判断题

对于增值税销项税额,小规模纳税人应贷记“应交税费--应交增值税(销项税额)”科目。

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判断题
对于增值税销项税额,小规模纳税人应贷记“应交税费--应交增值税(销项税额)”科目。
A.正确 B.错误
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单选题
对于增值税一般纳税人,下列经济业务的相关进项税应贷记“应交税费——应交增值税(进项税额转出)”是( )。
A.外购原材料发生非正常损失 B.将自产产品用于对外捐赠 C.将自产产品用于对外投资 D.将自产产品用于集体福利设施建设
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判断题
对于期末一次性进行账务处理的小规模纳税人,按规定当期允许扣减销售额而减少的应交增值税,借记“应交税费——应交增值税(营改增抵减的销项税额)”科目。
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判断题
对于当月销项税额小于进项税额而形成的留抵税额,月末借记“应交税费—未交增值税”,贷记“应交税费—应交增值税(转出多交增值税)”科目()
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判断题
对于当月销项税额小于进项税额而形成的留抵税额,月末借记“应交税费—未交增值税”科目,贷记“应交税费—应交增值税(转出多交增值税)”科目。( )
答案
判断题
对于当月销项税额小于进项税额而形成的留抵税额,月末借记“应交税费一未交增值税”科目,贷记“应交税费-应交增值税(转出多交增值税)”科目()
答案
判断题
对于当月销项税额小于进项税额而形成的留抵税款,月末借记“应交税费一未交增值税”科目,贷记“应交税费—-应交增值税(转出多交增值税)”科目。
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判断题
企业作为小规模纳税人,购入固定资产发生的增值税进项税额应通过“应交税费——应交增值税”科目核算。 ( )
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单选题
小规模纳税人应缴纳的增值税,通过应交税费( )科目核算
A.预交增值税 B.应交增值税 C.简易计税 D.未校增税
答案
单选题
小规模纳税人应缴纳的增值税,通过应交税费()科目核算
A.预交增值税 B.应交增值税 C.简易计税 D.未交增税
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下列各项中,小规模纳税人应交纳增值税应贷记的科目是 下列各项中,小规模纳税人应交纳增值税应贷记的科目是() 月度终了,对于当月应交未交的增值税,借记“应交税费——应交增值税(转出未交增值税)”科目,贷记“应交税费——未交增值税”科目;对于当月多交的增值税,借记“应交税费——未交增值税”科目,贷记“应交税费——应交增值税(转出多交增值税)”科目() ?企业销售时产生的销项税额,应借记“税金及附加”科目,贷记“应交税费——应交增值税(销项税额)”科目。 增值税一般纳税人发生技术维护费,按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费—应交增值税”有关科目,贷记()等科目。 月末对于当月多交的增值税,应借记"应交税费—未交增值税"科目,贷记"应交税费—应交增值税(转出多交增值税)"科目。() 月末对于当月多交的增值税,应借记“应交税费—未交增值税”科目,贷记“应交税费—应交增值税(转出多交增值税)”科目 (2019年真题)下列各项中,小规模纳税人应交纳增值税应贷记的科目是( )。 “应交税费—应交增值税”科目下贷方设置“营改增抵减的销项税额”明细科目。 “应交税费—应交增值税”科目下贷方设置“营改增抵减的销项税额”明细科目() 小规模纳税人缴纳当期应缴纳的增值税,通过应交税费科目的(  )明细科目核算。 小规模纳税人缴纳当期应缴纳的增值税,通过应交税费科目的()明细科目核算。   营业税改征增值税试点企业应设置“应交税费——应交增值税(营改增抵减的销项税额)”科目。(  ) 对于一般纳税人,企业实际缴纳当月的增值税,应通过“应交税费——应交增值税(已交税金)”科目核算。 对于一般纳税人,企业实际缴纳当月的增值税,应通过“应交税费——应交增值税(已交税金)”科目核算。( ) 2021年3月某企业当期免抵税额80000元;应退税额为10000元。其中正确的会计处理为()。贷:应交税费——应交增值税(出口退税)10000应交税费——应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额)80000贷:应交税费——应交增值税(出口退税)90000贷:应交税费——应交增值税(转出多交增值税10000贷:应交税费——应交增值税(出口退税)10000 小规模纳税人按实现的销售收入和按规定收取的增值税税额,借记“应收账款”、“应收票据”、“银行存款”等科目,按规定收取的增值税税额贷记“应交税费——应交增值税”科目,按实现的销售收入贷记(   )等科目。 营业税改征增值税试点企业应设置“应交税费一一应交增值税(营改增抵减的销项税额)”科目。(  ) 一般纳税人购进货物取得的增值税专用发票注明的增值税额应记入"应交税费-应交增值税(进项税额)"科目的______。 应收款管理系统中税金科目应设置为“应交税费—应交增值税(销项税额)”。()
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