单选题

以下哪项表述是对内部控制问卷的描述?()

A. 提供了关于控制系统实质性内容的详细信息
B. 相比其他的控制评价方法,被审计单位可以花费更少的时间来完成
C. 要求内部审计师参与对其进行适当地管理
D. 提供了可能需要证实的间接审计证据

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单选题
以下哪项表述是对内部控制问卷的描述?()
A.提供了关于控制系统实质性内容的详细信息 B.相比其他的控制评价方法,被审计单位可以花费更少的时间来完成 C.要求内部审计师参与对其进行适当地管理 D.提供了可能需要证实的间接审计证据
答案
单选题
以下针对内部控制测评的作用,表述不恰当的是()
A.评价被审计单位内部控制的健全性和有效性,据以确定会计和其他经济信息的可靠性 B.评价财务报表是否存在重大错报 C.向被审计单位提出健全和加强内部控制的建议,帮助其提高经济效益 D.据以确定对实质性测试的性质、范围、时间和重点的影响
答案
单选题
为加强对内部账户的业务控制,以下对内部账倒退日冲账的管理描述错误的是()
A.各农商行(农信社)应建立内部账倒退日冲账的内部审核机制,内部账的倒退日冲账必须进行审核 B.内部账的倒退日冲账可不进行审核 C.办理内部账倒退日冲账应在相关凭证注明原错账日期及错账原因,经业务主管部门审核同意后按照会计差错处理办法进行冲账 D.冲账的授权必须依据有效凭证进行,不准凭空进行授权交易
答案
单选题
以下哪项是对内部审计活动评价组织现存的风险管理、控制与治理过程充分性目标的最佳描述:( )
A.帮助确定必要测试的性质、时间安排及范围,以实现业务目标 B.确保内部控制系统的重大薄弱环节得以纠正 C.确保风险管理、控制和治理过程是否为组织的目标得以高效率、经济地实现提供合理的保证 D.确定风险管理、控制和治理过程是否确保会计记录的正确性以及财务报表的公允披露
答案
单选题
以下哪项是对内部审计师在组织现存的风险管理、控制以及治理过程审核目标的最佳描述?
A.帮助确定必要测试的性质、时间安排及范围,以实现业务目标 B.确保内部控制系统的薄弱环节得到纠正 C.为组织的目标和宗旨得以有效率和有效果地实现的过程提供合理的确认 D.确定内部审计过程是否能确保会计记录的正确性以及财务报表的公允披露
答案
单选题
以下哪项是对内部审计活动评价组织现存的风险管理、控制与治理过程充分性的目标的最佳描述:()
A.帮助确定必要测试的性质.时间安排及范围,以实现业务目标。 B.确保内部控制系统的重大薄弱环节得以纠正。 C.确保风险管理、控制和治理过程是否为组织的目标和目的得以高效率.经济地实现提供合理的保证。 D.确定风险管理、控制和治理过程是否确保会计记录的正确性以及财务报表的公允披露。
答案
单选题
以下哪项不是在审计前送达内部控制问卷表的优点?
A.业务委托单位能够在审计访问前运用问卷表做自我评价。 B.问卷表能帮助业务委托单位了解审计范围。 C.编制审计问卷表可以帮助审计师计划审计范围并组织需要收集的信息。 D.业务委托单位只对所提问题做出反应,而不会自动提供其他信息。
答案
单选题
以下哪项不是在审计前发出内部控制调查问卷的优点?
A.业务委托单位能够在审计访问前运用调查问卷做自我评价 B.调查问卷能帮助业务委托单位了解审计范围 C.编制审计调查问卷可以帮助审计师计划审计范围并组织需要收集的信息 D.业务委托单位只对所提问题做出反应,而不会自动提供其他信息
答案
多选题
依据COSO对内部控制的表述,下列各项属于内部控制活动的有( )
A.管理哲学 B.调节和复核 C.计算和会计 D.人员控制
答案
单选题
为加强对内部账户的业务控制,以下对暂收暂付类内部账户的管理描述错误的是()。
A.对于暂收暂付类内部账户要严格管理 B.要实时监控账户每天的增减变化 C.对账户超过正常范围的变动要追查到户,但不追查到单笔交易 D.对长期挂账款项按规定进行清理
答案
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以下对内部控制的理解错误的是()。 以下对内部控制的理解,错的是( ) 以下对内部控制的理解错误的是() 在审计业务之前,以下哪项不是发放内部控制调查问卷的优点() 根据COSO委员会对内部控制所下的定义,以下描述不正确的是()。 下列( )陈述描述了内部控制调查问卷。 审计人员对内部控制进行调查后,不可以采用的描述内部控制的方法是()。 以下针对内部控制的说法中,正确的是( )。 审计人员对内部控制进行调查后,可以采用的描述内部控制的方法有()。 依据我国《内控规范》对内部控制的表述,下列各项属于内部控制的内部环境因素的有() 在下列有关对内部控制的了解的表述中,正确的是(  )。 在下列有关对内部控制的了解的表述中,正确的是()。 在下列对内部控制的了解表述中,正确的有()。 以下哪些是《企业内部控制基本规范》对内部监督的要求?( ) 对内部校准描述正确的是() 以下有关《基本规范》对内部控制概念说法错误的是()。 以下针对内部控制的说法中,不正确的是()。    针对内部控制审计,以下说法中,恰当的有(  )。 在注意到几处“红旗”标志之后,内部审计师明显感到可能存在舞弊行为。以下哪项是对内部审计师责任的最佳描述?( ) 对内部报表的描述正确的是()
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