多选题

以下对内部控制的理解错误的是()

A. 内部控制对上市公司来说是必需的
B. 内部控制就是内部牵制
C. 内部控制就是单纯的内部会计控制
D. 内部控制制定后,可以一成不变

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多选题
以下对内部控制的理解错误的是()。
A.内部控制对上市公司来说是必需的 B.内部控制就是单纯的内部会计控制 C.内部控制就是内部牵制 D.内部控制制定后,可以一成不变
答案
多选题
以下对内部控制的理解错误的是()
A.内部控制对上市公司来说是必需的 B.内部控制就是内部牵制 C.内部控制就是单纯的内部会计控制 D.内部控制制定后,可以一成不变
答案
多选题
以下对内部控制的理解,错的是( )
A.内部控制就是单纯的内部会计控制 B.内部控制就是内部牵制 C.内部控制制定后应该保证可以有效运行 D.内部控制制定后,必须保证不再改变
答案
单选题
对内部控制是一种全员控制理解错误的是()
A.人内部控制强调全员参与,人人有责; B.企业的各级管理层和全体员工都应当树立现代管理理念,强化风险意识; C.以主人翁的姿态积极参与内部控剐的建立与实施,井主动承担相应的责任; D.被动地遵守内部控制的相关规定
答案
单选题
为加强对内部账户的业务控制,以下对内部账倒退日冲账的管理描述错误的是()
A.各农商行(农信社)应建立内部账倒退日冲账的内部审核机制,内部账的倒退日冲账必须进行审核 B.内部账的倒退日冲账可不进行审核 C.办理内部账倒退日冲账应在相关凭证注明原错账日期及错账原因,经业务主管部门审核同意后按照会计差错处理办法进行冲账 D.冲账的授权必须依据有效凭证进行,不准凭空进行授权交易
答案
单选题
以下有关《基本规范》对内部控制概念说法错误的是()。
A.内部控制是一个过程 B.内部控制受人的影响 C.内部控制是为了实现五类既相互独立又相互联系的目标 D.内部控制能向企业董事会和经理层提供绝对保证
答案
单选题
有关信息技术对内部控制的影响,以下说法中,错误的是( ) 。
A.即使在信息技术环境下,相关控制活动也可能同时包括人工控制和自动化控制 B.如果被审计单位采用信息系统处理业务,则意味着人工控制被完全取代 C.信息系统对控制的影响,取决于被审计单位对信息系统的依赖程度 D.在基于信息技术的信息系统中,即使系统进行自动操作,相关控制活动也会涉及人工的部分
答案
单选题
针对内部控制审计业务中控制测试的时间安排,以下说法中,错误的是( ) 。
A.如果与所测试的控制相关的风险越高,需要获取的证据就越多,注册会计师应当取得一部分更接近基准日的证据 B.如果与所测试的控制相关的风险越低,注册会计师应当取得一部分更接近基准日的证据 C.如果注册会计师认为新的控制能够满足控制的相关目标,而且新控制已运行足够长的时间,足以使注册会计师通过实施控制测试评估其设计和运行的有效性,则注册会计师不再需要测试被取代的控制的设计和运行有效性 D.如果被取代的控制的运行有效性对注册会计师执行财务报表审计时的控制风险评估具有重要影响,注册会计师应当适当地测试这些被取代的控制的设计和运行的有效性
答案
单选题
关于信息技术对内部控制产生的特定风险,以下说法中,错误的是()。
A.信息技术会导致数据无法访问风险 B.信息系统可能会去处理那些本身就错误的数据 C.自动化控制能够消除不适当的人工干预 D.自动信息系统、数据库及操作系统的相关安全控制如果无效,会增加对数据信息非授权访问的风险
答案
单选题
以下哪项表述是对内部控制问卷的描述?()
A.提供了关于控制系统实质性内容的详细信息 B.相比其他的控制评价方法,被审计单位可以花费更少的时间来完成 C.要求内部审计师参与对其进行适当地管理 D.提供了可能需要证实的间接审计证据
答案
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