单选题

某审计师被派去审计某公司薪金控制制度,该控制制度的处理过程最近被外包给一家信息服务机构。考虑到这项外包决策,该内部审计师应该采取什么行动?

A. 检查该公司和该服务机构中的薪金控制制度。
B. 只是检查该公司对发送给服务机构和从服务机构接收的数据的控制。
C. 只是检查依据合同付款给服务机构方面的控制。
D. 取消审计业务,因为该控制程序是由组织之外的机构执行的。

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单选题
某审计师被派去审计某公司薪金控制制度,该控制制度的处理过程最近被外包给一家信息服务机构。考虑到这项外包决策,该内部审计师应该采取什么行动?
A.检查该公司和该服务机构中的薪金控制制度。 B.只是检查该公司对发送给服务机构和从服务机构接收的数据的控制。 C.只是检查依据合同付款给服务机构方面的控制。 D.取消审计业务,因为该控制程序是由组织之外的机构执行的。
答案
多选题
审计师在对某支行进行审计时,发现该支行内部控制制度具有严重缺陷。在此情况下,审计师能依赖的证据包括()
A.销货发票副本 B.监盘的存货 C.律师提供的声明书 D.管理层声明书
答案
单选题
IS审计师参与了组织业务连续性计划的制定,而又被指派去审计这个计划。IS审计师应该()
A.拒绝这个审计任务的指派 B.提醒管理层关于自己完成审计任务后利益冲突的可能 C.提醒业务连续性计划组关于自己在开始审计任务前可能的利益冲突 D.在开始审计任务之前与管理层沟通关于利益冲突的可能性
答案
单选题
某公司成立初期,数据信息比较少,某内部审计师建议使用通用审计软件来处理数据,关于该内部审计师的建议,下列说法正确的是()
A.在数据较少的信息技术环境下,利用通用审计软件的成本较高 B.通用审计软件只能对大量的数据信息进行处理 C.在数据较少的信息技术环境下,通用审计软件在处理信息时没有限制 D.利用通用审计软件处理数据十分适合该公司
答案
单选题
某内部审计师在对组织的内部控制进行初步调查分析时估计内部控制可能存在漏洞,那么该内部审计师接下来应该()
A.将这一漏洞与管理层进行沟通 B.扩大审计范围 C.向审计委员会报告这一缺陷 D.绘制内部控制系统的流程图
答案
判断题
审计师了解被审计单位及其环境的目的是为了控制固有风险()
答案
单选题
如果被审计单位的控制标准不适当,内部审计师可以自行确定审计标准。
A.错误 B.正确
答案
单选题
以下哪项关于内部审计师的叙述是正确的?Ⅰ.内部审计师对内部控制负责。Ⅱ.内部审计师对监督内部控制负责。Ⅲ.内部审计师有义务对控制的充分性形成整体意见。Ⅳ.内部审计师观点应该注意评价标准和观点范围()
A.Ⅱ和Ⅳ B.Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ D.Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ
答案
单选题
作为安全管理项目审计的一部分,审计师与负责编写、发布和维护安全程序的人员进行了面谈。审计师最初目的是证实目前保证该程序被执行的各项控制制度,而被调查人还有很多信息似乎愿意告诉审计师。审计师应当如何做以防遗漏重要信息?()
A.记录下该人员所讲的一切。如果内部审计师不能跟上速度,可以要求暂停,然后跟上。在面谈之后,内部审计师仔细检查整个记录并且有信心发现关键信息 B.录下谈话,过后从中提取相关信息 C.不从大量信息中进行挑选。重新就此话题访问该人员的上级,那时再获取所需的任何信息 D.在谈话过程中,努力预料关键问题的切入点
答案
单选题
某IT审计师正在考虑一个应用系统中的控制是否足够,下列不属于该审计师考虑的因素的是()
A.该系统中数据的重要性 B.某项控制失效的风险 C.每项控制的效率、复杂程度及费用 D.病毒管理软件的使用
答案
热门试题
在审计的哪个阶段,内部审计师确认出被审计活动的目标和相应的控制?( ) 一内部审计师与被子审计人讨论审计问题,该内部审计师在倾听被审计人意见时应()。 在某过程中,审计师和被审计单位联手评估被审计单位的内部控制系统,以下哪项内容属于该过程的第一步? 内部审计师定期评估控制措施及控制过程。以下哪项有关内部审计师控制理念的描述最佳? 某内部审计师被指派去分析一套康复计划的实施效果,该计划已实施了10年而从未被评估过。提供该计划资料的机构声称这些资料是不完整的,该审计师应: 在对采购程序进行检查时,审计师发现,现有程序与公司规定的程序相距甚远。但是,审计师同时认为,现有程序增加了运作效率,缩短了处理时间。审计师没有发现该程序导致控制缺陷。审计师应该( )。 审计师定期评估控制和控制程序。下列哪项最好地描述了内部审计师认为的控制的概念? 内部审计师授命对组织内某部门进行审计,该内部审计师在审计前就送达内部控制调查问卷,这么做的原因不是() 高层管理要求IS审计师帮助部门管理者实施必要的控制,IS审计师应该() 内部审计师在对公司总体控制系统进行评价时,下述哪项为内部审计师所使用的最有效的审计证据来源?() 某内部审计师被指派去分析一套修复方案的实施效果,该方案已实施了十年而从未被评估过。提供该方案资料的机构声称这些资料是不完整的。该内部审计师应:( ) 内部审计师定期评估控制和控制程序。下列哪项最好地描述了内部审计师认为的控制的概念?( ) 内部审计师定期评价控制。以下哪项是由内部审计师所认可的对控制概念的最佳描述: 在审计时,审计师评估内部控制的足够性。一个审计师考虑审计什么,以及基于以下哪项审计师评估的实质性测试的程度?() 某内部审计师对加工工厂的机器设备进行审计,该内部审计师选择设备的修理费用单据作为抽样总体时,该内部审计师的审计目标是: 某内部审计师在审计过程中,计算了加急订单占全部订单的比例以及退货占全部订单的比例,则该内部审计师正在实施哪种内部控制活动() 某内部审计师已经完成了对组织业务活动的审计,并且正在准备签发一份报告。然而,被审计单位不同意内部审计师的审计结论。内部审计师应该: 某内部审计师已经完成了对组织业务活动的审计,并且正在准备签发一份报告。然而,被审计单位不同意内部审计师的审计结论。内部审计师应该() 在进行财务审计时,审计师评估内部控制的足够性。一个审计师考虑审计什么,以及基于以下哪项审计师来评估实质性测试的程度? 与公司治理有关的控制薄弱环节,审计师通常应当向审计委员会报告,如果审计师做出不报告的决定,以下哪种说法可以证明审计师的决定是正当合理的?
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