单选题

审计人员通常会向被审计单位发生过业务往来的所有银行发询证函,而不论被审计单位期末的银行存款余额是否为零,这主要是因为( )

A. 询证函不仅仅是为了查明银行存款期末余额的真实性,而且是为了发现漏记的借款项目
B. 可以发现利用时间差,在接近结账日的时候,开出一张转账支票,立刻存入另一个银行账户,高估期末银行存款的行为
C. 审计准则的要求
D. 可以解除审计人员未能发现伪造支票的责任

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多选题
国家审计人员在调查了解被审计单位及其相关情况时,通常会关注的领域有()
A.被审计单位的管理制度和绩效目标 B.被审计单位的性质、组织结构 C.经济环境、行业状况及其他外部因素 D.以往接受审计和监管及其整改情况 E.相关法律法规、政策及其执行情况
答案
多选题
国家审计人员在判断被审计单位存在问题的重要性时,通常会关注的因素有:   
A.是否需要特殊的审计技术    B.是否属于涉嫌犯罪的问题    C.是否属于信息系统设计缺陷    D.是否涉及较大的数量或者金额    E.是否关系到政策、体制的严重缺陷   
答案
多选题
国家审计人员在判断被审计单位存在问题的重要性时,通常会关注的因素有()
A.是否需要特殊的审计技术 B.是否属于涉嫌犯罪的问题 C.是否属于信息系统设计缺陷 D.是否涉及较大的数量或者金额 E.是否关系到政策、体制的严重缺陷
答案
多选题
国家审计人员在判断被审计单位存在问题的重要性时,通常会关注的因素有()  
A.是否需要特殊的审计技术 B.是否属于涉嫌犯罪的问题 C.是否属于信息系统设计缺陷 D.是否涉及较大的数量或者金额 E.是否关系到政策、体制的严重缺陷
答案
多选题
在了解被审计单位内部控制时,注册会计师通常会()。
A.查阅上期工作底稿 B.追踪交易在财务报告信息系统中的处理过程 C.重新执行某项控制 D.寻找内部控制运行中的缺陷
答案
多选题
内部审计人员在判断审计证据的可靠性时,通常会考虑的原则有()。
A.从外部独立来源获取的审计证据比从其他来源获取的审计证据更可靠 B.内部控制有效时内部生成的审计证据比内部控制薄弱时内部生成的审计证据更可靠 C.直接获取的审计证据比间接获取或推论得出的审计证据更可靠 D.以文件
答案
单选题
审计人员检查被审计单位投资方有无以被审计单位为担保人向银行借款,并以该借款向被审计单位投资,是为了查明:
A.投入的货币资金是否为投资方所有 B.实收资本账户记录是否完整 C.投入资本是否按时足额到位 D.货币资金投资是否及时入账
答案
单选题
如果审计人员已从被审计单位的某开户银行获取了银行对账单和所有已付支票清单,则该审计人员()
A.无须再向该银行函证 B.可根据需要,确定是否向该银行函证 C.仍需向该银行函证 D.根据审计业务约定书的要求,确定是否向该银行函证
答案
单选题
注册会计师实施的下列审计程序中,通常会涉及审计抽样的是(  )。
A.风险评估程序 B.未留下运行轨迹的控制进行的控制测试 C.细节测试 D.实质性分析程序
答案
多选题
采用测试被审计单位的银行往来调节表可以揭示出()。
A.被审计单位将资产负债表日后收到的现金记为本年现金收入 B.对未收到的原材料付款 C.某项支出虽已记入现金支出日记账而支票尚未付讫,未列入未清支票清单上 D.将年前记入现金簿上的存款存入银行,又作为在途存款列入银行往来调节表
答案
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采用测试被审计单位的银行往来调节表示可以揭示出() 内部审计机构应当在实施审计()前,向被审计单位或者被审计人员送达审计通知书 内部审计机构应当在实施审计,向被审计单位或者被审计人员送达审计通知书。---审计部() 内部审计机构向被审计单位或者被审计人员送达审计通 知书的时间要求是() 在审计应付债券时,如果被审计单位应付债券业务不多,审计人员可以( ) 中国大学MOOC: 注册会计师实施的下列审计程序中,通常会涉及审计抽样的是(  )。 注册会计师在审查被审计单位的银行存款时,通过向被审计单位的开户银行发函询证,可以证实被审计单位银行存款的() 关于注册会计师向被审计单位往来银行函证的说法中,不正确的有()。 被审计单位或者被审计人员认为审计人员有应当回避事项的,有权申请审计人员回避。( ) 审计人员应当了解被审计单位的目标、战略以及所有的经营风险() 带电更换耐张绝缘子时,导线通常会产生过牵引() 下列各项中,最有助于审计人员证实被审计单位销售业务是否真实发生的是( )。 下列各项中,最有助于审计人员证实被审计单位销售业务是否真实发生的是()。 下列各项中,最有助于审计人员证实被审计单位销售业务是否真实发生的是: 下列有关被审计单位的事项中,审计人员无法通过向开户银行寄发询证函加以核实的是() 人员密集场所一旦发生火灾通常会造成() 在下列被审计单位营业外收支业务中,审计人员认为正确的有() 为了检查被审计单位是否及时向客户发送账单,审计人员可以执行的审计程序是( ) 审计人员在执行审计业务时,应当从下列( )方面保持与被审计单位的工作关系。 审计业务银行询证函应加盖被询证单位的()
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