多选题

下列各项中,属于内部审计师应尽的职责的有()。

A. 对内部审计部门的有效性进行复核,确保他们的报告被听取,并采取了相应行动
B. 达成内部审计的目的,包括评价会计运营及行政控制的可靠性、充分性及有效性等
C. 为企业增加新产品或服务提供建设性的商业建议
D. 内部审计部门的工作应进行适当的规划,并被复核和记录

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多选题
下列各项中,属于内部审计师应尽的职责的有()。
A.对内部审计部门的有效性进行复核,确保他们的报告被听取,并采取了相应行动 B.达成内部审计的目的,包括评价会计运营及行政控制的可靠性、充分性及有效性等 C.为企业增加新产品或服务提供建设性的商业建议 D.内部审计部门的工作应进行适当的规划,并被复核和记录
答案
多选题
下列各项中,属于内部审计机构职责的有:
A.对本单位及所属单位的财政财务收支进行审计 B.协助本单位主要负责人督促落实审计发现问题的整改工作 C.对本单位所属单位的内部审计工作进行指导、监督和管理 D.对本单位及所属单位股权投资项目进行审计 E.对本单位及所属单位经济管理和效益情况进行审计
答案
多选题
下列各项中,属于内部审计机构职责的有()
A.对本单位及所属单位预算内、预算外资金的管理和使用情况进行审计 B.对本单位内设机构及所属单位领导人员的任期经济责任进行审计 C.对本单位及所属单位固定资产投资项目进行审计 D.对本单位及所属单位内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理进行评审 E.对本单位的财务报表进行审计,并出具对外具有鉴证作用的审计报告
答案
多选题
下列各项中,属于内部审计机构应当履行的职责有:
A.对本单位及所属单位固定资产投资项目进行审计 B.对本单位及所属单位经济管理及效益情况进行审计 C.对本单位及所属单位的主要负责人进行经济责任审计 D.对社会审计机构为本单位出具的相关审计报告进行核查 E.对本单位及所属内部审计工作进行指导、监督和管理
答案
多选题
下列各项中,属于内部审计机构应当履行的职责有()
A.对本单位及其所属单位财政财务收支进行审计 B.对本单位及其所属单位固定资产投资项目进行审计 C.对本单位的领导人履行经济责任情况进行审计 D.对社会审计机构为本单位出具的相关审计报告进行核查 E.对本单位及其所属单位的境外机构.境外资产和境外经济活动进行审计
答案
多选题
下列各项中,属于内部审计机构应当履行的职责有( )。
A.对本单位及所属单位固定资产投资项目进行审计 B.对本单位及所属单位经济管理及效益情况进行审计 C.对本单位及所属单位主要负责人的任期经济责任审计 D.对社会审计机构为本单位出具的相关审计报告进行核查 E.对本单位及所属单位预算外资金的管理使用情况进行审计
答案
多选题
下列各项中,属于内部审计机构应当履行的职责有()
A.对本单位及所属单位固定资产投资项目进行审计 B.对本单位及所属单位经济管理及效益情况进行审计 C.对本单位及所属单位的主要负责人进行经济责任审计 D.对社会审计机构为本单位出具的相关审计报告进行核查 E.对本单位及所属单位预算外资金的管理使情况进行审计
答案
多选题
下列各项中,属于内部审计机构应当履行的职责有()。
A.对本单位及所属单位固定资产投资项目进行审计 B.对本单位及所属单位经济管理及效益情况进行审计 C.对本单位及所属单位的主要负责人进行经济责任审计 D.对社会审计机构为本单位出具的相关审计报告进行核查 E.对本单位及所属单位发展规划、战略决策、重大措施,以及年度业务计划执行情况进行审计
答案
多选题
下列各项中,属于内部审计机构应当履行的职责有:
A.对本单位及所属单位固定资产投资项目进行审计 B.对本单位及所属单位经济管理及效益情况进行审计 C.对本单位及所属单位的主要负责人进行经济责任审计 D.对社会审计机构为本单位出具的相关审计报告进行核查 E.对本单位及所属单位预算外资金的管理使用情况进行审计
答案
单选题
内部审计师A拟对公司采购业务执行审计,属于内部审计师需要考虑的因素是:
A.采购过程中有效的信息沟通问题 B.采购流程中是否存在有效的监督制衡机制 C.采购部门对供应商的管理是否充分有效 D.以上都对
答案
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以下属于内部审计师的职能的有( )。 假设你所在的公司打算收购一家小型有毒废品处理公司,作为内部审计师,你是兼并过程中尽职调查小组的一员,你作为内部审计师的职责最不可能包括: 下列各项中,不属于内部审计机构应当履行的职责有() 以下哪项关于内部审计师的叙述是正确的?Ⅰ.内部审计师对内部控制负责。Ⅱ.内部审计师对监督内部控制负责。Ⅲ.内部审计师有义务对控制的充分性形成整体意见。Ⅳ.内部审计师观点应该注意评价标准和观点范围() 为了提高内部审计效率,内部审计师能够依赖外部审计师的工作是() 下列选项中,关于内部审计师履行内部审计职责所需的知识、技能和胜任能力的说法不正确的是: 内部审计师已完成对公司活动的审计,准备出具审计报告。不过,业务客户反对内部审计师的结论。内部审计师应该: 工作底稿记录了内部审计师所从事的工作。内部审计师应该:( ) 下列各项中不属于审计委员会的职责有:Ⅰ.负责整个风险管理过程。Ⅱ.每年对内部审计师个人的权限及其有效性进行复核。Ⅲ.将内部审计结果向高级管理层报告。Ⅳ.在内部审计外包时,负责管理与外包企业的关系。 内部审计师的下列哪项行为将违反国际内部审计师协会(IIA)的《职业道德规范》? 下列哪一项不是内部审计师与外部审计师关系的正确表述?() 下列各项中,属于涉及承担管理层职责的内部审计服务的有( )。 内部审计师和外部审计师之间的协调往往: 下列各项中,不属于内部审计机构职责的是: 下列各项中,不属于内部审计机构职责的是() 某内部审计师在审计过程中开展了时间序列分析程序,那么该内部审计师可能是正在() 下列不属于内部审计师防止舞弊的责任的是: 下列不属于内部审计师防止舞弊的责任的是() 内部审计师完成了对组织有关活动的审计,准备出具报告。不过,被审计单位不同意内部审计师的结论。审计师应当( )。 关于内部审计师和外部审计师的关系,下列哪项陈述是不正确的?()
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