单选题

一位内部审计经理正在组织一个审计小组,以便对一个信用卡公司的数据处理中心进行认证审计。小组中应包括以下哪些人员?Ⅰ.一位精通信息技术安全的外部审计师Ⅱ.一位比较有经验的内部审计师,在进入内部审计部门之前她一直在客户部门工作,因此对客户比较了解Ⅲ.一位比较有经验的内部审计师且曾专门学习过欺诈检测软件Ⅳ.一位新聘用的内部审计师,精通内部审计实践,但对机构或各部门缺乏了解()

A. Ⅰ和Ⅲ
B. Ⅱ和Ⅲ
C. Ⅰ、Ⅲ和Ⅳ
D. Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ

查看答案
该试题由用户482****91提供 查看答案人数:13661 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户482****91提供 查看答案人数:13662 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
单选题
一位内部审计经理正在组织一个审计小组,以便对一个信用卡公司的数据处理中心进行认证审计。小组中应包括以下哪些人员?Ⅰ.一位精通信息技术安全的外部审计师Ⅱ.一位比较有经验的内部审计师,在进入内部审计部门之前她一直在客户部门工作,因此对客户比较了解Ⅲ.一位比较有经验的内部审计师且曾专门学习过欺诈检测软件Ⅳ.一位新聘用的内部审计师,精通内部审计实践,但对机构或各部门缺乏了解()
A.Ⅰ和Ⅲ B.Ⅱ和Ⅲ C.Ⅰ、Ⅲ和Ⅳ D.Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ
答案
单选题
某内部审计师对一个部门进行审计,该内部审计师的一位亲密的朋友是此部门的经理。首席审计执行官(CAE)在对内部审计师编制的报告进行审核时,应首要重点确保该报告()
A.确保在规定时间内完成 B.报告了该部门的控制薄弱环节,并提出相关的建议 C.符合审计报告的编制要求 D.公正、不偏不倚、不带偏见
答案
单选题
一个内部审计师正在审查一个新存款系统的可行性研究。审计师的一个目的是评估( )。
A.内部模式 B.程序正确性 C.操作可行性 D.详细流程设计
答案
单选题
内部审计是一个有活动的职业。以下()对当前的内部审计的范围做出了最佳描述。
A.内部审计包括评价组织资源使用的效果和效率 B.内部审计包括评价是否遵守法律、法规与合同 C.内部审计已发展到证实资产的存在性以及检查安全防护资产的方式 D.内部审计已发展到评价所有的风险管理、控制和治理体系
答案
单选题
当一个组织的管理层决定组建一个团队来调查作业成本法系统(ABC)的使用情况时,团队成员中会指派一位审计人员。使用审计人员的最佳理由是该审计人员拥有的( )知识。
A.作业与成本动因 B.信息处理流程 C.当前的产品成本结构 D.内部控制其他方案
答案
单选题
内部审计主管刚收到下一个业务以及已指定的审计小组的通知,那么确定审计时间预算的恰当阶段是()
A.在内部审计活动的业务工作进度表的形成期 B.初步调查之后 C.最初计划会议期间 D.所有现场工作结束以后
答案
单选题
在为一个部门计划审计确认业务时,内部审计师认为最重要的风险因素一般是哪一个?
A.该部门内部控制系统的质量。 B.该部门资产的流动性。 C.前几次对该部门进行审计的结果。 D.行业风险的分散程度。
答案
判断题
运营审计目标通常包括评估一个特定组织的职能或一个组织的绩效。
答案
单选题
内部审计是一个有活力的职业。以下哪项对当前的内部审计的范围做出了最佳描述?()
A.内部审计包括评价组织资源使用的效果和效率 B.内部审计包括评价是否遵守法律、法规与合同 C.内部审计已发展到证实资产的存在性以及检查安全防护资产的方式 D.内部审计已发展到评价所有的风险管理、控制和治理体系
答案
单选题
在审计师执行一个审计时,下面哪一个被视为一个预防性控制()
A.交易日志记录 B.事前和事后镜像报告 C.表格查询(tablelookups) D.跟踪和标签
答案
热门试题
在组织的执行管理层决定组建一个小组调查作业成本(ABC)系统的采纳情况时,内部审计师被安排在了这个小组。小组中包括内部审计师的理由是内部审计师具备以下哪方面的知识() 在组织的执行管理层决定组建一个小组调查作业成本(ABC)系统的采纳情况,内部审计师被安排在了这个小组。小组中包括内部审计师的最佳理由是内部审计师具备以下哪方面的知识?() 一个内部审计师是一个研究小组的成员,这个小组正在评估对一个光盘存储部件的购买意向。下面()是在评估合理使用光盘存储部件之类的外设时要考虑的关键问题。 内部审计活动计划对一项建筑合同实施审计。这项审计一个步骤是将已购材料与工程制图中的那些详细规定进行比较,可是审计部门中没有一位员工具备足够的专业知识来完成这个审计程序,首席审计官应该:( ) 一个审计项目可立一个卷或者若干卷,也可以将几个审计项目合并为一个卷。( ) 在组织的执行管理层决定组建一个小组调查作业成本(ABC)系统的采纳情况时,内部审计师被安排在了这个小组。小组中包括内部审计师的最佳理由是内部审计师具备以下哪方面的知识? 一个审计人员发现供应经理没有遵守组织有关竞争性招标和选择供应商的政策,把合同授予了一个新的供应商,在这个情况下,审计人员正在实施一个什么过程() 一个信息系统审计师审核一个组织的风险评估进程应首先() 某公司拥有一个规模庞大、分布广泛的内部审计机构。管理层希望实施一个旨在加强内部审计师之间沟通的计算机系统,这个系统要求内部审计师能够把信息储存在一个电子中心,以便所有其他内部审计师能够访问,并且能够方便地按特定主题查找信息。以下哪一类系统能最好地满足这些要求? 内部审计活动计划对一项建筑合同实施审计,这项审计一个步骤是将已购材料与工程制图中的那些详细规定进行比较,可是审计部门中没有一位员工具备足够的专业知识来完成这个审计程序,CAE应该() 内部审计是被审计单位内部控制的一个重要组成部分,其职能不包括() 内部审计是被审计单位内部控制的一个重要组成部分,其职能不包括( ) 一个两位小数乘一个一位小数,积最多是()位小数。 一个组织对综合审计的使用将对首席审计执行官(CAE)产生何种最直接的影响?() 一个小的跨国组织,其在美国和西欧的业务雇佣一位新的首席审计执行官(CAE)。在与审计委员会进行信息化讨论时,CAE认为组织缺少一个正式的风险管理框架。在制定该组织以基于风险的规划时,CAE应?() 一个合规审计证实 一个信息系统审计师正在执行对一个网络操作系统的审计。下列哪一项是信息系统审计师应该审查的用户特性() 对任何一个审计项目,对任何一家审计机构而言,不论其业务繁简,审计计划都是至关重要的。() 一个信息系统审计师被安排检查一个组织的技术恢复策略的充分性,审计师主要检查下列哪个因素() 在一个审计过程中,IS审计师注意到组织的业务持续计划()
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位