单选题

下列选项中不属于内部审计的权限的是( )。

A. 询问权
B. 监督权
C. 报告权
D. 一定的处置权

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多选题
下列不属于内部审计权限的有(  )。
A.参与本单位有关会议,召开与审计事项有关的会议 B.参与研究制定有关的规章制度,提出内部审计规章制度,由单位审定公布后实施 C.对违法违规和造成浪费的单位和人员,直接对其通报批评或追究责任 D.有权干涉被审单位经营决策 E.检查有关生产、经营和财务活动的资料、文件和现场勘查实物
答案
单选题
下列各项中属于内部审计权限的是:
A.对本单位内部管理的领导人员履行经济责任情况进行审计 B.对与审计事项有关的问题向相关人员进行调查,并取得证明材料 C.对违法违规行为的直接责任人进行处罚 D.对可能隐匿的会计凭证可不经任何人批准予以封存
答案
多选题
下列选项中,属于网点审计人员审计权限的有()
A.检查网点库存现金 B.对存放储蓄资金的保险柜临时封存 C.调阅网点监控录像 D.对网点违规行为提出整改意见
答案
单选题
下列选项中不属于内部审计的权限的是( )。
A.询问权 B.监督权 C.报告权 D.一定的处置权
答案
单选题
按照《审计署关于内部审计工作的规定》,下列各项中属于内部审计权限的是:()。
A.对与审计事项有关的问题向相关人员进行调查,并取得证明材料 B.对本单位最高领导人员及所属单位领导人员进行经济责任审计 C.对违法违规行为的直接责任人进行处罚 D.对可能隐匿的会计凭证可不经任何人批准予以封存
答案
单选题
按照《审计署关于内部审计工作的规定》,下列各项中属于超出内部审计权限的是( )。
A.对与审计事项有关的问题向相关人员进行调查,并取得证明材料 B.对本单位最高领导人员及所属单位领导人员进行经济责任审计 C.对违法违规行为的直接责任人提出处罚建议 D.经有关部门和人员批准后,对可能隐匿的会计凭证可不经任何人批准予以封存
答案
单选题
按照《审计署关于内部审计工作的规定》,下列各项中属于内部审计权限的是哪项?
A.对与审计事项有关的问题向相关人员进行调查,并取得证明材料 B.对本单位最高领导人员及所属单位领导人员进行经济责任审计 C.对违法违规行为的直接责任人进行处罚 D.对可能隐匿的会计凭证可不经任何人批准予以封存
答案
多选题
下列选项中,属于邮政储蓄营业网点审计人员审计权限的有()。
A.检查网点库存现金 B.对存放储蓄资金的保险柜临时封存 C.调阅网点监控录像 D.对网点违规行为提出整改意见
答案
单选题
按照《审计署关于内部审计工作的规定》,下列各项中属于内部审计权限的是(  )。[2009年中级真题]
A.对与审计事项有关的问题向相关人员进行调查,并取得证明材料 B.对本单位最高领导人员及所属单位领导人员进行经济责任审计 C.对违法违规行为的直接责任人进行处罚 D.对可能隐匿的会计凭证可不经任何人批准予以封存
答案
单选题
()属于稽核审计部审计权限范围。
A.对阻挠破坏审计工作及拒绝提供有关资料的人员,经公司领导批准,可采取必要的临时措施,并提出追究有关人员责任的建议 B.有权参加被审计单位的有关会议,对审计中的有关事项向相关当事人进行调查了解,并索取证明材料 C.提出改进管理、提高效益的建议 D.以上均属于
答案
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