单选题

一个IS审计师指出,机构对每个单独的业务流程都有适当的业务连续性计划,但是没有一个完整的BCP计划,该审计员最有可能会采取以下行动()

A. 建议开发一个全面的业务连续性计划
B. 判断现有的业务连续性计划是否一致
C. 接受以编写的业务连续性计划
D. 建议创建一个单一的业务连续性计划

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单选题
一个IS审计师指出,机构对每个单独的业务流程都有适当的业务连续性计划,但是没有一个完整的BCP计划,该审计员最有可能会采取以下行动()
A.建议开发一个全面的业务连续性计划 B.判断现有的业务连续性计划是否一致 C.接受以编写的业务连续性计划 D.建议创建一个单一的业务连续性计划
答案
单选题
一旦一个组织完成了业务流程重组(PR)的所有重要操作后,IS审计师的审计重点最可能会是()
A.RP之前的处理流程图 B.PR之后的处理流程图 C.RP项目计划 D.连续改进和监控计划
答案
单选题
审计师被对一个应用系统进行实施后审计。下面哪种情况会损害信息系统审计师的独立性?审计师()。
A.在应用系统开发过程中,实施了具体的控制 B.设计并嵌入了专门审计这个应用系统的审计模块 C.作为应用系统的项目组成员,但并没有经营责任 D.为应用系统最佳实践提供咨询意见
答案
单选题
内部审计师正在对实施业务流程再造的公司进行确认业务。审计师没有发现任何雇员因为变革的倡议缩减他们被要求的职责,但是审计师注意到对这个变革的态度普遍不好。以下哪项最有可能纠正该事项?()
A.扁平化组织结构以促进管理层级之间更好的沟通 B.改写变革的需要并找出方法与雇员沟通价值观 C.培养一个“通常”心态使雇员能更好地看到项目中他们的职责范围 D.用新的项目、主题和变革推动者振作这个进程
答案
单选题
内部审计师正在对实施业务流程再造的公司进行确认业务。审计师没有发现任何雇员因为变革的倡议缩减了他们的职责,但是审计师注意到雇员对这个变革的态度普遍不好。以下哪项最有可能纠正该事项()
A.扁平化组织结构以促进管理层级之间更好的沟通 B.改写变革的需要并找出方法与雇员沟通价值观 C.培养一个“筒仓”心态使雇员能更好地看到项目中他们的职责范围 D.用新的项目、主题和变革推动者去完成这个进程
答案
单选题
内部审计师正在对实施业务流程再造的公司进行确认业务。审计师没有发现任何雇员因为变革的倡议缩减他们被要求的职责,但是审计师注意到对这个变革的态度普遍不好。以下哪项最有可能纠正该事项?
A.扁平化组织结构以促进管理层级之间更好的沟通 B.改写变革的需要并找出方法与雇员沟通价值观 C.培养一个“筒仓”心态使雇员能更好地看到项目中他们的职责范围 D.用新的项目、主题和变革推动者振作这个进程
答案
单选题
公司进行业务流程重组,以支持对客户新的直接的营销方法。关于这个新过程IS审计师最关注什么()
A.保护资产和信息资源的关键控制发挥作用 B.公司是否满足顾客的需求 C.系统是否满足性能要求 D.用户确定谁将为流程负责
答案
单选题
在进行业务持续审计的时候,审计师发现业务持续计划仅仅覆盖到了关键流程,那么审计师应该()
A.建议业务持续计划涵盖所有业务流程 B.评估未包含业务流程的影响 C.将发现报告给IT经理 D.重新定义关键流程
答案
单选题
一个IS审计师邀请参与一个关键项目的启动会议,信息系统审计师主要关注的是()
A.已分析过项目的复杂性和风险 B.已判断了贯穿整个项目所需的资源 C.项目交付结果已确定 D.外包方合同已签约
答案
单选题
IS审计师审计业务连续性计划(BCP)以下哪一个发现最重要()
A.没有可替换的PBX(数字程控交换机,主要用于电话通讯)系统 B.缺乏骨干网的备份 C.缺乏对用户PC的备份系统 D.访问卡片系统失败
答案
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在一个审计过程中,IS审计师注意到组织的业务持续计划() 一个信息系统审计师正在执行对一个网络操作系统的审计。下列哪一项是信息系统审计师应该审查的用户特性() 一个内部审计师正在审查一个新存款系统的可行性研究。审计师的一个目的是评估( )。 当审计师进行DRP审计时,下列哪项是一个信息系统审计师最应该关心的() 一个信息系统审计师需要检查一个用来恢复软件到它升级前的一个状态的程序,因此,审计师需要评估() 信息系统审计师出具审计报告指出边界网关缺少防火墙保护,并推荐了一个外部产品来解决这一缺陷。信息系统审计师违反了()。 在审核一个财务系统的时候,IS审计师怀疑发生了一个事故(攻击)。审计师首先应该做什么() 一个信息系统审计师要求参与一个关键项目的启动会议,信息系统审计师主要关心的是什么() 在审计时,审计师评估内部控制的足够性。一个审计师考虑审计什么,以及基于以下哪项审计师评估的实质性测试的程度?() 某内部审计师受派遣对实施业务流程再造的公司进行确认业务。在这期间审计师没有发现任何雇员因为变革的倡议缩减他们被要求的职责,但是雇员们对这个变革的态度普遍不好,下列最有可能纠正该事项的是() 在为一个部门计划审计确认业务时,内部审计师认为最重要的风险因素一般是哪一个? 一个IS审计师可以验证一个组织的业务连续性计划(BCP)是有效的,依据审查() 在计划一个审计时,审计师考虑审计风险。审计风险是() 每个适用的文件都有一个单独的标识。 在进行财务审计时,审计师评估内部控制的足够性。一个审计师考虑审计什么,以及基于以下哪项审计师来评估实质性测试的程度? 某内部审计师已经完成了对组织业务活动的审计,并且正在准备签发一份报告。然而,被审计单位不同意内部审计师的审计结论。内部审计师应该: 某内部审计师已经完成了对组织业务活动的审计,并且正在准备签发一份报告。然而,被审计单位不同意内部审计师的审计结论。内部审计师应该() 一个信息系统审计师被安排检查一个组织的技术恢复策略的充分性,审计师主要检查下列哪个因素() 一个无经验的内部审计师注意到审计业务客户的预算发生重大变化。高级审计师告诉该审计师不必在意因为他听说预算变化可能是一次没有授权的业务中断引起的。下列哪种表述最为恰当? 一个无经验的内部审计师注意到审计业务客户的预算发生重大变化。高级审计师告诉该审计师不必在意,因为他听说预算变化可能是由于一次没有授权的业务中断引起的。下列哪种表述最为恰当()
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