单选题

应收账款作为企业的重要资产,应该进行重点审计,内部审计师为了证明应收账款的真实性,采取的最佳程序是()

A. 从销售凭证中选取若干样本,并追查至应收账款的明细账
B. 从应收账款的明细账追查至销售凭证
C. 将现金日记账与应收账款明细账进行对比
D. 将应收账款明细账与存货的永续记录进行对比

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单选题
应收账款作为企业的重要资产,应该进行重点审计,内部审计师为了证明应收账款的真实性,采取的最佳程序是()
A.从销售凭证中选取若干样本,并追查至应收账款的明细账 B.从应收账款的明细账追查至销售凭证 C.将现金日记账与应收账款明细账进行对比 D.将应收账款明细账与存货的永续记录进行对比
答案
单选题
某内部审计师授命对公司的应收账款进行审计,那么在评估应收账款回收的可能性时内部审计师采用哪种审计证据最有效()
A.应收账款的账龄分析单 B.积极式函证回函 C.消极式函证回函 D.发运凭证
答案
单选题
某内部审计师在对应收账款进行审计,发现应收账款账户发生了变化,管理层对于此的解释是由于客户构成和信用条件的变动而引起的。那么内部审计师应该采用的审计程序是()
A.运用通用审计软件获取本年度以客户排序的销售量清单,并和以前年度类似的客户清单进行比较 B.运用通用审计软件生成应收账款账龄分析表,并与以前年度的账龄分析相比较来确定是否有变动 C.运用属性抽样获取年末客户样本,向所有抽到的样本进行函证,询问他们是否是新客户 D.采取属性抽样的方法,通过样本追查至信用评估机构对其的信用等级评估,从结果推断总体
答案
主观题
对应收账款审计最重要的方法是
答案
主观题
审查应收账款最重要的审计程序是
答案
单选题
审计人员审计应收账款的目的,不包括()
A.确定应收账款内部控制的存在性 B.确定应收账款记录的完整性 C.确定应收繁款的回收期 D.确定应收账款在财务报表上按露的恰当性
答案
单选题
某内部审计师正在对某公司大量的、呈正态分布的应收账款文件进行测试。审计目的是检查期末余额和应收账款记账过程的例外(错误)发生率。为了测试应收账款文件,以计算估计的总金额,该内部审计师应该使用以下任何一种抽样技术,除了()
A.差额或比例估计 B.非分层的每单位均值估计 C.按概率比例大小抽样 D.属性抽样
答案
多选题
应收账款的审计目标包括:
A.应收账款的真实性 B.应收账款计价与分类的正确性 C.应收账款期后收款情况 D.销售退回、折让与折扣的合法性 E.坏账损失的真实性
答案
判断题
应收账款的审计应结合销售交易来进行。( )
答案
单选题
审计人员对应收账款进行函证的主要目的是为了验证应收账款的:
A.真实性 B.完整性 C.截止期 D.账务处理正确性
答案
热门试题
(单选题) 应收账款审计的主要审计目标是( )。 确定应收账款的审计目标包括()。 内部审计师证明应收账款的存在性时,以下哪种审计证据是最有力的证明() 简述应收账款的审计目标的内容。 某内部审计师在对公司的应收账款进行审计时发现,公司的应收账款周转率在近几年来呈现下降的趋势,导致这种情况的原因可能是() 如果应收账款函证结果表明无审计差异,则审计人员可以合理地推论,全部应收账款总体是合理的() 审计师对应收账款进行函证的收到的回函属于哪种审计证据的例子: 现代技术使得进行无纸化审计成为可能。例如,在进行以计算机为基础的客户应收账款的审计中,审计师可以使用微型计算机直接进入应收账款账户,将选择的客户记录拷贝到微型计算机中,进行审计分析。以下哪项是使用无纸化审计应收账款账户的优点?( ) 审计人员对企业应收账款款龄进行分析的目的在于取得应收账款可收回性及坏账准备充分性等方面的证据() 审计人员对企业应收账款账龄进行分析的目的在于取得应收账款可收回性及坏账准备充分性等方面的证据() 针对记录应收账款的收款环节的内部控制,审计人员执行适当测试的是(  )。    针对记录应收账款的收款环节的内部控制,审计人员执行适当测试的是( )。 某内部审计师对应收账款进行审计,为了测试是否存在高估的情况,内部审计师在确定抽样计划时,确定了适当的重要性水平和置信水平,在此基础下,内部审计师确定了样本量。则内部审计师最有可能采用的抽样计划是() 下列审计程序中,能够发现被审计单位低估应收账款的有( )。 下列审计程序中,能够发现被审计单位高估应收账款的是( )。 下列审计程序中,能够发现被审计单位高估应收账款的有(  )。 关于应收账款审计目标,以下事项中,不包括()。 关于应收账款审计目标,以下各项中,不包括()。 关于应收账款审计目标,以下事项中,不包括(  )。 函证应收账款可以实现的审计目标包括()。
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