单选题

下列选项中,不属于被审计单位的控制活动的是(  )。

A. 定期盘点存货并将盘点记录与会计记录核对
B. 将交易授权、交易记录以及资产保管等职责分配给不同员工
C. 管理层对定期编制的银行存款余额调节表进行复核
D. 对信息技术系统生成的例外报告进行人工干预

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单选题
下列选项中,不属于被审计单位的控制活动的是(  )。
A.定期盘点存货并将盘点记录与会计记录核对 B.将交易授权、交易记录以及资产保管等职责分配给不同员工 C.管理层对定期编制的银行存款余额调节表进行复核 D.对信息技术系统生成的例外报告进行人工干预
答案
单选题
下列各项中,不属于被审计单位的控制活动的是( )。
A.定期盘点存货并将盘点记录与会计记录核对 B.将交易授权、交易记录以及资产保管等职责分配给不同员工 C.管理层对是否定期编制银行存款余额调节表进行复核 D.对信息技术系统生成的例外报告进行人工干预
答案
单选题
下列选项中,不属于被审计单位的年度报告的是( )。
A.公司治理情况说明 B.内部控制自我评价报告 C.董事会报告 D.公司社会责任报告
答案
单选题
被审计单位的下列控制,不属于企业层面控制的是( )。
A.与内部环境有关的控制 B.针对管理层和治理层凌驾于内部控制之上的风险而设计的控制 C.“控制活动”要素中与职责分离相关的控制 D.共享的服务环境
答案
单选题
下列各项中,通常不属于被审计单位控制环境要素的是()。  
A.管理层如何识别和评估与财务报告相关的经营风险 B.管理层的理念和经营风格 C.管理层对胜任能力的重视 D.被审计单位的人力资源政策与实务
答案
多选题
了解被审计单位内部控制时,下列选项中,属于控制监督中单独的评价活动的是( )。
A.审计委员会定期了解财务数据 B.相应级别的员工复核采购业务流程中控制的执行情况 C.注册会计师对年度财务报表进行审计 D.内部审计人员对控制实施风险评估
答案
单选题
下列选项中,不属于国家审计中审计人员对被审计单位相关内部控制及其执行情况需要了解的内容的是()
A.控制环境 B.风险评估 C.控制活动 D.风险应对
答案
单选题
下列选项中,不属于控制活动方式的是()。
A.人事控制 B.组织控制 C.制度控制 D.成本超标
答案
单选题
下列各项中,在了解被审计单位及其环境(不包括内部控制)调查表时,不属于被审计单位性质的是()。
A.法律和监管环境 B.经营活动 C.所有权和治理结构 D.组织结构和筹资方式
答案
单选题
下列选项中,不属于审计质量控制措施的是( )
A.对审计人员进行专业培训 B.制定切实可行的审计工作方案 C.对审计工作底稿开展分级复核 D.对所有的审计事项均采用抽查法
答案
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