单选题

下列关于内部审计与注册会计师的关系的说法中,正确的是()。

A. 尽管内部审计与注册会计师审计之间存在诸多差异,但两者用以实现各自目标的某些方式是完全一致的
B. 如果内部审计的工作结果表明被审计单位的财务报表在某些领域存在重大错报风险,注册会计师就应当对这些领域给予特别关注
C. 因为相关内部审计准则要求内部审计机构和人员保持独立性和客观性,所以内部审计人员的客观性能够达到注册会计师审计所要求的水平
D. 对于审计过程中涉及的职业判断,注册会计师应更多的依赖内部审计人员的工作,从而减轻不必要的劳动,提高审计工作效率

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多选题
下列关于注册会计师审计与内部审计关系的说法中,正确的有()
A.两者遵循的审计标准不同 B.注册会计师不得利用内部审计工作成果 C.内部审计和外部审计在工作上不具有一致性 D.两者接受审计的自愿程度不同
答案
单选题
下列关于内部审计与注册会计师的关系的说法中,正确的是()。
A.尽管内部审计与注册会计师审计之间存在诸多差异,但两者用以实现各自目标的某些方式是完全一致的 B.如果内部审计的工作结果表明被审计单位的财务报表在某些领域存在重大错报风险,注册会计师就应当对这些领域给予特别关注 C.因为相关内部审计准则要求内部审计机构和人员保持独立性和客观性,所以内部审计人员的客观性能够达到注册会计师审计所要求的水平 D.对于审计过程中涉及的职业判断,注册会计师应更多的依赖内部审计人员的工作,从而减轻不必要的劳动,提高审计工作效率
答案
单选题
下列关于注册会计师审计与单位内部审计的关系,说法不正确的是()。
A.两者的审计方式相同 B.注册会计师审计是一种受托审计 C.注册会计师审计完全独立于被审计单位 D.两者的审计职责及作用不同
答案
单选题
下列关于注册会计师审计与单位内部审计的关系,说法不正确的是______。
A.注册会计师审计是一种受托审计 B.B.两者的审计职责及作用不同 C.C.注册会计师审计完全独立于被审计单位 D.D.两者的审计方式相同
答案
多选题
下列关于注册会计师审计与内部审计的关系,表述正确的有()。
A.都关注内部控制的健全性和有效性 B.审计独立性不同,注册会计师的独立性强于内部审计人员的独立性 C.都是现代审计体系的重要组成部分 D.接受审计的自愿程度不同,委托人可自由选择会计师事务所
答案
单选题
下列关于注册会计师审计与内部审计的关系表述正确的为( )。
A.内部审计与注册会计师审计共同构成了我国的现代审计体系 B.注册会计师的独立性强于内部审计人员的独立性,内部审计人员受聘于本单位,因此不具有独立性 C.内部审计报告须对外公开 D.两者的审计方式不同,注册会计
答案
多选题
下列关于内部审计与注册会计师的关系的相关说法中,正确的有(  )。
A.内部审计与注册会计师审计用以实现各自目标的某些方面通常是相似的 B.如果内部审计的工作结果表明被审计单位的财务报表在某些领域存在重大错报风险,注册会计师可以对这些领域给予特别关注 C.注册会计师对发表的审计意见独立承担责任,并不因利用内部审计人员的工作而减轻 D.审计过程中样本规模的确定应当由注册会计师负责执行
答案
多选题
下列关于注册会计师审计与单位内部审计的区别,说法正确的有( )。
A.审计独立性不同 B.审计方式不同 C.审计职责和作用不同 D.接受审计的自愿程度不同
答案
单选题
关于注册会计师审计和政府审计,下列说法中正确的是( )。
A.注册会计师审计具有更大的强制力和更高的保证程度 B.注册会计师和审计客户协商确定费用,但是注册会计师在发表审计意见时,独立性不能受到干扰 C.政府审计的依据是《中华人民共和国注册会计师法》 D.注册会计师应当在其职权范围内对审计过程中发现的问题向审计机关反映情况,提供有关证明材料
答案
多选题
下列关于注册会计师审计与单位内部审计的关系的表述中,正确的有______。
A.注册会计师审计是一种受托审计 B.B.两者的审计方式完全相同 C.C.注册会计师审计完全独立于被审计单位 D.D.两者的审计职责及使用不尽相同
答案
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下列关于前任注册会计师、后任注册会计师的说法中正确的有()() 关于注册会计师审计和内部审计的关系,下列表述正确的有()。 下列与注册会计师审计责任有关的说法中正确的是( )。 关于前任注册会计师和后任注册会计师的沟通,下列说法中正确的有() 关于前任注册会计师和后任注册会计师的沟通,下列说法中正确的是( )。 下列关于政府审计、内部审计、注册会计师审计阐述,正确的有 下列有关注册会计师与内部审计关系的说法中,恰当的有()。 下列有关内部审计和注册会计师审计关系的说法中不正确的是(  )。 下列有关内部审计和注册会计师审计关系的说法中不正确的是( )。 下列各项中,有关注册会计师利用内部审计工作的说法中正确的有( )。 下列有关政府审计与注册会计师审计的表述中正确的有()。 下列关于注册会计师按照规定对内部审计人员执行的工作进行指导、监督和复核的说法中,不正确是(  )。 关于注册会计师按照规定对内部审计人员执行的工作进行指导、监督和复核的下列说法中,不正确是(  )。 下列关于注册会计师利用内部审计工作的说法中,正确的有(  )。 下列关于注册会计师利用内部审计工作的说法中,正确的有()。 下列关于注册会计师利用内部审计和专家工作的说法中,正确的是() 下列属于注册会计师审计与内部审计区别的是( )。 注册会计师在对收入项目进行审计时,下列说法中正确的是( )。 下列有关内部审计和注册会计师审计关系的说法中错误的是()。 下列有关内部审计和注册会计师审计关系的说法中错误的是()。
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