单选题

企业开展(),应当准确识别与实现控制目标相关的内部风险和外部风险,确定相应的风险承受度。

A. 风险识别
B. 风险检测
C. 风险评估
D. 风险控制

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单选题
企业开展(),应当准确识别与实现控制目标相关的内部风险和外部风险,确定相应的风险承受度。
A.风险识别 B.风险检测 C.风险评估 D.风险控制
答案
判断题
《企业内部控制基本规范》规定,企业开展风险评估,当准确识别与实现控制目标相关的内部风险和外部风险,确定相应的风险承受度。
答案
单选题
企业及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的风险,合理确定风险应对策略,属于内部控制要素中的( )。
A.控制环境 B.风险评估 C.控制活动 D.对控制的监督
答案
单选题
()是企业及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的风险,合理确定风险应对策略。
A.内部环境 B.风险评估 C.控制活动 D.内部监督
答案
多选题
海星保险公司一直很重视内部控制,全面系统持续地收集相关信息,准确识别与实现控制目标相关的内部风险和外部风险,确定相应的风险承受度,并且根据内部控制目标,结合风险应对策略,综合运用控制措施,对各种业务和事项实施有效控制。根据我国《企业内部控制基本规范》,该公司的上述做法涉及的内部控制要素有(  )。
A.内部环境 B.风险评估 C.信息与沟通 D.控制活动
答案
单选题
企业及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的风险,合理确定应对策略是()
A.风险评估 B.控制活动 C.信息与沟通 D.监督
答案
单选题
内部控制评价的内容主要包括内部控制环境、风险识别与评估、内部控制措施、监督评价与纠正、信息交流与反馈等内部控制要素,以及内部控制目标的实现程度。内部控制要素与内部控制目标实现程度所占的权重分别为()
A.50-50 B.70-30 C.80-20 D.90-10
答案
单选题
( )是指商业银行及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的风险,合理确定风险应对策略。
A.风险评估 B.风险识别 C.内部控制 D.风险管理
答案
多选题
风险评估是单位及时识别、系统分析工作活动中与实现内部控制目标相关的风险,合理确定风险应对策略。风险评估主要包括()四个环节。
A.目标设定 B.风险评级 C.风险应对 D.风险分析 E.风险识别
答案
单选题
()是识别和分析与实现目标相关的风险.从而为确定应该如何管理风险奠定基础。
A.事项识别 B.风险应对 C.风险评估 D.控制活动
答案
热门试题
()就是识别和分析与实现目标相关的风险,从而为确定应该如何管理风险奠定基础。 ()就是识别和分析与实现目标相关的风险,从而为确定应该如何管理风险奠定基础。 ( )就是识别和分析与实现目标相关的风险,从而为确定应该如何管理风险奠定基础。 ()是识别和分析与实现目标相关的风险,从而为确定应该如何管理风险奠定基础 企业风险管理基本框架由()等内容和要素构成。Ⅰ.内部环境、目标设定Ⅱ.事项识别、风险评估Ⅲ.风险应对、控制活动Ⅳ.信息与沟通以及行为监控 为实现内部控制的目标,企业应当建立包括( )等要素的内部控制体系。 以下关于内部控制要素说法正确的是()。I.风险评估,及时识别、系统分析经营活动中与内部控制目标相关的风险,合理确定风险应对策略。II.信息与沟通,及时、准确地收集传递与内部控制相关的信息,确保信息在内部、企业与外部之间进行有效沟通。III.内部监督,对内部控制建设与实施情况进行周期性监督检查评价内部控制的有效性发现内部控制缺陷或因业务变化导致内部需求有变化的应当及时加以改进、更新。IV.控制活动, ()是指识别和分析与实现目标相关的风险,从而为确定应该如何管理风险奠定基础 企业风险管理基本框架包括以下要素()。Ⅰ.内部环境与目标设定Ⅱ.事项识别与风险评估Ⅲ.风险应对与控制活动Ⅳ.信息沟通及行为监控 为实现内部控制的目标,企业应当建立起包括( )要素的内部控制体系。 管理人内部控制的要素构成中,( )是指及时识别、系统分析经营活动中与内部控制目标相关的风险,合理确定风险应对策略。 及时识别、系统分析经营活动中与内部控制目标相关的风险,合理确定风险应对策略。是私募基金管理人中内部控制要素的( )。 以下关于内部控制要素说法正确的是( )。I.风险评估,及时识别、系统分析经营活动中与内部控制目标相关的风险,合理确定风险应对策略。II.信息与沟通,及时、准确地收集传递与内部控制相关的信息,确保信息在内部、企业与外部之间进行有效沟通。III.内部监督,对内部控制建设与实施情况进行周期性监督检查评价内部控制的有效性发现内部控制缺陷或因业务变化导致内部需求有变化的应当及时加以改进、更新。IV.控制活动,根据风险评估结果采用相应的控制措施将风险控制在可承受范围之内。 以下关于内部控制要素说法正确的是( )Ⅰ.风险评估,及时识别、系统分析经营活动中与内部控制目标相关的风险,合理确定风险应对策略。Ⅱ.信息与沟通,及时、准确地收集传递与内部控制相关的信息,确保信息在内部、企业与外部之间进行有效沟通。Ⅲ.内部监督对内部控制建设与实施情况进行周期性监督检查评价内部控制的有效性发现内部控制缺陷或因业务变化导致内部需求有变化的应当及时加以改进、更新。Ⅳ.控制活动,根据风险评估结果采用相应的控制措施将风险控制在可承受范围之内。 在股权投资基金管理人内部控制中,( )是指及时识别、系统分析经营活动中与内部控制目标相关的风险,合理确定风险应对策略。 在股权投资基金管理人内部控制中,(  )是指及时识别、系统分析经营活动中与内部控制目标相关的风险,合理确定风险应对策略。 内部控制审计报告的内容,应当包括审计目标、依据、范围、程序与方法、内部控制缺陷认定及整改情况,以及内部控制设计和运行有效性的审计结论、意见、建议等相关内容。---审计部() 某股权投资基金管理人及时识别、分析经营活动中与内部控制目标相关的风险,并合理确定风险应对策略,此行为体现了内部控制要素是()。 某股权投资管理人及时识别,分析经营活动中与内部控制目标相关的风险,并合理确定风险应对策略,此行为体现的内部控制的要素是() 某股权投资基金管理人及时识别、分析经营活动中与内部控制目标相关的风险,合理确定风险应对策略,其行为体现了内部控制的要素是( )。
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