多选题

信息技术可能对内部控制产生特定风险,注册会计师考虑从以下方面了解信息技术对内部控制产生的特定风险()。

A. 不恰当的人为干预
B. 未经授权改变主文档的数据
C. 不具有一贯性
D. 数据丢失的风险或不能访问所需要的数据

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多选题
信息技术可能对内部控制产生特定风险,注册会计师考虑从以下方面了解信息技术对内部控制产生的特定风险()。
A.不恰当的人为干预 B.未经授权改变主文档的数据 C.不具有一贯性 D.数据丢失的风险或不能访问所需要的数据
答案
多选题
信息技术可能对内部控制产生特定风险,了解信息技术对内部控制产生的特定风险时,注册会计师需要考虑的有( )。
A.不恰当的人为干预 B.信息系统可能会对数据进行错误处理 C.数据丢失风险 D.非授权访问的风险
答案
多选题
信息技术可能对内部控制产生特定风险,了解信息技术对内部控制产生的特定风险时,注册会计师需要考虑的有( )。
A.不恰当的人为干预 B.未经授权改变主文档的数据 C.不具有一贯性 D.数据丢失的风险或不能访问所需要的数据
答案
单选题
第 3 题 信息技术可能对内部控制产生特定风险,注册会计师考虑从以下方面了解信息技术对内部控制产生的特定风险,其中无需考虑的是(  )
A.不恰当的人为干预 B.未经授权改变主文档的数据 C.不具有一贯性 D.数据丢失的风险或不能访问所需要的数据
答案
多选题
注册会计师应当从下列( )方面了解信息技术自动化对内部控制产生的特定风险。
A.未经授权改变主文档的数据 B.丟失数据 C.未能对例外情况进行追踪处理 D.未经授权访问数据
答案
多选题
下列各项中,采用信息技术可能对内部控制产生特定风险的有()
A.所依赖的系统或程序处理了不正确的数据 B.未经授权访问数据 C.不恰当的人为干预 D.不能访问所需要的数据
答案
多选题
下列各项中,属于采用信息技术可能对内部控制产生特定风险的有( )。
A.所依赖的系统或程序处理了不正确的数据 B.未经授权访问数据 C.不恰当的人为干预 D.不能访问所需要的数据
答案
多选题
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A.业务流程复杂度、信息系统复杂度 B.信息技术环境的规模和复杂度 C.系统生成的交易数量和业务对于系统的依赖程度 D.信息和复杂计算的数量
答案
多选题
注册会计师规划审计策略时,必须结合以下()方面才能对信息技术审计范围做出恰当考虑
A.业务流程的复杂程度 B.信息系统的复杂程度 C.系统生成的交易数量、信息和复杂计算的数量 D.信息技术环境规模和复杂程度
答案
单选题
注册会计师在对信息技术一般控制和应用控制的考虑中,恰当的是()
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答案
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