哪一项业绩评价标准排除在业绩计分卡之外?
A.产品创新。 B.市场份额。 C.顾客满意度。 D.员工成长。
答案
单选题
某内部审计师在对某个金融公司的审计过程中发现,该公司的管理层为了追求短期的利润目标而发放高风险的贷款。为了证实这一点,某高级内部审计师给了该审计师一些建议,这些建议中最无效的是:
A.比较公司近5年来的利息收入情况,并与行业内的其他公司相比较 B.利用比率分析法,通过计算该公司利息收入与投资额的比率来进行复核,并与同行业比较 C.利用多元回归分析法,通过分析市场利率、贷款总额规模和新增加的贷款额等因素来分析利息收入 D.选取本期发放贷款中的一些样本,与前几年的贷款随机样本进行比较
答案
单选题
内部审计师考虑在审计报告中提出审计建议,以下哪项内容是审计师应当考虑的?Ⅰ.建议的可行性Ⅱ.实施建议的成本Ⅲ.提出建议的原因Ⅳ.与建议有关的后续措施的时间安排()
A.Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ B.Ⅰ、Ⅱ和Ⅳ C.Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ
答案
单选题
在调查某网络服务器时,审计师发现,网络服务器记录已被删除。审计师应该建议:
A.在单独安全的服务器上生成并维护网络服务器记录。 B.只允许管理用户接触网络服务器记录。 C.对网络服务器记录加密,以保证记录无法被删除。 D.从备份文件将网络服务器记录自动恢复到网络服务器。
答案
单选题
对参加内部审计师会议的建议性策略为()。
A.在会议的开始阶段阅读会议日程及辅助资料为后面的讨论作准备 B.马上就提议的某一方面提出强烈观点 C.提出试探性观点以在后面探讨 D.在发言前考虑其他参与者的观点与需要的信息
答案
单选题
以下哪(几)项可能是一个内部审计师提供的审计结果Ⅰ.绩效的评估II.对改变的建议III.针对改善控制对管理层的建议IV.建议管理层改变它们的薪酬
A.I和II B.III和IV C.I,II和III D.I,II,III和IV
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某内部审计师正在审计针对采购和库存的内部控制。以下哪项内容属于内部控制严重薄弱环节,需要内部审计师向管理层提出政策修改建议? 针对A公司与货币资金相关的下列内部控制做法,审计师应提出改进建议的有()。 内部审计人员有一项改变操作的建议,可能将增加50,000美元利润。让管理层采纳该建议的最佳方式是: 某内部审计师正在检查公司编制业绩计分卡的一份计划。该审计师应该建议业绩计分卡包括哪些业绩评价标准?Ⅰ.员工的成长Ⅱ.客户的满意度Ⅲ.市场占有额Ⅳ.服务方面的创新() 内部审计师应该对自己提出的建议的后果承担责任。 IS审计师在审查EDI交易过程中发现存在未经授权的交易,审计师可能会建议改进() 一位保险公司的IT主管邀请一名外部审计师评估应急访问用户ID(火警ID)。IS审计师发现在授予火警账户时未事先定义到期日期。该IS审计师应该建议以下哪个选项() 某内部审计师正与被审计单位的经理讨论审计发现的一个重大问题和相关的审计建议。该经理同意审计发现和审计建议。但说明,由于缺乏资源和需要考虑其他工作重点,他所在的部门无法执行审计建议。在这种情况下,审计师应该: 某内部审计师在审计过程中开展了时间序列分析程序,那么该内部审计师可能是正在() 在应用审计阶段,IS审计师发现几个问题与数据库错误有关。下面哪一个是IS审计师应该建议的纠正控制() IS审计师在审查EDI交易时发现了未经授权的交易,有可能建议改进() 某内部审计师授命对公司的应收账款进行审计,那么在评估应收账款回收的可能性时内部审计师采用哪种审计证据最有效() 下列建议中,不是有助于评估内部审计师个人的客观性的是() 在关于健康和安全政策的审计业务中,内部审计师认为员工受伤率过高的问题涉及管理目标,并建议采取同时符合原目标和职业安全与健康管理局(OSHA)的要求的替代政策。客户认为实施该建议成本太高,认为内审师的替代措施不足。下面哪项是内部审计师最好的做法?() 内部审计师已完成对公司活动的审计,准备出具审计报告。不过,业务客户反对内部审计师的结论。内部审计师应该: 为了确保符合密码必须是字母和数字的组合的安全政策,信息系统审计师应该建议() 内部审计师A拟对公司采购业务执行审计,属于内部审计师需要考虑的因素是: 对于审计报告中提出的建议,内部审计师发现尽管管理层已经同意,但是并没有就全部问题执行纠正行动。内部审计师应该采取何种措施?() 以下哪项建议最有可能增加审计师做一场成功的审计报告演讲的机会?( ) IS审计师审查机构的数据文件控制程序,发现应用于最新的文件,而重启程序恢复以前的版本。IS审计师应该建议实施以下()
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