单选题

(   )不属于对内部审计人员独立性的要求。

A. 最高审计官应有足够高的回报链
B. 内审工作的履行不应该偏袒组织内的任一领域和职能
C. 内审人员的审计范围应该定期轮换
D. 内审工作的范围、执行和结果不应受任何干预

查看答案
该试题由用户216****61提供 查看答案人数:21965 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户216****61提供 查看答案人数:21966 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
单选题
(   )不属于对内部审计人员独立性的要求。
A.最高审计官应有足够高的回报链 B.内审工作的履行不应该偏袒组织内的任一领域和职能 C.内审人员的审计范围应该定期轮换 D.内审工作的范围、执行和结果不应受任何干预
答案
单选题
(   )不属于对内部审计人员独立性的要求。
A.最高审计官应有足够高的回报链 B.内审工作的履行不应该偏袒组织内的任一领域和职能 C.内审人员的审计范围应该定期轮换 D.内审工作的范围、执行和结果不应受任何干预
答案
单选题
下列不属于对内部审计人员的处罚的是(  )。
A.罚款 B.批评教育 C.行政处分 D.移交司法机关
答案
单选题
下列不属于内部控制独立性原则要求的是()。
A.各部门和岗位职责应该保持相对独立 B.组织结构应该权责分明、相互制约 C.基金财产与管理人固有财产的运作应该分离 D.基金财产与其他财产的运作应该分离
答案
单选题
下列各项中,符合审计独立性要求的是:
A.某省级审计机关的经费列入财政预算,由本级人民政府保证 B.李明的父亲是某钢铁厂的厂长,审计组指派李明到该厂延伸调查 C.某集团董事长示意内部审计部门对本公司一项投资工程项目给予肯定评价 D.某公司财会部对本公司及下属分公司内部控制执行情况和会计资料进行审计
答案
单选题
下列各项中,符合审计独立性要求的是:   
A.某省级审计机关的经费列入财政预算,由本级人民政府保证    B.李明的父亲是某钢铁厂的厂长,审计组指派李明到该厂延伸调查    C.某集团董事长示意内部审计部门对本公司一项投资工程项目给予肯定评价    D.某公司财会部对本公司及下属分公司内部控制执行情况和会计资料进行审计   
答案
单选题
下列各项中,符合审计独立性要求的是()。
A.某省级审计机关的经费列入财政预算,由本级人民政府保证 B.李明的父亲是某钢铁厂的厂长,审计组指派李明到该厂延伸调查 C.某集团董事长示意内部审计部门对本公司意向投资工程项目给予肯定评价 D.某公司财务部对本公司及下属分公司内部控制执行情况和会计资料进行审计
答案
单选题
下列各项中,符合审计独立性要求的是:
A.某省级审计机关的经费列入财政预算,由本级人民政府保证 B. C.李明的父亲是某钢铁厂的厂长,审计组指派李明到该厂延伸调查 D. E.某集团董事长示意内部审计部门对本公司一项投资工程项目给予肯定评价 F. G.某公司财会部对本公司及下属分公司内部控制执行情况和会计资料进行审计
答案
单选题
()对内部审计的独立性和有效性承担最终责任。
A.股东大会 B.董事会 C.监事会 D.高级管理层
答案
单选题
根据《商业银行内部审计指引》,()对内部审计的独立性和有效性承担最终责任。
A.内部审计部门 B.高级管理层 C.董事会 D.监事会
答案
热门试题
以下不属于中国证监会对内部审计人员应具备的专业从业资格的基本要求的是( )。 下列选项中,不属于对独立性的要求的有()。 下列各项中,不属于注册会计师对内部审计人员特定工作实施的主要审计程序的是() 下列各项中,属于对内部审计机构和人员的要求的有()。 拟发行上市公司独立性要求包括( )。 下列各项中,违反独立性要求的有(  )。 下列各项中,违反独立性要求的有()。 拟发行上市公司独立性要求包括(  )。 审计与其他鉴证业务之间对独立性要求存在差异,下列表述正确的是() 下列不属于独立性培养的是()。 董事会下设的审计委员会在职能上对内部审计进行监督,通过对内部审计的复核,以此提高内部审计部门的独立性,使其工作范围不受管理当局的限制,并确保其审计结果受到足够的重视,进而提高内部审计的效率。下列选项中,属于审计委员会对内审部门进行复核范围的有(  )。 中国大学MOOC: 下列哪项活动有可能削弱内部审计人员的独立性?( ) 医患双方人格的独立性要求医师应该( ) 下列关于独立性要求的说法中,正确的是( )。 事务所应当每年至少()次向所有受独立性要求约束的人员获取其遵守独立性政策和程序的书面确认函。 内部审计部门的独立性体现在()。 相对而言,外部审计比内部审计具有更强的独立性 下列行为中,违背资产评估机构及资产评估专业人员独立性要求的有( )。 为了符合有关监管组织的独立性要求,某公司禁止员工内幕交易。如果发现违规情况,必定解雇有关员工。针对内部环境要素,该公司此种规定是( )。 以前。XYZ公司的内部审计部门负责为公司设计并安装电算化系统。一位新任审计委员会成员认为这项活动使他对内部审计部门的独立性产生怀疑。以下哪项活动最能消除审计委员会对独立性的这种担心?()
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位